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泓域咨询MACRO/ 锂离子动力电池项目简介及立项备案申请锂离子动力电池项目简介及立项备案申请一、项目建设背景锂离子动力电池是20世纪开发成功的新型高能电池。这种电池的负极是金属锂,正极用MnO2,SOCL2,(CFx)n等。70年代进入实用化。因其具有能量高、电池电压高、工作温度范围宽、贮存寿命长等优点,已广泛应用于军事和民用小型电器中。锂离子电池与其他电池相比,具有能量密度高、循环寿命长、自放电率小、无记忆效应和绿色环保等突出优势。锂电池是20世纪90年代开发成功的新型绿色二次电池,近十几年来发展迅猛,在小型二次电池市场中占据了最大的市场份额,已成为化学电源应用领域中最具竞争力的电池。锂离子电池应用广泛。随着21世纪微电子技术的发展,小型化设备日益增多,对电源提出了很高的要求。化学电源随之进入了大规模应用阶段。锂离子电池是目前世界上最为理想也是技术最高的可充电化学电池,目前主要用于手机、笔记本电脑、电动工具、电子产品等方面,未来将运用于电动汽车、电动自行车、航天航空、军事移动通信工具和设备等领域,其需求量将越来越大,并有望在电动汽车领域呈现爆发式增长。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20643.65平方米(折合约30.95亩),其中:净用地面积20643.65平方米(红线范围折合约30.95亩)。项目规划总建筑面积21056.52平方米,其中:规划建设主体工程16312.43平方米,计容建筑面积21056.52平方米;预计建筑工程投资1774.62万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为锂离子动力电池,根据市场情况,预计年产值17365.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6046.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1774.622101.86195.356046.081.1工程费用万元1774.622101.8613699.611.1.1建筑工程费用万元1774.621774.6222.03%1.1.2设备购置及安装费万元2101.862101.8626.09%1.2工程建设其他费用万元2169.602169.6026.93%1.2.1无形资产万元972.38972.381.3预备费万元1197.221197.221.3.1基本预备费万元583.28583.281.3.2涨价预备费万元613.94613.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元6046.086046.082、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2009.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13699.615336.1410265.0413699.6113699.6113699.611.1应收账款万元4109.881643.953287.914109.884109.884109.881.2存货万元6164.822465.934931.866164.826164.826164.821.2.1原辅材料万元1849.45739.781479.561849.451849.451849.451.2.2燃料动力万元92.4736.9973.9892.4792.4792.471.2.3在产品万元2835.821134.332268.652835.822835.822835.821.2.4产成品万元1387.08554.831109.671387.081387.081387.081.3现金万元3424.901369.962739.923424.903424.903424.902流动负债万元11690.604676.249352.4811690.6011690.6011690.602.1应付账款万元11690.604676.249352.4811690.6011690.6011690.603流动资金万元2009.01803.601607.212009.012009.012009.014铺底流动资金万元669.66267.87535.74669.66669.66669.663、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8055.09万元,其中:固定资产投资6046.08万元,占项目总投资的75.06%;流动资金2009.01万元,占项目总投资的24.94%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1774.62万元,占项目总投资的22.03%;设备购置费2101.86万元,占项目总投资的26.09%;其它投资2169.60万元,占项目总投资的26.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6046.08+2009.01=8055.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8055.09133.23%133.23%100.00%2项目建设投资万元6046.08100.00%100.00%75.06%2.1工程费用万元3876.4864.12%64.12%48.12%2.1.1建筑工程费万元1774.6229.35%29.35%22.03%2.1.2设备购置及安装费万元2101.8634.76%34.76%26.09%2.2工程建设其他费用万元972.3816.08%16.08%12.07%2.2.1无形资产万元972.3816.08%16.08%12.07%2.3预备费万元1197.2219.80%19.80%14.86%2.3.1基本预备费万元583.289.65%9.65%7.24%2.3.2涨价预备费万元613.9410.15%10.15%7.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6046.08100.00%100.00%75.06%5建设期间费用万元6流动资金万元2009.0133.23%33.23%24.94%7铺底流动资金万元669.6711.08%11.08%8.31%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.88%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.72%,固定资产投资强度195.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8447.628447.6216312.4316312.431512.271.1主要生产车间5068.575068.579787.469787.46937.611.2辅助生产车间2703.242703.245219.985219.98483.931.3其他生产车间675.81675.81946.12946.1290.742仓储工程1792.281792.283083.663083.66207.912.1成品贮存448.07448.07770.91770.9151.982.2原料仓储931.99931.991603.501603.50108.112.3辅助材料仓库412.22412.22709.24709.2447.823供配电工程95.5995.5995.5995.597.253.1供配电室95.5995.5995.5995.597.254给排水工程109.93109.93109.93109.936.494.1给排水109.93109.93109.93109.936.495服务性工程1135.111135.111135.111135.1176.535.1办公用房595.65595.65595.65595.6540.165.2生活服务539.46539.46539.46539.4633.906消防及环保工程320.22320.22320.22320.2224.296.1消防环保工程320.22320.22320.22320.2224.297项目总图工程47.7947.7947.7947.79-106.697.1场地及道路硬化3178.95513.92513.927.2场区围墙513.923178.953178.957.3安全保卫室47.7947.7947.7947.798绿化工程1330.5846.57合计11948.5421056.5221056.521774.62(四)设备方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费2101.86万元。五、节能与环保1、项目年用电量1370935.73千瓦时,折合168.49吨标准煤。2、项目年总用水量15005.77立方米,折合1.28吨标准煤。3、“锂离子动力电池项目投资建设项目”,年用电量1370935.73千瓦时,年总用水量15005.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.77吨标准煤/年。达产年综合节能量45.13吨标准煤/年,项目总节能率23.88%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范区发展规划,符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“锂离子动力电池项目”主要从事锂离子动力电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性锂离子动力电池项目选址于某新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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