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泓域咨询MACRO/ 单相电能表项目简介及立项备案申请单相电能表项目简介及立项备案申请一、项目建设背景EN40系列单相电能表,应用于有功电度量计量:高测量精度(1.0级),计量准确模块化小体积(18mm),可以轻松安装在各类终端配电箱内。导轨式安装、底部接线,与微型断路器完美配合。直观易读机械式显示,降低意外停电丢失数据的风险。无需外部工作电源。工作温度范围宽。随着我国经济的飞速发展,各行各业对电的需求越来越大,不同时间用电量不均衡的现象也日益严重。为缓解我国日趋尖锐的电力供需矛盾,调节负荷曲线,改善用电量不均衡的现象,全面实行峰、平、谷分时电价制度,“削峰填谷”,提高全国的用电效率,合理利用电力资源,国内部分省市的电力部门已开始逐步推出了多费率电能表,对用户的用电量分时计费。早期主产的第一代石英钟控分时电能表。这种电能表通过导线连接石英钟各种不同时段来分别驱动峰、谷电磁计数器,分别显示出峰、谷电量及总电量,按总电量扣除峰、谷电量即为平常时段电量。由于这种分时计费电能表的可靠性较差。计时分段精度太低(最小分割为5min),易受干扰,时段调整也比较麻烦,使用功能单一,不能适应分时计费中的一些特殊要求,目前已基本淘汰停用。第二代机电一体化结构的分时电能表。这种电能表采用1.0级感应系电能表机芯为基础,采用红外光电变换器,脉冲输出和中央处理器(CPU),单片机电路,使用附带的键盘编程或者红外无线键盘来进行各种需求量、时钟、时段、双休日的设定,可保护本月最大需求量、上月最大需求量和本月峰、平、谷最大需求量显示及存储。带有脉冲输出及RS-232串行通信口,便于数据远程传送与监控。仪表性能比较精密可靠,功能可满足我国现阶段分时计费需求,生产工艺比较成熟,价格具有竞争力,是目前国内应用最为广泛的一代产品。但是美中不足的是各生产厂家均为自行开发专用单片机,存在产品兼容性差,维修困难的缺点。这一系列产品常见的有DF68、DF93、DTF33、DF86、DSF20、DIF2、DF32、DSD66等。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人徐xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21584.12平方米(折合约32.36亩),其中:净用地面积21584.12平方米(红线范围折合约32.36亩)。项目规划总建筑面积27195.99平方米,其中:规划建设主体工程18576.31平方米,计容建筑面积27195.99平方米;预计建筑工程投资2189.55万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为单相电能表,根据市场情况,预计年产值8709.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6214.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2189.552732.60192.046214.411.1工程费用万元2189.552732.606423.691.1.1建筑工程费用万元2189.552189.5529.49%1.1.2设备购置及安装费万元2732.602732.6036.80%1.2工程建设其他费用万元1292.261292.2617.40%1.2.1无形资产万元745.25745.251.3预备费万元547.01547.011.3.1基本预备费万元263.07263.071.3.2涨价预备费万元283.94283.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元6214.416214.412、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1211.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6423.693536.764062.196423.696423.696423.691.1应收账款万元1927.111059.911348.971927.111927.111927.111.2存货万元2890.661589.862023.462890.662890.662890.661.2.1原辅材料万元867.20476.96607.04867.20867.20867.201.2.2燃料动力万元43.3623.8530.3543.3643.3643.361.2.3在产品万元1329.70731.34930.791329.701329.701329.701.2.4产成品万元650.40357.72455.28650.40650.40650.401.3现金万元1605.92883.261124.151605.921605.921605.922流动负债万元5212.352866.793648.645212.355212.355212.352.1应付账款万元5212.352866.793648.645212.355212.355212.353流动资金万元1211.34666.24847.941211.341211.341211.344铺底流动资金万元403.78222.08282.65403.78403.78403.783、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7425.75万元,其中:固定资产投资6214.41万元,占项目总投资的83.69%;流动资金1211.34万元,占项目总投资的16.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2189.55万元,占项目总投资的29.49%;设备购置费2732.60万元,占项目总投资的36.80%;其它投资1292.26万元,占项目总投资的17.40%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6214.41+1211.34=7425.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7425.75119.49%119.49%100.00%2项目建设投资万元6214.41100.00%100.00%83.69%2.1工程费用万元4922.1579.21%79.21%66.28%2.1.1建筑工程费万元2189.5535.23%35.23%29.49%2.1.2设备购置及安装费万元2732.6043.97%43.97%36.80%2.2工程建设其他费用万元745.2511.99%11.99%10.04%2.2.1无形资产万元745.2511.99%11.99%10.04%2.3预备费万元547.018.80%8.80%7.37%2.3.1基本预备费万元263.074.23%4.23%3.54%2.3.2涨价预备费万元283.944.57%4.57%3.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6214.41100.00%100.00%83.69%5建设期间费用万元6流动资金万元1211.3419.49%19.49%16.31%7铺底流动资金万元403.786.50%6.50%5.44%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.70%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度192.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11704.4011704.4018576.3118576.311645.141.1主要生产车间7022.647022.6411145.7911145.791019.991.2辅助生产车间3745.413745.415944.425944.42526.441.3其他生产车间936.35936.351077.431077.4398.712仓储工程2483.252483.255602.795602.79360.862.1成品贮存620.81620.811400.701400.7090.222.2原料仓储1291.291291.292913.452913.45187.652.3辅助材料仓库571.15571.151288.641288.6483.003供配电工程132.44132.44132.44132.449.603.1供配电室132.44132.44132.44132.449.604给排水工程152.31152.31152.31152.318.584.1给排水152.31152.31152.31152.318.585服务性工程1572.731572.731572.731572.73101.305.1办公用房830.41830.41830.41830.4156.755.2生活服务742.32742.32742.32742.3260.436消防及环保工程443.67443.67443.67443.6732.156.1消防环保工程443.67443.67443.67443.6732.157项目总图工程66.2266.2266.2266.22-32.917.1场地及道路硬化4254.12815.02815.027.2场区围墙815.024254.124254.127.3安全保卫室66.2266.2266.2266.228绿化工程1852.3364.83合计16555.0227195.9927195.992189.55(四)设备方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费2732.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量1159384.13千瓦时,折合142.49吨标准煤。2、项目年总用水量3400.26立方米,折合0.29吨标准煤。3、“单相电能表项目投资建设项目”,年用电量1159384.13千瓦时,年总用水量3400.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.78吨标准煤/年。达产年综合节能量35.70吨标准煤/年,项目总节能率25.53%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业新城发展规划,符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“单相电能表项目”主要从事单相电能表项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性单相电能表项目选址于xx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,

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