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泓域咨询MACRO/ 汽车EPS项目简介及立项备案申请汽车EPS项目简介及立项备案申请一、项目建设背景EPS是电动助力转向系统。电动助力转向系统是汽车转向系统的发展方向。该系统由电动助力机直接提供转向助力,省去了液压动力转向系统所必需的动力转向油泵、软管、液压油、传送带和装于发动机上的皮带轮,既节省能量,又保护了环境。我国仍正处于汽车消费迅速扩张阶段,随着一、二线大城市对汽车限制条件的增多,汽车的实际消费慢慢转移到了同样具有巨大刚性的三、四线城市中。而且中国人均汽车保有量仍远低于欧美日等发达国家和世界平均水平,长期来看中国汽车市场的增长空间依旧很大。目前,国内汽车行业中,国内EPS市场需求量已达到924万套,EPS系统每年正在以9%10%的增长速度发展,年增长量约为130-150万套之间。国内不同类型汽车EPS产量市场份额分别为,照明型36%,照明/混合动力型46%,动力变频型18%。尽管EPS行业发展迅速,但是也表现出了一些弊端。如外资企业产品市场占有率过大,本土生产市场发展很慢。据统计,本土企业EPS市场份额只有大约9%,其他的均为外方独资或中外合资企业生产的产品所占领。其中三资企业中,以厦门捷太格特的产量规模最大,达到70多万套。其次为昭和在国内的两家合资工厂,产量总和位居第二。另外,国外厂家还想进一步扩大市场份额,美国德尔福、韩国万都、日本恩斯克等已经在中国成立了相关的生产公司,准备进一步抢占中国市场份额。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人顾xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51158.90平方米(折合约76.70亩),其中:净用地面积51158.90平方米(红线范围折合约76.70亩)。项目规划总建筑面积58832.74平方米,其中:规划建设主体工程43389.96平方米,计容建筑面积58832.74平方米;预计建筑工程投资5037.83万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车EPS,根据市场情况,预计年产值28481.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12455.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5037.834963.40162.3912455.311.1工程费用万元5037.834963.4018723.721.1.1建筑工程费用万元5037.835037.8332.15%1.1.2设备购置及安装费万元4963.404963.4031.68%1.2工程建设其他费用万元2454.082454.0815.66%1.2.1无形资产万元1334.261334.261.3预备费万元1119.821119.821.3.1基本预备费万元637.23637.231.3.2涨价预备费万元482.59482.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元12455.3112455.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3213.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18723.7211547.8316154.8618723.7218723.7218723.721.1应收账款万元5617.123089.414493.695617.125617.125617.121.2存货万元8425.674634.126740.548425.678425.678425.671.2.1原辅材料万元2527.701390.242022.162527.702527.702527.701.2.2燃料动力万元126.3969.51101.11126.39126.39126.391.2.3在产品万元3875.812131.693100.653875.813875.813875.811.2.4产成品万元1895.781042.681516.621895.781895.781895.781.3现金万元4680.932574.513744.744680.934680.934680.932流动负债万元15510.538530.7912408.4215510.5315510.5315510.532.1应付账款万元15510.538530.7912408.4215510.5315510.5315510.533流动资金万元3213.191767.252570.553213.193213.193213.194铺底流动资金万元1071.05589.08856.851071.051071.051071.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15668.50万元,其中:固定资产投资12455.31万元,占项目总投资的79.49%;流动资金3213.19万元,占项目总投资的20.51%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5037.83万元,占项目总投资的32.15%;设备购置费4963.40万元,占项目总投资的31.68%;其它投资2454.08万元,占项目总投资的15.66%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12455.31+3213.19=15668.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15668.50125.80%125.80%100.00%2项目建设投资万元12455.31100.00%100.00%79.49%2.1工程费用万元10001.2380.30%80.30%63.83%2.1.1建筑工程费万元5037.8340.45%40.45%32.15%2.1.2设备购置及安装费万元4963.4039.85%39.85%31.68%2.2工程建设其他费用万元1334.2610.71%10.71%8.52%2.2.1无形资产万元1334.2610.71%10.71%8.52%2.3预备费万元1119.828.99%8.99%7.15%2.3.1基本预备费万元637.235.12%5.12%4.07%2.3.2涨价预备费万元482.593.87%3.87%3.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12455.31100.00%100.00%79.49%5建设期间费用万元6流动资金万元3213.1925.80%25.80%20.51%7铺底流动资金万元1071.068.60%8.60%6.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.24%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.15%,固定资产投资强度162.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19979.9519979.9543389.9643389.964087.021.1主要生产车间11987.9711987.9726033.9826033.982533.951.2辅助生产车间6393.586393.5813884.7913884.791307.851.3其他生产车间1598.401598.402516.622516.62245.222仓储工程4239.034239.0310037.8110037.81687.632.1成品贮存1059.761059.762509.452509.45171.912.2原料仓储2204.302204.305219.665219.66357.572.3辅助材料仓库974.98974.982308.702308.70158.153供配电工程226.08226.08226.08226.0817.423.1供配电室226.08226.08226.08226.0817.424给排水工程259.99259.99259.99259.9915.584.1给排水259.99259.99259.99259.9915.585服务性工程2684.722684.722684.722684.72183.915.1办公用房1452.651452.651452.651452.65102.115.2生活服务1232.071232.071232.071232.0786.576消防及环保工程757.37757.37757.37757.3758.376.1消防环保工程757.37757.37757.37757.3758.377项目总图工程113.04113.04113.04113.04-94.777.1场地及道路硬化7170.631586.041586.047.2场区围墙1586.047170.637170.637.3安全保卫室113.04113.04113.04113.048绿化工程2362.0382.67合计28260.1858832.7458832.745037.83(四)设备方案项目计划购置设备共计156台(套),设备购置费4963.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量678592.44千瓦时,折合83.40吨标准煤。2、项目年总用水量25063.05立方米,折合2.14吨标准煤。3、“汽车EPS项目投资建设项目”,年用电量678592.44千瓦时,年总用水量25063.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.54吨标准煤/年。达产年综合节能量27.01吨标准煤/年,项目总节能率29.35%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范基地发展规划,符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“汽车EPS项目”主要从事汽车EPS项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车EPS项目选址于xx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目

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