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泓域咨询MACRO/ 医学影像项目简介及立项备案申请医学影像项目简介及立项备案申请一、项目建设背景医学影像是指为了医疗或医学研究,对人体或人体某部分,以非侵入方式取得内部组织影像的技术与处理过程。它包含以下两个相对独立的研究方向:医学成像系统(medical imaging system)和医学图像处理(medical image processing)。前者是指图像行成的过程,包括对成像机理、成像设备、成像系统分析等问题的研究;后者是指对已经获得的图像作进一步的处理,其目的是或者是使原来不够清晰的图像复原,或者是为了突出图像中的某些特征信息,或者是对图像做模式分类等等。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人任xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33416.70平方米(折合约50.10亩),其中:净用地面积33416.70平方米(红线范围折合约50.10亩)。项目规划总建筑面积46449.21平方米,其中:规划建设主体工程35374.47平方米,计容建筑面积46449.21平方米;预计建筑工程投资3432.94万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为医学影像,根据市场情况,预计年产值25354.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8308.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3432.943013.31165.838308.081.1工程费用万元3432.943013.3118732.991.1.1建筑工程费用万元3432.943432.9429.34%1.1.2设备购置及安装费万元3013.313013.3125.75%1.2工程建设其他费用万元1861.831861.8315.91%1.2.1无形资产万元891.08891.081.3预备费万元970.75970.751.3.1基本预备费万元549.68549.681.3.2涨价预备费万元421.07421.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元8308.088308.082、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3394.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18732.999086.9112955.5118732.9918732.9918732.991.1应收账款万元5619.902528.953933.935619.905619.905619.901.2存货万元8429.853793.435900.898429.858429.858429.851.2.1原辅材料万元2528.951138.031770.272528.952528.952528.951.2.2燃料动力万元126.4556.9088.51126.45126.45126.451.2.3在产品万元3877.731744.982714.413877.733877.733877.731.2.4产成品万元1896.72853.521327.701896.721896.721896.721.3现金万元4683.252107.463278.274683.254683.254683.252流动负债万元15338.936902.5210737.2515338.9315338.9315338.932.1应付账款万元15338.936902.5210737.2515338.9315338.9315338.933流动资金万元3394.061527.332375.843394.063394.063394.064铺底流动资金万元1131.34509.11791.951131.341131.341131.343、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11702.14万元,其中:固定资产投资8308.08万元,占项目总投资的71.00%;流动资金3394.06万元,占项目总投资的29.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3432.94万元,占项目总投资的29.34%;设备购置费3013.31万元,占项目总投资的25.75%;其它投资1861.83万元,占项目总投资的15.91%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8308.08+3394.06=11702.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11702.14140.85%140.85%100.00%2项目建设投资万元8308.08100.00%100.00%71.00%2.1工程费用万元6446.2577.59%77.59%55.09%2.1.1建筑工程费万元3432.9441.32%41.32%29.34%2.1.2设备购置及安装费万元3013.3136.27%36.27%25.75%2.2工程建设其他费用万元891.0810.73%10.73%7.61%2.2.1无形资产万元891.0810.73%10.73%7.61%2.3预备费万元970.7511.68%11.68%8.30%2.3.1基本预备费万元549.686.62%6.62%4.70%2.3.2涨价预备费万元421.075.07%5.07%3.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8308.08100.00%100.00%71.00%5建设期间费用万元6流动资金万元3394.0640.85%40.85%29.00%7铺底流动资金万元1131.3513.62%13.62%9.67%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.07%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度165.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17735.7517735.7535374.4735374.472875.881.1主要生产车间10641.4510641.4521224.6821224.681783.051.2辅助生产车间5675.445675.4411319.8311319.83920.281.3其他生产车间1418.861418.862051.722051.72172.552仓储工程3762.893762.897198.587198.58425.622.1成品贮存940.72940.721799.641799.64106.412.2原料仓储1956.701956.703743.263743.26221.322.3辅助材料仓库865.46865.461655.671655.6797.893供配电工程200.69200.69200.69200.6913.353.1供配电室200.69200.69200.69200.6913.354给排水工程230.79230.79230.79230.7911.944.1给排水230.79230.79230.79230.7911.945服务性工程2383.162383.162383.162383.16140.915.1办公用房1140.981140.981140.981140.9874.285.2生活服务1242.181242.181242.181242.1875.196消防及环保工程672.30672.30672.30672.3044.726.1消防环保工程672.30672.30672.30672.3044.727项目总图工程100.34100.34100.34100.34-179.557.1场地及道路硬化6805.931236.801236.807.2场区围墙1236.806805.936805.937.3安全保卫室100.34100.34100.34100.348绿化工程2859.28100.07合计25085.9246449.2146449.213432.94(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费3013.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量838639.36千瓦时,折合103.07吨标准煤。2、项目年总用水量15864.71立方米,折合1.35吨标准煤。3、“医学影像项目投资建设项目”,年用电量838639.36千瓦时,年总用水量15864.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.42吨标准煤/年。达产年综合节能量42.65吨标准煤/年,项目总节能率26.68%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“医学影像项目”主要从事医学影像项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性医学影像项目选址于xxx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等

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