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文档简介
泓域咨询MACRO/ 氢燃料电池项目简介及立项备案申请氢燃料电池项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2010年是中国十一五收官之年,起草和编制下一个五年发展规划已列入今年政府工作的重要议事日程。从国务院多部门前期调研透露的信息看,未来五年中国将开启经济与社会的双重转型,以转变发展方式和调整经济结构为主线,部署中国经济社会从外需向内需、从高碳向低碳,从强国向富民的三大转型。十一五结构调整目标料难实现,转变发展方式进展缓慢,投资和出口仍是中国经济的主要推动力,经济增长严重依赖要素投入,增长效益提高不明显。贸易顺差巨大,国际收支失衡,庞大的外汇占款导致货币发行量激增,引发资产价格泡沫风险。此次国际金融危机后,国际经济环境发生了自二战以来最深刻的变化,外需难以恢复到危机前水平。因此,十二五期间必须有效扩大国内需求,特别是消费需求,减少经济增长对外部需求的过多依赖。同时工业占GDP的比重也达到极限,十二五期间工业化亦很难再提速,规模扩张的工业化模式必然要让位于质量提升的增长模式。近几年我国氢燃料电池行业发展速度较快,受益于氢燃料电池行业生产技术不断提高以及下游需求市场不断扩大,氢燃料电池行业在国内和国际市场上发展形势都十分看好。虽然受金融危机影响使得氢燃料电池行业近两年发展速度略有减缓,但随着我国国民经济的快速发展以及国际金融危机的逐渐消退,我国氢燃料电池行业重新迎来良好的发展机遇。进入2010年我国氢燃料电池行业面临新的发展形势,由于新进入企业不断增多,上游原材料价格持续上涨,导致行业利润降低,因此我国氢燃料电池行业市场竞争也日趋激烈。面对这一现状,氢燃料电池行业业内企业要积极应对,注重培养创新能力,不断提高自身生产技术,加强企业竞争优势,于此同时氢燃料电池行业内企业还应全面把握该行业的市场运行态势,不断学习该行业最新生产技术,了解该行业国家政策法规走向,掌握同行业竞争对手的发展动态,只有如此才能使企业充分了解该行业的发展动态及自身在行业中所处地位,并制定正确的发展策略以使企业在残酷的市场竞争中取得领先优势。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人刘xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30842.08平方米(折合约46.24亩),其中:净用地面积30842.08平方米(红线范围折合约46.24亩)。项目规划总建筑面积46879.96平方米,其中:规划建设主体工程32616.38平方米,计容建筑面积46879.96平方米;预计建筑工程投资3672.78万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为氢燃料电池,根据市场情况,预计年产值18349.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7464.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3672.782497.45161.437464.521.1工程费用万元3672.782497.4511174.171.1.1建筑工程费用万元3672.783672.7838.58%1.1.2设备购置及安装费万元2497.452497.4526.24%1.2工程建设其他费用万元1294.291294.2913.60%1.2.1无形资产万元719.31719.311.3预备费万元574.98574.981.3.1基本预备费万元343.31343.311.3.2涨价预备费万元231.67231.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元7464.527464.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2054.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11174.177692.979104.6211174.1711174.1711174.171.1应收账款万元3352.252178.962346.583352.253352.253352.251.2存货万元5028.383268.443519.865028.385028.385028.381.2.1原辅材料万元1508.51980.531055.961508.511508.511508.511.2.2燃料动力万元75.4349.0352.8075.4375.4375.431.2.3在产品万元2313.051503.491619.142313.052313.052313.051.2.4产成品万元1131.39735.40791.971131.391131.391131.391.3现金万元2793.541815.801955.482793.542793.542793.542流动负债万元9119.435927.636383.609119.439119.439119.432.1应付账款万元9119.435927.636383.609119.439119.439119.433流动资金万元2054.741335.581438.322054.742054.742054.744铺底流动资金万元684.91445.19479.44684.91684.91684.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9519.26万元,其中:固定资产投资7464.52万元,占项目总投资的78.41%;流动资金2054.74万元,占项目总投资的21.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3672.78万元,占项目总投资的38.58%;设备购置费2497.45万元,占项目总投资的26.24%;其它投资1294.29万元,占项目总投资的13.60%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7464.52+2054.74=9519.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9519.26127.53%127.53%100.00%2项目建设投资万元7464.52100.00%100.00%78.41%2.1工程费用万元6170.2382.66%82.66%64.82%2.1.1建筑工程费万元3672.7849.20%49.20%38.58%2.1.2设备购置及安装费万元2497.4533.46%33.46%26.24%2.2工程建设其他费用万元719.319.64%9.64%7.56%2.2.1无形资产万元719.319.64%9.64%7.56%2.3预备费万元574.987.70%7.70%6.04%2.3.1基本预备费万元343.314.60%4.60%3.61%2.3.2涨价预备费万元231.673.10%3.10%2.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7464.52100.00%100.00%78.41%5建设期间费用万元6流动资金万元2054.7427.53%27.53%21.59%7铺底流动资金万元684.919.18%9.18%7.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.78%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度161.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13253.2913253.2932616.3832616.382810.841.1主要生产车间7951.977951.9719569.8319569.831742.721.2辅助生产车间4241.054241.0510437.2410437.24899.471.3其他生产车间1060.261060.261891.751891.75168.652仓储工程2811.872811.879271.339271.33581.092.1成品贮存702.97702.972317.832317.83145.272.2原料仓储1462.171462.174821.094821.09302.172.3辅助材料仓库646.73646.732132.412132.41133.653供配电工程149.97149.97149.97149.9710.573.1供配电室149.97149.97149.97149.9710.574给排水工程172.46172.46172.46172.469.464.1给排水172.46172.46172.46172.469.465服务性工程1780.851780.851780.851780.85111.625.1办公用房742.07742.07742.07742.0748.965.2生活服务1038.781038.781038.781038.7858.046消防及环保工程502.39502.39502.39502.3935.426.1消防环保工程502.39502.39502.39502.3935.427项目总图工程74.9874.9874.9874.9860.327.1场地及道路硬化4941.161108.411108.417.2场区围墙1108.414941.164941.167.3安全保卫室74.9874.9874.9874.988绿化工程1527.4053.46合计18745.8246879.9646879.963672.78(四)设备方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费2497.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量837825.70千瓦时,折合102.97吨标准煤。2、项目年总用水量10152.70立方米,折合0.87吨标准煤。3、“氢燃料电池项目投资建设项目”,年用电量837825.70千瓦时,年总用水量10152.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.84吨标准煤/年。达产年综合节能量40.38吨标准煤/年,项目总节能率24.32%,能源
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