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泓域咨询MACRO/ 电解铝项目简介及立项备案申请电解铝项目简介及立项备案申请一、项目建设背景世界上所有的铝都是用电解法生产出来的。中国铝电解技术自70年代末引进160KA中间下料预焙槽技术之后,从消化国外技术开始,揭开了中国现代铝电解技术发展的序幕,以铝电解槽热电磁力特性及磁流体数学模型研究为核心,在工艺、材料、过程控制及配套技术等方面展开了广泛深入的研究工作。九十年代以来,在基础理论,大型铝电解槽开发以及工程应用取得了一系列成果,开发成功了280、320KA以上的特大型电解槽技术,使铝工业的技术进步令人注目。大容量电解槽的开发,使中国铝电解技术总体上达到了国际先进水平,电解铝工业的面貌发生了根本的改变。电解铝上游行业氧化铝产能迅速扩张,产业链向电解铝行业延伸,成为电解铝产能增长的主要动力。电解铝行业所处的成长发展阶段决定了产量增长是主基调,电解铝企业竞争,重组购并,不断扩张,行业集中度提高,也将推动产能的增长。电解铝行业的购买方即铝消费商,在中国经济的快速发展,中国城市化进程中基础设施、公共事业、住房和汽车等消费品,极大地带动中国电解铝消费需求。电解铝行业处于高速发展成长期阶段,行业优胜劣汰,行业集中度不断提升。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人胡xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58729.35平方米(折合约88.05亩),其中:净用地面积58729.35平方米(红线范围折合约88.05亩)。项目规划总建筑面积82808.38平方米,其中:规划建设主体工程58362.87平方米,计容建筑面积82808.38平方米;预计建筑工程投资7405.67万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电解铝,根据市场情况,预计年产值39198.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17367.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7405.677606.18197.2517367.861.1工程费用万元7405.677606.1828956.231.1.1建筑工程费用万元7405.677405.6732.04%1.1.2设备购置及安装费万元7606.187606.1832.91%1.2工程建设其他费用万元2356.012356.0110.19%1.2.1无形资产万元991.75991.751.3预备费万元1364.261364.261.3.1基本预备费万元566.27566.271.3.2涨价预备费万元797.99797.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元17367.8617367.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5745.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28956.2316868.7121280.3328956.2328956.2328956.231.1应收账款万元8686.875646.466080.818686.878686.878686.871.2存货万元13030.308469.709121.2113030.3013030.3013030.301.2.1原辅材料万元3909.092540.912736.363909.093909.093909.091.2.2燃料动力万元195.45127.05136.82195.45195.45195.451.2.3在产品万元5993.943896.064195.765993.945993.945993.941.2.4产成品万元2931.821905.682052.272931.822931.822931.821.3现金万元7239.064705.395067.347239.067239.067239.062流动负债万元23210.6415086.9216247.4523210.6423210.6423210.642.1应付账款万元23210.6415086.9216247.4523210.6423210.6423210.643流动资金万元5745.593734.634021.915745.595745.595745.594铺底流动资金万元1915.181244.881340.641915.181915.181915.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资23113.45万元,其中:固定资产投资17367.86万元,占项目总投资的75.14%;流动资金5745.59万元,占项目总投资的24.86%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7405.67万元,占项目总投资的32.04%;设备购置费7606.18万元,占项目总投资的32.91%;其它投资2356.01万元,占项目总投资的10.19%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17367.86+5745.59=23113.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23113.45133.08%133.08%100.00%2项目建设投资万元17367.86100.00%100.00%75.14%2.1工程费用万元15011.8586.43%86.43%64.95%2.1.1建筑工程费万元7405.6742.64%42.64%32.04%2.1.2设备购置及安装费万元7606.1843.79%43.79%32.91%2.2工程建设其他费用万元991.755.71%5.71%4.29%2.2.1无形资产万元991.755.71%5.71%4.29%2.3预备费万元1364.267.86%7.86%5.90%2.3.1基本预备费万元566.273.26%3.26%2.45%2.3.2涨价预备费万元797.994.59%4.59%3.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17367.86100.00%100.00%75.14%5建设期间费用万元6流动资金万元5745.5933.08%33.08%24.86%7铺底流动资金万元1915.2011.03%11.03%8.29%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.16%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.97%,固定资产投资强度197.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24564.2124564.2158362.8758362.875741.421.1主要生产车间14738.5314738.5335017.7235017.723559.681.2辅助生产车间7860.557860.5518676.1218676.121837.251.3其他生产车间1965.141965.143385.053385.05344.492仓储工程5211.645211.6415889.5815889.581136.822.1成品贮存1302.911302.913972.393972.39284.202.2原料仓储2710.052710.058262.588262.58591.152.3辅助材料仓库1198.681198.683654.603654.60261.473供配电工程277.95277.95277.95277.9522.373.1供配电室277.95277.95277.95277.9522.374给排水工程319.65319.65319.65319.6520.014.1给排水319.65319.65319.65319.6520.015服务性工程3300.713300.713300.713300.71236.155.1办公用房1592.191592.191592.191592.19113.785.2生活服务1708.521708.521708.521708.52102.996消防及环保工程931.15931.15931.15931.1574.956.1消防环保工程931.15931.15931.15931.1574.957项目总图工程138.98138.98138.98138.9872.357.1场地及道路硬化8751.351735.481735.487.2场区围墙1735.488751.358751.357.3安全保卫室138.98138.98138.98138.988绿化工程2902.84101.60合计34744.2882808.3882808.387405.67(四)设备方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费7606.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量1057839.37千瓦时,折合130.01吨标准煤。2、项目年总用水量30154.48立方米,折合2.58吨标准煤。3、“电解铝项目投资建设项目”,年用电量1057839.37千瓦时,年总用水量30154.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.59吨标准煤/年。达产年综合节能量39.60吨标准煤/年,项目总节能率24.04%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“电解铝项目”主要从事电解铝项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电解铝项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区环境保护规划

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