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泓域咨询MACRO/ 节电器项目简介及立项备案申请节电器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景随着科技的发展和社会经济的飞速增长,各类电器纷纷进入千家万户。于是,家庭用电负荷不断加大,电费支出、家庭电器的维修和更新费用也在不断提高。怎样才能最大限度地节约用电、减少电费支出、保护家用电器、延长使用寿命已成为每个家庭的迫切愿望。节电器一般分为照明灯具类节电器和各动力类节电器。采用高压滤波和能量吸收技术,自动吸收高压动力设备反向电势的能量,并不断回馈返还给负载,节省了用电设备从高压电网上吸取的这部分电能。另一方面利用国际先进的高压电参数优化技术、正弦波跟踪技术及纳米技术和组件,抑制和减少供电线路中的冲击电流、瞬变及高次谐波的产生,净化电源、提高高压电网的供电品质,大幅降低线路损耗及动力设备的铜损和铁损,提高高压用电设备的使用寿命和做功效率,在使用过程中既节省了电能又可大幅降低设备运营成本。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人顾xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44555.60平方米(折合约66.80亩),其中:净用地面积44555.60平方米(红线范围折合约66.80亩)。项目规划总建筑面积63268.95平方米,其中:规划建设主体工程49300.34平方米,计容建筑面积63268.95平方米;预计建筑工程投资4842.92万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为节电器,根据市场情况,预计年产值30568.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11120.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4842.924207.39166.4711120.201.1工程费用万元4842.924207.3921095.881.1.1建筑工程费用万元4842.924842.9231.99%1.1.2设备购置及安装费万元4207.394207.3927.79%1.2工程建设其他费用万元2069.892069.8913.67%1.2.1无形资产万元1183.181183.181.3预备费万元886.71886.711.3.1基本预备费万元404.21404.211.3.2涨价预备费万元482.50482.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元11120.2011120.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4020.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21095.8811661.2018228.9421095.8821095.8821095.881.1应收账款万元6328.763480.825063.016328.766328.766328.761.2存货万元9493.155221.237594.529493.159493.159493.151.2.1原辅材料万元2847.941566.372278.362847.942847.942847.941.2.2燃料动力万元142.4078.32113.92142.40142.40142.401.2.3在产品万元4366.852401.773493.484366.854366.854366.851.2.4产成品万元2135.961174.781708.772135.962135.962135.961.3现金万元5273.972900.684219.185273.975273.975273.972流动负债万元17075.869391.7213660.6917075.8617075.8617075.862.1应付账款万元17075.869391.7213660.6917075.8617075.8617075.863流动资金万元4020.022211.013216.024020.024020.024020.024铺底流动资金万元1339.99737.001072.001339.991339.991339.993、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15140.22万元,其中:固定资产投资11120.20万元,占项目总投资的73.45%;流动资金4020.02万元,占项目总投资的26.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4842.92万元,占项目总投资的31.99%;设备购置费4207.39万元,占项目总投资的27.79%;其它投资2069.89万元,占项目总投资的13.67%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11120.20+4020.02=15140.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15140.22136.15%136.15%100.00%2项目建设投资万元11120.20100.00%100.00%73.45%2.1工程费用万元9050.3181.39%81.39%59.78%2.1.1建筑工程费万元4842.9243.55%43.55%31.99%2.1.2设备购置及安装费万元4207.3937.84%37.84%27.79%2.2工程建设其他费用万元1183.1810.64%10.64%7.81%2.2.1无形资产万元1183.1810.64%10.64%7.81%2.3预备费万元886.717.97%7.97%5.86%2.3.1基本预备费万元404.213.63%3.63%2.67%2.3.2涨价预备费万元482.504.34%4.34%3.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11120.20100.00%100.00%73.45%5建设期间费用万元6流动资金万元4020.0236.15%36.15%26.55%7铺底流动资金万元1340.0112.05%12.05%8.85%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.79%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度166.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19779.3619779.3649300.3449300.344151.061.1主要生产车间11867.6211867.6229580.2029580.202573.661.2辅助生产车间6329.406329.4015776.1115776.111328.341.3其他生产车间1582.351582.352859.422859.42249.062仓储工程4196.474196.479079.609079.60556.002.1成品贮存1049.121049.122269.902269.90139.002.2原料仓储2182.162182.164721.394721.39289.122.3辅助材料仓库965.19965.192088.312088.31127.883供配电工程223.81223.81223.81223.8115.423.1供配电室223.81223.81223.81223.8115.424给排水工程257.38257.38257.38257.3813.794.1给排水257.38257.38257.38257.3813.795服务性工程2657.762657.762657.762657.76162.755.1办公用房1536.671536.671536.671536.6789.565.2生活服务1121.091121.091121.091121.0985.146消防及环保工程749.77749.77749.77749.7751.656.1消防环保工程749.77749.77749.77749.7751.657项目总图工程111.91111.91111.91111.91-210.997.1场地及道路硬化7321.591626.321626.327.2场区围墙1626.327321.597321.597.3安全保卫室111.91111.91111.91111.918绿化工程2949.65103.24合计27976.4663268.9563268.954842.92(四)设备方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费4207.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量589659.40千瓦时,折合72.47吨标准煤。2、项目年总用水量17732.52立方米,折合1.51吨标准煤。3、“节电器项目投资建设项目”,年用电量589659.40千瓦时,年总用水量17732.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.98吨标准煤/年。达产年综合节能量20.87吨标准煤/年,项目总节能率22.53%,能源利用效果良好。4、项目符合某某科技园发展规划,符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“节电器项目”主要从事节电器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性节电器项目选址于某某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某科技园环境保护规划要求。因此,

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