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泓域咨询MACRO/ 防暴车项目简介及立项备案申请防暴车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景装甲防暴车是用于社会治安的一种特种车。主要针对当前社会治安、平息群体骚乱暴动、打击恐怖活动和武装警卫等多项任务。车辆装备公安警察和武装部队、特警部队、反恐部队等,可大大提高其快速反应能力和机动灵活性,保证自身安全防护,且可满足公安、武警及部队各种任务需要,具有多用途、担负多种任务功能的特性。产品通过了国家级定型及性能检测。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人韩xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55287.63平方米(折合约82.89亩),其中:净用地面积55287.63平方米(红线范围折合约82.89亩)。项目规划总建筑面积81272.82平方米,其中:规划建设主体工程63187.43平方米,计容建筑面积81272.82平方米;预计建筑工程投资6866.61万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为防暴车,根据市场情况,预计年产值23759.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15843.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6866.614716.84191.1415843.591.1工程费用万元6866.614716.8417145.901.1.1建筑工程费用万元6866.616866.6137.12%1.1.2设备购置及安装费万元4716.844716.8425.50%1.2工程建设其他费用万元4260.144260.1423.03%1.2.1无形资产万元2086.972086.971.3预备费万元2173.172173.171.3.1基本预备费万元890.90890.901.3.2涨价预备费万元1282.271282.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元15843.5915843.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2652.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17145.9010993.4910909.7617145.9017145.9017145.901.1应收账款万元5143.773086.263600.645143.775143.775143.771.2存货万元7715.664629.395400.967715.667715.667715.661.2.1原辅材料万元2314.701388.821620.292314.702314.702314.701.2.2燃料动力万元115.7369.4481.01115.73115.73115.731.2.3在产品万元3549.202129.522484.443549.203549.203549.201.2.4产成品万元1736.021041.611215.221736.021736.021736.021.3现金万元4286.482571.893000.534286.484286.484286.482流动负债万元14493.278695.9610145.2914493.2714493.2714493.272.1应付账款万元14493.278695.9610145.2914493.2714493.2714493.273流动资金万元2652.631591.581856.842652.632652.632652.634铺底流动资金万元884.20530.53618.95884.20884.20884.203、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18496.22万元,其中:固定资产投资15843.59万元,占项目总投资的85.66%;流动资金2652.63万元,占项目总投资的14.34%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6866.61万元,占项目总投资的37.12%;设备购置费4716.84万元,占项目总投资的25.50%;其它投资4260.14万元,占项目总投资的23.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15843.59+2652.63=18496.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18496.22116.74%116.74%100.00%2项目建设投资万元15843.59100.00%100.00%85.66%2.1工程费用万元11583.4573.11%73.11%62.63%2.1.1建筑工程费万元6866.6143.34%43.34%37.12%2.1.2设备购置及安装费万元4716.8429.77%29.77%25.50%2.2工程建设其他费用万元2086.9713.17%13.17%11.28%2.2.1无形资产万元2086.9713.17%13.17%11.28%2.3预备费万元2173.1713.72%13.72%11.75%2.3.1基本预备费万元890.905.62%5.62%4.82%2.3.2涨价预备费万元1282.278.09%8.09%6.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15843.59100.00%100.00%85.66%5建设期间费用万元6流动资金万元2652.6316.74%16.74%14.34%7铺底流动资金万元884.215.58%5.58%4.78%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.85%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度191.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25348.8025348.8063187.4363187.435872.461.1主要生产车间15209.2815209.2837912.4637912.463640.931.2辅助生产车间8111.628111.6220219.9820219.981879.191.3其他生产车间2027.902027.903664.873664.87352.352仓储工程5378.105378.1011755.5011755.50794.562.1成品贮存1344.531344.532938.882938.88198.642.2原料仓储2796.612796.616112.866112.86413.172.3辅助材料仓库1236.961236.962703.772703.77182.753供配电工程286.83286.83286.83286.8321.813.1供配电室286.83286.83286.83286.8321.814给排水工程329.86329.86329.86329.8619.514.1给排水329.86329.86329.86329.8619.515服务性工程3406.133406.133406.133406.13230.225.1办公用房1812.121812.121812.121812.12122.055.2生活服务1594.011594.011594.011594.01102.786消防及环保工程960.89960.89960.89960.8973.076.1消防环保工程960.89960.89960.89960.8973.077项目总图工程143.42143.42143.42143.42-262.717.1场地及道路硬化9949.632065.002065.007.2场区围墙2065.009949.639949.637.3安全保卫室143.42143.42143.42143.428绿化工程3362.51117.69合计35854.0381272.8281272.826866.61(四)设备方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费4716.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量819192.89千瓦时,折合100.68吨标准煤。2、项目年总用水量19935.06立方米,折合1.70吨标准煤。3、“防暴车项目投资建设项目”,年用电量819192.89千瓦时,年总用水量19935.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.38吨标准煤/年。达产年综合节能量30.58吨标准煤/年,项目总节能率22.48%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“防暴车项目”主要从事防暴车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性防暴车项目选址于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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