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泓域咨询MACRO/ 铝空气电池项目简介及立项备案申请铝空气电池项目简介及立项备案申请一、项目建设背景空气电池是化学电池的一种。构造原理与干电池相似,所不同的只是它的氧化剂取自空气中的氧。例如有一种空气电池,以锌为阴极,以氢氧化钠为电解液,而阳极是多孔的活性炭,因此能吸附空气中的氧以代替一般干电池中的氧化剂(二氧化锰)。铝空气电池的化学反应与锌空气电池类似,铝空气电池以高纯度铝Al(含铝99.99%)为负极、氧为正极,以氢氧化钾(KOH)或氢氧化钠(NaOH)水溶液为电解质。铝摄取空气中的氧,在电池放电时产生化学反应,铝和氧作用转化为氧化铝。2016年中国蓄电池进口数量为183966万个,同比下降1.5%;2016年中国蓄电池进口金额为3591273千美元,同比下降6.1%。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人蔡xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37278.63平方米(折合约55.89亩),其中:净用地面积37278.63平方米(红线范围折合约55.89亩)。项目规划总建筑面积61882.53平方米,其中:规划建设主体工程41594.27平方米,计容建筑面积61882.53平方米;预计建筑工程投资5527.69万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝空气电池,根据市场情况,预计年产值31402.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9024.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5527.692973.14161.479024.561.1工程费用万元5527.692973.1420474.341.1.1建筑工程费用万元5527.695527.6944.25%1.1.2设备购置及安装费万元2973.142973.1423.80%1.2工程建设其他费用万元523.73523.734.19%1.2.1无形资产万元216.07216.071.3预备费万元307.66307.661.3.1基本预备费万元144.89144.891.3.2涨价预备费万元162.77162.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元9024.569024.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3466.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20474.3412261.5215239.4120474.3420474.3420474.341.1应收账款万元6142.303685.384299.616142.306142.306142.301.2存货万元9213.455528.076449.429213.459213.459213.451.2.1原辅材料万元2764.041658.421934.822764.042764.042764.041.2.2燃料动力万元138.2082.9296.74138.20138.20138.201.2.3在产品万元4238.192542.912966.734238.194238.194238.191.2.4产成品万元2073.031243.821451.122073.032073.032073.031.3现金万元5118.593071.153583.015118.595118.595118.592流动负债万元17007.4510204.4711905.2117007.4517007.4517007.452.1应付账款万元17007.4510204.4711905.2117007.4517007.4517007.453流动资金万元3466.892080.132426.823466.893466.893466.894铺底流动资金万元1155.62693.38808.941155.621155.621155.623、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12491.45万元,其中:固定资产投资9024.56万元,占项目总投资的72.25%;流动资金3466.89万元,占项目总投资的27.75%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5527.69万元,占项目总投资的44.25%;设备购置费2973.14万元,占项目总投资的23.80%;其它投资523.73万元,占项目总投资的4.19%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9024.56+3466.89=12491.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12491.45138.42%138.42%100.00%2项目建设投资万元9024.56100.00%100.00%72.25%2.1工程费用万元8500.8394.20%94.20%68.05%2.1.1建筑工程费万元5527.6961.25%61.25%44.25%2.1.2设备购置及安装费万元2973.1432.94%32.94%23.80%2.2工程建设其他费用万元216.072.39%2.39%1.73%2.2.1无形资产万元216.072.39%2.39%1.73%2.3预备费万元307.663.41%3.41%2.46%2.3.1基本预备费万元144.891.61%1.61%1.16%2.3.2涨价预备费万元162.771.80%1.80%1.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9024.56100.00%100.00%72.25%5建设期间费用万元6流动资金万元3466.8938.42%38.42%27.75%7铺底流动资金万元1155.6312.81%12.81%9.25%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.26%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度161.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16672.8016672.8041594.2741594.274086.971.1主要生产车间10003.6810003.6824956.5624956.562533.921.2辅助生产车间5335.305335.3013310.1713310.171307.831.3其他生产车间1333.821333.822412.472412.47245.222仓储工程3537.373537.3713187.3713187.37942.382.1成品贮存884.34884.343296.843296.84235.592.2原料仓储1839.431839.436857.436857.43490.042.3辅助材料仓库813.60813.603033.103033.10216.753供配电工程188.66188.66188.66188.6615.173.1供配电室188.66188.66188.66188.6615.174给排水工程216.96216.96216.96216.9613.574.1给排水216.96216.96216.96216.9613.575服务性工程2240.332240.332240.332240.33160.095.1办公用房1294.381294.381294.381294.3895.655.2生活服务945.95945.95945.95945.9591.486消防及环保工程632.01632.01632.01632.0150.816.1消防环保工程632.01632.01632.01632.0150.817项目总图工程94.3394.3394.3394.33183.207.1场地及道路硬化6288.471353.711353.717.2场区围墙1353.716288.476288.477.3安全保卫室94.3394.3394.3394.338绿化工程2157.0275.50合计23582.4661882.5361882.535527.69(四)设备方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费2973.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量919679.90千瓦时,折合113.03吨标准煤。2、项目年总用水量25755.54立方米,折合2.20吨标准煤。3、“铝空气电池项目投资建设项目”,年用电量919679.90千瓦时,年总用水量25755.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.23吨标准煤/年。达产年综合节能量34.42吨标准煤/年,项目总节能率20.74%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划,符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“铝空气电池项目”主要从事铝空气电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝空气电池项目选址于xx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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