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泓域咨询MACRO/ 电力电缆项目简介及立项备案申请电力电缆项目简介及立项备案申请一、项目建设背景电力电缆(powercable),用于传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中,电缆所占的比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主于线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。电线电缆有五大类产品:电力电缆、裸线、通信电缆与光缆、绕组线、电气装备用电线电缆。它们是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的基础器材,是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业,其产品必须满足各使用领域的技术性能和价格性能比要求,满足人民生活水平不断提高的要求。其发展具有超前于应用领域发展的必要性。电线电缆制造业作为配套行业,是各产业(尤其是基础性产业)的基础,其产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等基础性产业,其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展动态的影响。因此,与国民经济的发展密切相关。20世纪90年代以来,中国电线电缆沐浴着国民经济快速稳步向前发展的东风,飞速发展,被誉为城市“神经”和“血管”的电线电缆行业,肩负着为各行各业国民经济支柱行业配套的职能,已成长为我国机械行业中位置仅次于汽车的第二大产业,而且我国是一个巨大而且还在不断成长壮大的市场,中国人口是世界人口的五分之一,但线缆产业的产值仅占世界线缆产业的15%左右,这个巨大的市场还有许多的发展空间和空白点,有待于开发。从宏观上看,整个中国电线电缆行业正处于快速发展增长期。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人许xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33249.95平方米(折合约49.85亩),其中:净用地面积33249.95平方米(红线范围折合约49.85亩)。项目规划总建筑面积38902.44平方米,其中:规划建设主体工程29738.88平方米,计容建筑面积38902.44平方米;预计建筑工程投资2788.28万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电力电缆,根据市场情况,预计年产值17887.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8273.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2788.283461.69165.978273.601.1工程费用万元2788.283461.6913641.091.1.1建筑工程费用万元2788.282788.2827.45%1.1.2设备购置及安装费万元3461.693461.6934.08%1.2工程建设其他费用万元2023.632023.6319.92%1.2.1无形资产万元1057.251057.251.3预备费万元966.38966.381.3.1基本预备费万元454.48454.481.3.2涨价预备费万元511.90511.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元8273.608273.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1884.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13641.098258.8710052.1913641.0913641.0913641.091.1应收账款万元4092.332660.013273.864092.334092.334092.331.2存货万元6138.493990.024910.796138.496138.496138.491.2.1原辅材料万元1841.551197.011473.241841.551841.551841.551.2.2燃料动力万元92.0859.8573.6692.0892.0892.081.2.3在产品万元2823.711835.412258.962823.712823.712823.711.2.4产成品万元1381.16897.751104.931381.161381.161381.161.3现金万元3410.272216.682728.223410.273410.273410.272流动负债万元11756.417641.679405.1311756.4111756.4111756.412.1应付账款万元11756.417641.679405.1311756.4111756.4111756.413流动资金万元1884.681225.041507.741884.681884.681884.684铺底流动资金万元628.22408.35502.58628.22628.22628.223、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10158.28万元,其中:固定资产投资8273.60万元,占项目总投资的81.45%;流动资金1884.68万元,占项目总投资的18.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2788.28万元,占项目总投资的27.45%;设备购置费3461.69万元,占项目总投资的34.08%;其它投资2023.63万元,占项目总投资的19.92%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8273.60+1884.68=10158.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10158.28122.78%122.78%100.00%2项目建设投资万元8273.60100.00%100.00%81.45%2.1工程费用万元6249.9775.54%75.54%61.53%2.1.1建筑工程费万元2788.2833.70%33.70%27.45%2.1.2设备购置及安装费万元3461.6941.84%41.84%34.08%2.2工程建设其他费用万元1057.2512.78%12.78%10.41%2.2.1无形资产万元1057.2512.78%12.78%10.41%2.3预备费万元966.3811.68%11.68%9.51%2.3.1基本预备费万元454.485.49%5.49%4.47%2.3.2涨价预备费万元511.906.19%6.19%5.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8273.60100.00%100.00%81.45%5建设期间费用万元6流动资金万元1884.6822.78%22.78%18.55%7铺底流动资金万元628.237.59%7.59%6.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.48%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度165.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14922.7014922.7029738.8829738.882344.641.1主要生产车间8953.628953.6217843.3317843.331453.681.2辅助生产车间4775.264775.269516.449516.44750.281.3其他生产车间1193.821193.821724.861724.86140.682仓储工程3166.063166.065956.315956.31341.532.1成品贮存791.51791.511489.081489.0885.382.2原料仓储1646.351646.353097.283097.28177.602.3辅助材料仓库728.19728.191369.951369.9578.553供配电工程168.86168.86168.86168.8610.893.1供配电室168.86168.86168.86168.8610.894给排水工程194.19194.19194.19194.199.744.1给排水194.19194.19194.19194.199.745服务性工程2005.172005.172005.172005.17114.975.1办公用房993.74993.74993.74993.7449.115.2生活服务1011.431011.431011.431011.4360.716消防及环保工程565.67565.67565.67565.6736.496.1消防环保工程565.67565.67565.67565.6736.497项目总图工程84.4384.4384.4384.43-142.917.1场地及道路硬化5294.681175.581175.587.2场区围墙1175.585294.685294.687.3安全保卫室84.4384.4384.4384.438绿化工程2083.6172.93合计21107.0738902.4438902.442788.28(四)设备方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费3461.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量1258081.09千瓦时,折合154.62吨标准煤。2、项目年总用水量12143.69立方米,折合1.04吨标准煤。3、“电力电缆项目投资建设项目”,年用电量1258081.09千瓦时,年总用水量12143.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.66吨标准煤/年。达产年综合节能量57.57吨标准煤/年,项目总节能率25.16%,能源利用效

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