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泓域咨询MACRO/ 甲醇汽油项目简介及立项备案申请甲醇汽油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景甲醇汽油是指国标汽油(93#、97#等)、甲醇、添加剂按一定的体积(质量)比经过严格的流程调配而成的一种新型环保燃料甲醇与汽油的混合物。也包括甲醇、乙醇、正丙醇、正丁醇和异丙醇的混合醇等与汽油的混合物。甲醇掺入量一般为5%30%。以掺入15%者为最多,称M15甲醇汽油。甲醇汽油中的甲醇既是一种能源,又是汽油品质的改良剂和绿色增氧剂。由于甲醇含氧原子,使汽油充分燃烧,能有效降低汽车尾气排放有害气体总量的50%以上,有利于保护大气环境。所以甲醇汽油环保、成本低,节省资源节省外汇造福人类,市场竞争力强,具有极好的发展前景。甲醇与汽油混合通常称为“汽油掺烧甲醇”,并以甲醇的含量作为燃料标记,甲醇汽油通常按照甲醇的含量分为三类:低醇汽油(M3-M5)、中醇汽油(M15-M30)和高醇汽油(M85-M100),其中M后的数字表示甲醇汽油中甲醇的体积百分比。甲醇汽油应用中遇到的技术问题已经解决;甲醇汽油的常规排放低于常用汽油,非常规排放在现有技术下可以达到甚至超过常用汽油排放水平。甲醇汽油毒性在可控范围内,国内外实践表明在遵守操作规范情况下甲醇汽油可以大规模推广。加州7年推广得出结论认为"推广甲醇汽油可以作为减少空气污染的一项战略性的措施。"二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18936.13平方米(折合约28.39亩),其中:净用地面积18936.13平方米(红线范围折合约28.39亩)。项目规划总建筑面积22723.36平方米,其中:规划建设主体工程16165.76平方米,计容建筑面积22723.36平方米;预计建筑工程投资1886.42万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为甲醇汽油,根据市场情况,预计年产值9880.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5558.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1886.422472.93195.805558.761.1工程费用万元1886.422472.935934.781.1.1建筑工程费用万元1886.421886.4228.04%1.1.2设备购置及安装费万元2472.932472.9336.76%1.2工程建设其他费用万元1199.411199.4117.83%1.2.1无形资产万元679.43679.431.3预备费万元519.98519.981.3.1基本预备费万元307.95307.951.3.2涨价预备费万元212.03212.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元5558.765558.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1167.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5934.783068.794745.785934.785934.785934.781.1应收账款万元1780.43801.201335.331780.431780.431780.431.2存货万元2670.651201.792002.992670.652670.652670.651.2.1原辅材料万元801.20360.54600.90801.20801.20801.201.2.2燃料动力万元40.0618.0330.0440.0640.0640.061.2.3在产品万元1228.50552.82921.371228.501228.501228.501.2.4产成品万元600.90270.40450.67600.90600.90600.901.3现金万元1483.69667.661112.771483.691483.691483.692流动负债万元4766.962145.133575.224766.964766.964766.962.1应付账款万元4766.962145.133575.224766.964766.964766.963流动资金万元1167.82525.52875.871167.821167.821167.824铺底流动资金万元389.27175.17291.95389.27389.27389.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6726.58万元,其中:固定资产投资5558.76万元,占项目总投资的82.64%;流动资金1167.82万元,占项目总投资的17.36%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1886.42万元,占项目总投资的28.04%;设备购置费2472.93万元,占项目总投资的36.76%;其它投资1199.41万元,占项目总投资的17.83%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5558.76+1167.82=6726.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6726.58121.01%121.01%100.00%2项目建设投资万元5558.76100.00%100.00%82.64%2.1工程费用万元4359.3578.42%78.42%64.81%2.1.1建筑工程费万元1886.4233.94%33.94%28.04%2.1.2设备购置及安装费万元2472.9344.49%44.49%36.76%2.2工程建设其他费用万元679.4312.22%12.22%10.10%2.2.1无形资产万元679.4312.22%12.22%10.10%2.3预备费万元519.989.35%9.35%7.73%2.3.1基本预备费万元307.955.54%5.54%4.58%2.3.2涨价预备费万元212.033.81%3.81%3.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5558.76100.00%100.00%82.64%5建设期间费用万元6流动资金万元1167.8221.01%21.01%17.36%7铺底流动资金万元389.277.00%7.00%5.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.85%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度195.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10154.6810154.6816165.7616165.761476.231.1主要生产车间6092.816092.819699.469699.46915.261.2辅助生产车间3249.503249.505173.045173.04472.391.3其他生产车间812.37812.37937.61937.6188.572仓储工程2154.462154.464262.444262.44283.082.1成品贮存538.62538.621065.611065.6170.772.2原料仓储1120.321120.322216.472216.47147.202.3辅助材料仓库495.53495.53980.36980.3665.113供配电工程114.90114.90114.90114.908.583.1供配电室114.90114.90114.90114.908.584给排水工程132.14132.14132.14132.147.684.1给排水132.14132.14132.14132.147.685服务性工程1364.491364.491364.491364.4990.625.1办公用房599.45599.45599.45599.4537.645.2生活服务765.04765.04765.04765.0439.906消防及环保工程384.93384.93384.93384.9328.766.1消防环保工程384.93384.93384.93384.9328.767项目总图工程57.4557.4557.4557.45-58.437.1场地及道路硬化3998.75799.38799.387.2场区围墙799.383998.753998.757.3安全保卫室57.4557.4557.4557.458绿化工程1425.6949.90合计14363.0522723.3622723.361886.42(四)设备方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费2472.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量1351326.53千瓦时,折合166.08吨标准煤。2、项目年总用水量5447.16立方米,折合0.47吨标准煤。3、“甲醇汽油项目投资建设项目”,年用电量1351326.53千瓦时,年总用水量5447.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.55吨标准煤/年。达产年综合节能量58.52吨标准煤/年,项目总节能率28.36%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经开区发展规划,符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“甲醇汽油项目”主要从事甲醇汽油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性甲醇汽油项目选址于xxx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经开区环境保护规划要求。因此,建设项目

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