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泓域咨询MACRO/ 消防车项目简介及立项备案申请消防车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景消防车,又称为救火车,指主要用来执行火灾应对任务的特殊车辆,包括中国在内的大部分国家消防部门也会将其用于其他紧急抢救用途。消防车可以运送消防员抵达灾害现场,并为其执行救灾任务提供多种工具。现代消防车通常会配备钢梯、水枪、便携式灭火器、自持式呼吸器、防护服、破拆工具、急救工具等装备,部分的还会搭载水箱、水泵、泡沫灭火装置等大型灭火设备。多数地区的消防车外观为红色,但也有部分地区消防车外观为黄色,部分特种消防车亦是如此,消防车顶部通常设有警钟警笛、警灯和爆闪灯。常见的消防车种类包括水罐消防车、泡沫消防车、泵浦消防车、登高平台消防车、云梯消防车等。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人严xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24825.74平方米(折合约37.22亩),其中:净用地面积24825.74平方米(红线范围折合约37.22亩)。项目规划总建筑面积28301.34平方米,其中:规划建设主体工程21442.16平方米,计容建筑面积28301.34平方米;预计建筑工程投资2048.92万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为消防车,根据市场情况,预计年产值15854.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6072.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2048.922025.69163.146072.071.1工程费用万元2048.922025.6910586.051.1.1建筑工程费用万元2048.922048.9225.19%1.1.2设备购置及安装费万元2025.692025.6924.90%1.2工程建设其他费用万元1997.461997.4624.55%1.2.1无形资产万元1159.721159.721.3预备费万元837.74837.741.3.1基本预备费万元374.87374.871.3.2涨价预备费万元462.87462.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元6072.076072.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2063.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10586.056256.197905.5010586.0510586.0510586.051.1应收账款万元3175.811746.702223.073175.813175.813175.811.2存货万元4763.722620.053334.614763.724763.724763.721.2.1原辅材料万元1429.12786.011000.381429.121429.121429.121.2.2燃料动力万元71.4639.3050.0271.4671.4671.461.2.3在产品万元2191.311205.221533.922191.312191.312191.311.2.4产成品万元1071.84589.51750.291071.841071.841071.841.3现金万元2646.511455.581852.562646.512646.512646.512流动负债万元8522.754687.515965.928522.758522.758522.752.1应付账款万元8522.754687.515965.928522.758522.758522.753流动资金万元2063.301134.821444.312063.302063.302063.304铺底流动资金万元687.76378.27481.44687.76687.76687.763、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8135.37万元,其中:固定资产投资6072.07万元,占项目总投资的74.64%;流动资金2063.30万元,占项目总投资的25.36%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2048.92万元,占项目总投资的25.19%;设备购置费2025.69万元,占项目总投资的24.90%;其它投资1997.46万元,占项目总投资的24.55%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6072.07+2063.30=8135.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8135.37133.98%133.98%100.00%2项目建设投资万元6072.07100.00%100.00%74.64%2.1工程费用万元4074.6167.10%67.10%50.09%2.1.1建筑工程费万元2048.9233.74%33.74%25.19%2.1.2设备购置及安装费万元2025.6933.36%33.36%24.90%2.2工程建设其他费用万元1159.7219.10%19.10%14.26%2.2.1无形资产万元1159.7219.10%19.10%14.26%2.3预备费万元837.7413.80%13.80%10.30%2.3.1基本预备费万元374.876.17%6.17%4.61%2.3.2涨价预备费万元462.877.62%7.62%5.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6072.07100.00%100.00%74.64%5建设期间费用万元6流动资金万元2063.3033.98%33.98%25.36%7铺底流动资金万元687.7711.33%11.33%8.45%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.73%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度163.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11185.7611185.7621442.1621442.161707.571.1主要生产车间6711.466711.4612865.3012865.301058.691.2辅助生产车间3579.443579.446861.496861.49546.421.3其他生产车间894.86894.861243.651243.65102.452仓储工程2373.222373.224458.474458.47258.222.1成品贮存593.30593.301114.621114.6264.562.2原料仓储1234.071234.072318.402318.40134.272.3辅助材料仓库545.84545.841025.451025.4559.393供配电工程126.57126.57126.57126.578.253.1供配电室126.57126.57126.57126.578.254给排水工程145.56145.56145.56145.567.384.1给排水145.56145.56145.56145.567.385服务性工程1503.041503.041503.041503.0487.055.1办公用房781.48781.48781.48781.4851.675.2生活服务721.56721.56721.56721.5640.096消防及环保工程424.01424.01424.01424.0127.636.1消防环保工程424.01424.01424.01424.0127.637项目总图工程63.2963.2963.2963.29-106.727.1场地及道路硬化4301.61895.70895.707.2场区围墙895.704301.614301.617.3安全保卫室63.2963.2963.2963.298绿化工程1701.0559.54合计15821.4428301.3428301.342048.92(四)设备方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费2025.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量1191116.87千瓦时,折合146.39吨标准煤。2、项目年总用水量10672.78立方米,折合0.91吨标准煤。3、“消防车项目投资建设项目”,年用电量1191116.87千瓦时,年总用水量10672.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.30吨标准煤/年。达产年综合节能量51.75吨标准煤/年,项目总节能率29.09%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济开发区发展规划,符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“消防车项目”主要从事消防车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性消防车项目选址于某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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