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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电力电子器件项目简介及立项备案申请电力电子器件项目简介及立项备案申请一、项目建设背景电力电子器件(PowerElectronicDevice)又称为功率半导体器件,主要用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率的电子器件(通常指电流为数十至数千安,电压为数百伏以上)。功率器件几乎用于所有的电子制造业,包括计算机领域的笔记本、PC、服务器、显示器以及各种外设;网络通信领域的手机、电话以及其它各种终端和局端设备;消费电子领域的传统黑白家电和各种数码产品;工业控制类中的工业PC、各类仪器仪表和各类控制设备等。除了保证这些设备的正常运行以外,功率器件还能起到有效的节能作用。由于电子产品的需求以及能效要求的不断提高,中国功率器件市场一直保持较快的发展速度。经过多年的发展,国内厂商在彩电、机箱电源、光源大功率晶体管等个别产品领域的竞争实力已有很大提升,但在市场份额更大、增长速度更快的高压MOSFET、IGBT等高端产品领域仍与国外厂商有较大的差距,来自美国、欧洲和日本的企业仍然是中国功率器件市场上的主要产品提供商,国内销售的高端功率器件产品仍然被国外厂商所主导。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人余xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47090.20平方米(折合约70.60亩),其中:净用地面积47090.20平方米(红线范围折合约70.60亩)。项目规划总建筑面积59333.65平方米,其中:规划建设主体工程43211.38平方米,计容建筑面积59333.65平方米;预计建筑工程投资4295.34万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电力电子器件,根据市场情况,预计年产值36909.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14079.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4295.344545.11199.4214079.051.1工程费用万元4295.344545.1125229.711.1.1建筑工程费用万元4295.344295.3423.03%1.1.2设备购置及安装费万元4545.114545.1124.37%1.2工程建设其他费用万元5238.605238.6028.09%1.2.1无形资产万元2106.802106.801.3预备费万元3131.803131.801.3.1基本预备费万元1367.851367.851.3.2涨价预备费万元1763.951763.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元14079.0514079.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4570.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25229.7110486.4222027.9825229.7125229.7125229.711.1应收账款万元7568.913406.016055.137568.917568.917568.911.2存货万元11353.375109.029082.7011353.3711353.3711353.371.2.1原辅材料万元3406.011532.702724.813406.013406.013406.011.2.2燃料动力万元170.3076.64136.24170.30170.30170.301.2.3在产品万元5222.552350.154178.045222.555222.555222.551.2.4产成品万元2554.511149.532043.612554.512554.512554.511.3现金万元6307.432838.345045.946307.436307.436307.432流动负债万元20659.219296.6416527.3720659.2120659.2120659.212.1应付账款万元20659.219296.6416527.3720659.2120659.2120659.213流动资金万元4570.502056.723656.404570.504570.504570.504铺底流动资金万元1523.48685.571218.801523.481523.481523.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18649.55万元,其中:固定资产投资14079.05万元,占项目总投资的75.49%;流动资金4570.50万元,占项目总投资的24.51%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4295.34万元,占项目总投资的23.03%;设备购置费4545.11万元,占项目总投资的24.37%;其它投资5238.60万元,占项目总投资的28.09%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14079.05+4570.50=18649.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18649.55132.46%132.46%100.00%2项目建设投资万元14079.05100.00%100.00%75.49%2.1工程费用万元8840.4562.79%62.79%47.40%2.1.1建筑工程费万元4295.3430.51%30.51%23.03%2.1.2设备购置及安装费万元4545.1132.28%32.28%24.37%2.2工程建设其他费用万元2106.8014.96%14.96%11.30%2.2.1无形资产万元2106.8014.96%14.96%11.30%2.3预备费万元3131.8022.24%22.24%16.79%2.3.1基本预备费万元1367.859.72%9.72%7.33%2.3.2涨价预备费万元1763.9512.53%12.53%9.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14079.05100.00%100.00%75.49%5建设期间费用万元6流动资金万元4570.5032.46%32.46%24.51%7铺底流动资金万元1523.5010.82%10.82%8.17%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.33%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度199.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21417.2421417.2443211.3843211.383441.021.1主要生产车间12850.3412850.3425926.8325926.832133.431.2辅助生产车间6853.526853.5213827.6413827.641101.131.3其他生产车间1713.381713.382506.262506.26206.462仓储工程4543.974543.9710479.4810479.48606.912.1成品贮存1135.991135.992619.872619.87151.732.2原料仓储2362.862362.865449.335449.33315.592.3辅助材料仓库1045.111045.112410.282410.28139.593供配电工程242.35242.35242.35242.3515.793.1供配电室242.35242.35242.35242.3515.794给排水工程278.70278.70278.70278.7014.124.1给排水278.70278.70278.70278.7014.125服务性工程2877.852877.852877.852877.85166.675.1办公用房1200.641200.641200.641200.6487.115.2生活服务1677.211677.211677.211677.2169.106消防及环保工程811.86811.86811.86811.8652.906.1消防环保工程811.86811.86811.86811.8652.907项目总图工程121.17121.17121.17121.17-124.197.1场地及道路硬化8471.431756.231756.237.2场区围墙1756.238471.438471.437.3安全保卫室121.17121.17121.17121.178绿化工程3489.05122.12合计30293.1359333.6559333.654295.34(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费4545.11万元。五、节能与环保1、项目年用电量909915.98千瓦时,折合111.83吨标准煤。2、项目年总用水量16874.39立方米,折合1.44吨标准煤。3、“电力电子器件项目投资建设项目”,年用电量909915.98千瓦时,年总用水量16874.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.27吨标准煤/年。达产年综合节能量28.32吨标准煤/年,项目总节能率29.73%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“电力电子器件项目”主要从事电力电子器件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电力电子器件项目选址于xxx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业集聚区环境保护规划要求。因
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