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文档简介
泓域咨询MACRO/ 锂离子电池项目简介及立项备案申请锂离子电池项目简介及立项备案申请一、项目建设背景锂电池主要应运在动力锂电池及3C数码类电子产品等领域,鉴于3C数码类电子产品逐渐趋于饱和,增长动力不足,目前动力电池是锂电池需求增长的主要驱动力。根据中汽协数据,2018年1-12月,国内新能源汽车累计产销量分别为127.0万辆、125.6万辆,同比分别增长59.9%、61.7%,国内新能源汽车全年产销量继续实现高增长,预计到2020年,国内纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力将达200万辆、累计产销量将超过500万辆。国际方面,根据EVTank数据,基于对汽车动力锂电池发展前景的持续看好,2020年全球锂离子电池出货量有望达到265GWh,其中汽车动力锂电池出货量占比将近60%。新能源汽车的高速发展对锂电池产生了巨大的需求,同时促进市场对动力型锂电池正极材料的需求。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人郑xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56548.26平方米(折合约84.78亩),其中:净用地面积56548.26平方米(红线范围折合约84.78亩)。项目规划总建筑面积87649.80平方米,其中:规划建设主体工程68324.97平方米,计容建筑面积87649.80平方米;预计建筑工程投资6451.34万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为锂离子电池,根据市场情况,预计年产值28174.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14887.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6451.345737.81175.6014887.371.1工程费用万元6451.345737.8121173.431.1.1建筑工程费用万元6451.346451.3433.76%1.1.2设备购置及安装费万元5737.815737.8130.03%1.2工程建设其他费用万元2698.222698.2214.12%1.2.1无形资产万元1211.031211.031.3预备费万元1487.191487.191.3.1基本预备费万元661.15661.151.3.2涨价预备费万元826.04826.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元14887.3714887.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4219.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21173.4312034.7915131.1021173.4321173.4321173.431.1应收账款万元6352.034128.824764.026352.036352.036352.031.2存货万元9528.046193.237146.039528.049528.049528.041.2.1原辅材料万元2858.411857.972143.812858.412858.412858.411.2.2燃料动力万元142.9292.90107.19142.92142.92142.921.2.3在产品万元4382.902848.883287.174382.904382.904382.901.2.4产成品万元2143.811393.481607.862143.812143.812143.811.3现金万元5293.363440.683970.025293.365293.365293.362流动负债万元16953.8211019.9812715.3716953.8216953.8216953.822.1应付账款万元16953.8211019.9812715.3716953.8216953.8216953.823流动资金万元4219.612742.753164.714219.614219.614219.614铺底流动资金万元1406.52914.251054.901406.521406.521406.523、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19106.98万元,其中:固定资产投资14887.37万元,占项目总投资的77.92%;流动资金4219.61万元,占项目总投资的22.08%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6451.34万元,占项目总投资的33.76%;设备购置费5737.81万元,占项目总投资的30.03%;其它投资2698.22万元,占项目总投资的14.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14887.37+4219.61=19106.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19106.98128.34%128.34%100.00%2项目建设投资万元14887.37100.00%100.00%77.92%2.1工程费用万元12189.1581.88%81.88%63.79%2.1.1建筑工程费万元6451.3443.33%43.33%33.76%2.1.2设备购置及安装费万元5737.8138.54%38.54%30.03%2.2工程建设其他费用万元1211.038.13%8.13%6.34%2.2.1无形资产万元1211.038.13%8.13%6.34%2.3预备费万元1487.199.99%9.99%7.78%2.3.1基本预备费万元661.154.44%4.44%3.46%2.3.2涨价预备费万元826.045.55%5.55%4.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14887.37100.00%100.00%77.92%5建设期间费用万元6流动资金万元4219.6128.34%28.34%22.08%7铺底流动资金万元1406.549.45%9.45%7.36%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.41%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.72%,固定资产投资强度175.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30148.6330148.6368324.9768324.975531.861.1主要生产车间18089.1818089.1840994.9840994.983429.751.2辅助生产车间9647.569647.5621863.9921863.991770.201.3其他生产车间2411.892411.893962.853962.85331.912仓储工程6396.466396.4612561.1412561.14739.642.1成品贮存1599.121599.123140.283140.28184.912.2原料仓储3326.163326.166531.796531.79384.612.3辅助材料仓库1471.191471.192889.062889.06170.123供配电工程341.14341.14341.14341.1422.603.1供配电室341.14341.14341.14341.1422.604给排水工程392.32392.32392.32392.3220.214.1给排水392.32392.32392.32392.3220.215服务性工程4051.094051.094051.094051.09238.545.1办公用房1735.151735.151735.151735.15103.595.2生活服务2315.942315.942315.942315.94126.726消防及环保工程1142.831142.831142.831142.8375.706.1消防环保工程1142.831142.831142.831142.8375.707项目总图工程170.57170.57170.57170.57-346.137.1场地及道路硬化11241.932044.112044.117.2场区围墙2044.1111241.9311241.937.3安全保卫室170.57170.57170.57170.578绿化工程4826.42168.92合计42643.0487649.8087649.806451.34(四)设备方案项目计划购置设备共计174台(套),设备购置费5737.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量885668.91千瓦时,折合108.85吨标准煤。2、项目年总用水量19075.39立方米,折合1.63吨标准煤。3、“锂离子电池项目投资建设项目”,年用电量885668.91千瓦时,年总用水量19075.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.48吨标准煤/年。达产年综合节能量33.00吨标准煤/年,项目总节能率24.92%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范中心发展规划,符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“锂离子电池项目”主要从事锂离子电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性锂离子电池项目选址于某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范中心环境保护规划要求。因此
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