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文档简介
泓域咨询MACRO/ 石脑油项目简介及立项备案申请石脑油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景石脑油(naphtha):一部分石油轻馏分的泛称。因用途不同有各种不同的馏程。我国规定馏程自初馏点至220左右。主要用作重整和化工原料。作为生产芳烃的重整原料,采用70145馏分,称轻石脑油;当以生产高辛烷值汽油为目的时,采用70180馏分,称重石脑油。石脑油在常温、常压下为无色透明或微黄色液体,有特殊气味,不溶于水。密度在650-750kg/m3、。硫含量不大于0.08%,烷烃含量不超过60%,芳烃含量不超过12%,烯烃含量不大于1.0%。石脑油是一种轻质油品,由原油蒸馏或石油二次加工切取相应馏分而得。其沸点范围依需要而定,通常为较宽的馏程,如30-220。石脑油是管式炉裂解制取乙烯,丙烯,催化重整制取苯,甲苯,二甲苯的重要原料。作为裂解原料,要求石脑油组成中烷烃和环烷烃的含量不低于70%(体积)。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37478.73平方米(折合约56.19亩),其中:净用地面积37478.73平方米(红线范围折合约56.19亩)。项目规划总建筑面积63339.05平方米,其中:规划建设主体工程46952.38平方米,计容建筑面积63339.05平方米;预计建筑工程投资4827.68万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为石脑油,根据市场情况,预计年产值30050.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9747.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4827.683889.85173.479747.281.1工程费用万元4827.683889.8521206.371.1.1建筑工程费用万元4827.684827.6837.83%1.1.2设备购置及安装费万元3889.853889.8530.48%1.2工程建设其他费用万元1029.751029.758.07%1.2.1无形资产万元570.56570.561.3预备费万元459.19459.191.3.1基本预备费万元234.70234.701.3.2涨价预备费万元224.49224.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元9747.289747.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3014.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21206.378358.8417997.5121206.3721206.3721206.371.1应收账款万元6361.912544.765089.536361.916361.916361.911.2存货万元9542.873817.157634.299542.879542.879542.871.2.1原辅材料万元2862.861145.142290.292862.862862.862862.861.2.2燃料动力万元143.1457.26114.51143.14143.14143.141.2.3在产品万元4389.721755.893511.784389.724389.724389.721.2.4产成品万元2147.15858.861717.722147.152147.152147.151.3现金万元5301.592120.644241.275301.595301.595301.592流动负债万元18192.347276.9414553.8718192.3418192.3418192.342.1应付账款万元18192.347276.9414553.8718192.3418192.3418192.343流动资金万元3014.031205.612411.223014.033014.033014.034铺底流动资金万元1004.67401.87803.741004.671004.671004.673、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12761.31万元,其中:固定资产投资9747.28万元,占项目总投资的76.38%;流动资金3014.03万元,占项目总投资的23.62%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4827.68万元,占项目总投资的37.83%;设备购置费3889.85万元,占项目总投资的30.48%;其它投资1029.75万元,占项目总投资的8.07%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9747.28+3014.03=12761.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12761.31130.92%130.92%100.00%2项目建设投资万元9747.28100.00%100.00%76.38%2.1工程费用万元8717.5389.44%89.44%68.31%2.1.1建筑工程费万元4827.6849.53%49.53%37.83%2.1.2设备购置及安装费万元3889.8539.91%39.91%30.48%2.2工程建设其他费用万元570.565.85%5.85%4.47%2.2.1无形资产万元570.565.85%5.85%4.47%2.3预备费万元459.194.71%4.71%3.60%2.3.1基本预备费万元234.702.41%2.41%1.84%2.3.2涨价预备费万元224.492.30%2.30%1.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9747.28100.00%100.00%76.38%5建设期间费用万元6流动资金万元3014.0330.92%30.92%23.62%7铺底流动资金万元1004.6810.31%10.31%7.87%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.74%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度173.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18214.3618214.3646952.3846952.383936.561.1主要生产车间10928.6210928.6228171.4328171.432440.671.2辅助生产车间5828.605828.6015024.7615024.761259.701.3其他生产车间1457.151457.152723.242723.24236.192仓储工程3864.433864.4310651.3410651.34649.472.1成品贮存966.11966.112662.842662.84162.372.2原料仓储2009.502009.505538.705538.70337.722.3辅助材料仓库888.82888.822449.812449.81149.383供配电工程206.10206.10206.10206.1014.143.1供配电室206.10206.10206.10206.1014.144给排水工程237.02237.02237.02237.0212.654.1给排水237.02237.02237.02237.0212.655服务性工程2447.472447.472447.472447.47149.245.1办公用房1352.161352.161352.161352.1689.435.2生活服务1095.311095.311095.311095.3170.216消防及环保工程690.45690.45690.45690.4547.366.1消防环保工程690.45690.45690.45690.4547.367项目总图工程103.05103.05103.05103.05-85.557.1场地及道路硬化6714.301289.481289.487.2场区围墙1289.486714.306714.307.3安全保卫室103.05103.05103.05103.058绿化工程2965.89103.81合计25762.8863339.0563339.054827.68(四)设备方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费3889.85万元。五、节能与环保1、项目年用电量1245550.73千瓦时,折合153.08吨标准煤。2、项目年总用水量20508.83立方米,折合1.75吨标准煤。3、“石脑油项目投资建设项目”,年用电量1245550.73千瓦时,年总用水量20508.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.83吨标准煤/年。达产年综合节能量63.24吨标准煤/年,项目总节能率21.31%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“石脑油项目”主要从事石脑油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性石脑油项目选址于xxx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产
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