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泓域咨询MACRO/ 折弯机项目简介及立项备案申请折弯机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景折弯机是一种能够对薄板进行折弯的机器,其结构主要包括支架、工作台和夹紧板,工作台置于支架上,工作台由底座和压板构成,底座通过铰链与夹紧板相连,底座由座壳、线圈和盖板组成,线圈置于座壳的凹陷内,凹陷顶部覆有盖板。使用时由导线对线圈通电,通电后对压板产生引力,从而实现对压板和底座之间薄板的夹持。由于采用了电磁力夹持,使得压板可以做成多种工件要求,而且可对有侧壁的工件进行加工,操作上也十分简便。折弯机模具标准件适合于社会化大批量专业化生产,但中国长期以来却一直是散、乱、差的局面。所谓“散”,主要是折弯机模具标准件生产厂点太多太散,很少能形成经济批量。所谓“乱”,主要是标准乱,企业往往要按国标、行标和过去的好几个部标及某些企标生产。同时,折弯机模具标准件市场也乱,无序竞争造成许多不良後果。所谓“差”,就是折弯机模具标准件的质量差和企业的效益差。随着外资企业的介入,这种状况虽有改善,但仍未根本改变。生产与需要相比,尚有较大差距。部分企业不从质量和水平上下功夫,却只在价格上做文章,致使过分压价以後造成偷工减料、鱼目混珠、质量下降,从而殃及许多企业,使得折弯机模具标准件总体利润率下降,有些企业甚至到了亏损的边缘。主要原因是我国折弯机模具标准化工作起步较晚,加之宣传、贯彻和推广工作力度小,因此折弯机模具标准化落后于生产,更落后于世界上许多工业发达的国家。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40580.28平方米(折合约60.84亩),其中:净用地面积40580.28平方米(红线范围折合约60.84亩)。项目规划总建筑面积54377.58平方米,其中:规划建设主体工程39218.36平方米,计容建筑面积54377.58平方米;预计建筑工程投资4359.95万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为折弯机,根据市场情况,预计年产值30674.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10900.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4359.953246.71179.1610900.091.1工程费用万元4359.953246.7120469.031.1.1建筑工程费用万元4359.954359.9530.11%1.1.2设备购置及安装费万元3246.713246.7122.42%1.2工程建设其他费用万元3293.433293.4322.74%1.2.1无形资产万元1588.791588.791.3预备费万元1704.641704.641.3.1基本预备费万元700.81700.811.3.2涨价预备费万元1003.831003.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元10900.0910900.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3580.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20469.039676.9115666.4120469.0320469.0320469.031.1应收账款万元6140.712763.324298.506140.716140.716140.711.2存货万元9211.064144.986447.749211.069211.069211.061.2.1原辅材料万元2763.321243.491934.322763.322763.322763.321.2.2燃料动力万元138.1762.1796.72138.17138.17138.171.2.3在产品万元4237.091906.692965.964237.094237.094237.091.2.4产成品万元2072.49932.621450.742072.492072.492072.491.3现金万元5117.262302.773582.085117.265117.265117.262流动负债万元16888.877599.9911822.2116888.8716888.8716888.872.1应付账款万元16888.877599.9911822.2116888.8716888.8716888.873流动资金万元3580.161611.072506.113580.163580.163580.164铺底流动资金万元1193.37537.02835.371193.371193.371193.373、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14480.25万元,其中:固定资产投资10900.09万元,占项目总投资的75.28%;流动资金3580.16万元,占项目总投资的24.72%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4359.95万元,占项目总投资的30.11%;设备购置费3246.71万元,占项目总投资的22.42%;其它投资3293.43万元,占项目总投资的22.74%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10900.09+3580.16=14480.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14480.25132.85%132.85%100.00%2项目建设投资万元10900.09100.00%100.00%75.28%2.1工程费用万元7606.6669.79%69.79%52.53%2.1.1建筑工程费万元4359.9540.00%40.00%30.11%2.1.2设备购置及安装费万元3246.7129.79%29.79%22.42%2.2工程建设其他费用万元1588.7914.58%14.58%10.97%2.2.1无形资产万元1588.7914.58%14.58%10.97%2.3预备费万元1704.6415.64%15.64%11.77%2.3.1基本预备费万元700.816.43%6.43%4.84%2.3.2涨价预备费万元1003.839.21%9.21%6.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10900.09100.00%100.00%75.28%5建设期间费用万元6流动资金万元3580.1632.85%32.85%24.72%7铺底流动资金万元1193.3910.95%10.95%8.24%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.19%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度179.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18990.0818990.0839218.3639218.363458.951.1主要生产车间11394.0511394.0523531.0223531.022144.551.2辅助生产车间6076.836076.8312549.8812549.881106.861.3其他生产车间1519.211519.212274.662274.66207.542仓储工程4029.014029.019853.499853.49632.042.1成品贮存1007.251007.252463.372463.37158.012.2原料仓储2095.092095.095123.815123.81328.662.3辅助材料仓库926.67926.672266.302266.30145.373供配电工程214.88214.88214.88214.8815.513.1供配电室214.88214.88214.88214.8815.514给排水工程247.11247.11247.11247.1113.874.1给排水247.11247.11247.11247.1113.875服务性工程2551.712551.712551.712551.71163.685.1办公用房1395.841395.841395.841395.8484.215.2生活服务1155.871155.871155.871155.8793.616消防及环保工程719.85719.85719.85719.8551.956.1消防环保工程719.85719.85719.85719.8551.957项目总图工程107.44107.44107.44107.44-53.117.1场地及道路硬化6983.021108.321108.327.2场区围墙1108.326983.026983.027.3安全保卫室107.44107.44107.44107.448绿化工程2201.6577.06合计26860.0954377.5854377.584359.95(四)设备方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费3246.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量1361985.47千瓦时,折合167.39吨标准煤。2、项目年总用水量17225.90立方米,折合1.47吨标准煤。3、“折弯机项目投资建设项目”,年用电量1361985.47千瓦时,年总用水量17225.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.86吨标准煤/年。达产年综合节能量42.22吨标准煤/年,项目总节能率28.98%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园区发展规划,符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“折弯机项目”主要从事折弯机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性折弯机项目选址于某产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园区环境保护规划要求

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