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泓域咨询MACRO/ 镀锌添加剂项目简介及立项备案申请镀锌添加剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景氯化物镀锌溶液是简单盐类组成的配方。氯化钾是支持电解质,虽然它对锌离子有微弱的络合作用,但它主要还是起导电和活化阳极作用,所以在没有添加剂存在的条件下,得到的是一种粗糙疏松呈海绵状的镀层。在这种溶液中要获得结晶细致的镀层,完全要靠添加剂(或称光亮剂)。氯化物镀锌的光亮剂也可分初级和次级两种,或称第一类和第二类光亮剂。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人曹xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36138.06平方米(折合约54.18亩),其中:净用地面积36138.06平方米(红线范围折合约54.18亩)。项目规划总建筑面积53845.71平方米,其中:规划建设主体工程32456.42平方米,计容建筑面积53845.71平方米;预计建筑工程投资3898.98万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为镀锌添加剂,根据市场情况,预计年产值23193.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9394.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3898.983930.26173.409394.811.1工程费用万元3898.983930.2614794.031.1.1建筑工程费用万元3898.983898.9830.55%1.1.2设备购置及安装费万元3930.263930.2630.80%1.2工程建设其他费用万元1565.571565.5712.27%1.2.1无形资产万元651.20651.201.3预备费万元914.37914.371.3.1基本预备费万元385.90385.901.3.2涨价预备费万元528.47528.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元9394.819394.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3365.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14794.039759.5813805.2814794.0314794.0314794.031.1应收账款万元4438.212441.013550.574438.214438.214438.211.2存货万元6657.313661.525325.856657.316657.316657.311.2.1原辅材料万元1997.191098.461597.751997.191997.191997.191.2.2燃料动力万元99.8654.9279.8999.8699.8699.861.2.3在产品万元3062.361684.302449.893062.363062.363062.361.2.4产成品万元1497.89823.841198.321497.891497.891497.891.3现金万元3698.512034.182958.813698.513698.513698.512流动负债万元11428.216285.529142.5711428.2111428.2111428.212.1应付账款万元11428.216285.529142.5711428.2111428.2111428.213流动资金万元3365.821851.202692.663365.823365.823365.824铺底流动资金万元1121.93617.07897.551121.931121.931121.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12760.63万元,其中:固定资产投资9394.81万元,占项目总投资的73.62%;流动资金3365.82万元,占项目总投资的26.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3898.98万元,占项目总投资的30.55%;设备购置费3930.26万元,占项目总投资的30.80%;其它投资1565.57万元,占项目总投资的12.27%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9394.81+3365.82=12760.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12760.63135.83%135.83%100.00%2项目建设投资万元9394.81100.00%100.00%73.62%2.1工程费用万元7829.2483.34%83.34%61.35%2.1.1建筑工程费万元3898.9841.50%41.50%30.55%2.1.2设备购置及安装费万元3930.2641.83%41.83%30.80%2.2工程建设其他费用万元651.206.93%6.93%5.10%2.2.1无形资产万元651.206.93%6.93%5.10%2.3预备费万元914.379.73%9.73%7.17%2.3.1基本预备费万元385.904.11%4.11%3.02%2.3.2涨价预备费万元528.475.63%5.63%4.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9394.81100.00%100.00%73.62%5建设期间费用万元6流动资金万元3365.8235.83%35.83%26.38%7铺底流动资金万元1121.9411.94%11.94%8.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.18%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度173.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14864.7614864.7632456.4232456.422585.191.1主要生产车间8918.868918.8619473.8519473.851602.821.2辅助生产车间4756.724756.7210386.0510386.05827.261.3其他生产车间1189.181189.181882.471882.47155.112仓储工程3153.773153.7713903.0413903.04805.382.1成品贮存788.44788.443475.763475.76201.342.2原料仓储1639.961639.967229.587229.58418.802.3辅助材料仓库725.37725.373197.703197.70185.243供配电工程168.20168.20168.20168.2010.963.1供配电室168.20168.20168.20168.2010.964给排水工程193.43193.43193.43193.439.804.1给排水193.43193.43193.43193.439.805服务性工程1997.391997.391997.391997.39115.715.1办公用房1133.701133.701133.701133.7054.945.2生活服务863.69863.69863.69863.6968.926消防及环保工程563.47563.47563.47563.4736.726.1消防环保工程563.47563.47563.47563.4736.727项目总图工程84.1084.1084.1084.10252.927.1场地及道路硬化5571.811097.441097.447.2场区围墙1097.445571.815571.817.3安全保卫室84.1084.1084.1084.108绿化工程2351.2982.30合计21025.1253845.7153845.713898.98(四)设备方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费3930.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量872975.81千瓦时,折合107.29吨标准煤。2、项目年总用水量9931.85立方米,折合0.85吨标准煤。3、“镀锌添加剂项目投资建设项目”,年用电量872975.81千瓦时,年总用水量9931.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.14吨标准煤/年。达产年综合节能量38.00吨标准煤/年,项目总节能率23.98%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“镀锌添加剂项目”主要从事镀锌添加剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性镀锌添加剂项目选址于xxx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保

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