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泓域咨询MACRO/ 半导体激光项目简介及立项备案申请半导体激光项目简介及立项备案申请一、项目建设背景在1962年被成功激发,在1970年实现室温下连续输出。后来经过改良,开发出双异质接合型激光及条纹型构造的激光二极管(Laserdiode)等,广泛使用于光纤通信、光盘、激光打印机、激光扫描器、激光指示器(激光笔),是目前生产量最大的激光器。半导体激光器工作原理是激励方式。利用半导体物质,即利用电子在能带间跃迁发光。用半导体晶体的解理面形成两个平行反射镜面作为反射镜,组成谐振腔,使光振荡、反馈、产生光的辐射放大,输出激光。半导体激光器优点是体积小、重量轻、运转可靠、耗电少、效率高等。封装技术技术介绍半导体激光器封装技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的,但却有很大的特殊性。一般情况下,分立器件的管芯被密封在封装体内,封装的作用主要是保护管芯和完成电气互连。而半导体激光器封装则是完成输出电信号,保护管芯正常工作、输出可见光的功能。既有电参数,又有光参数的设计及技术要求,无法简单地将分立器件的封装用于半导体激光器。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32482.90平方米(折合约48.70亩),其中:净用地面积32482.90平方米(红线范围折合约48.70亩)。项目规划总建筑面积49374.01平方米,其中:规划建设主体工程35766.11平方米,计容建筑面积49374.01平方米;预计建筑工程投资4365.82万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为半导体激光,根据市场情况,预计年产值25618.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8454.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4365.824210.69173.608454.321.1工程费用万元4365.824210.6917025.031.1.1建筑工程费用万元4365.824365.8239.34%1.1.2设备购置及安装费万元4210.694210.6937.94%1.2工程建设其他费用万元-122.19-122.19-1.10%1.2.1无形资产万元-71.76-71.761.3预备费万元-50.43-50.431.3.1基本预备费万元-23.51-23.511.3.2涨价预备费万元-26.92-26.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元8454.328454.322、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2643.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17025.039574.0012634.1117025.0317025.0317025.031.1应收账款万元5107.513064.513830.635107.515107.515107.511.2存货万元7661.264596.765745.957661.267661.267661.261.2.1原辅材料万元2298.381379.031723.782298.382298.382298.381.2.2燃料动力万元114.9268.9586.19114.92114.92114.921.2.3在产品万元3524.182114.512643.133524.183524.183524.181.2.4产成品万元1723.781034.271292.841723.781723.781723.781.3现金万元4256.262553.753192.194256.264256.264256.262流动负债万元14381.448628.8610786.0814381.4414381.4414381.442.1应付账款万元14381.448628.8610786.0814381.4414381.4414381.443流动资金万元2643.591586.151982.692643.592643.592643.594铺底流动资金万元881.19528.72660.90881.19881.19881.193、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11097.91万元,其中:固定资产投资8454.32万元,占项目总投资的76.18%;流动资金2643.59万元,占项目总投资的23.82%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4365.82万元,占项目总投资的39.34%;设备购置费4210.69万元,占项目总投资的37.94%;其它投资-122.19万元,占项目总投资的-1.10%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8454.32+2643.59=11097.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11097.91131.27%131.27%100.00%2项目建设投资万元8454.32100.00%100.00%76.18%2.1工程费用万元8576.51101.45%101.45%77.28%2.1.1建筑工程费万元4365.8251.64%51.64%39.34%2.1.2设备购置及安装费万元4210.6949.81%49.81%37.94%2.2工程建设其他费用万元-71.76-0.85%-0.85%-0.65%2.2.1无形资产万元-71.76-0.85%-0.85%-0.65%2.3预备费万元-50.43-0.60%-0.60%-0.45%2.3.1基本预备费万元-23.51-0.28%-0.28%-0.21%2.3.2涨价预备费万元-26.92-0.32%-0.32%-0.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8454.32100.00%100.00%76.18%5建设期间费用万元6流动资金万元2643.5931.27%31.27%23.82%7铺底流动资金万元881.2010.42%10.42%7.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.24%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度173.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15441.9415441.9435766.1135766.113478.821.1主要生产车间9265.169265.1621459.6721459.672156.871.2辅助生产车间4941.424941.4211445.1611445.161113.221.3其他生产车间1235.361235.362074.432074.43208.732仓储工程3276.223276.228845.148845.14625.692.1成品贮存819.05819.052211.282211.28156.422.2原料仓储1703.631703.634599.474599.47325.362.3辅助材料仓库753.53753.532034.382034.38143.913供配电工程174.73174.73174.73174.7313.913.1供配电室174.73174.73174.73174.7313.914给排水工程200.94200.94200.94200.9412.444.1给排水200.94200.94200.94200.9412.445服务性工程2074.942074.942074.942074.94146.785.1办公用房1013.711013.711013.711013.7179.515.2生活服务1061.231061.231061.231061.2374.176消防及环保工程585.35585.35585.35585.3546.586.1消防环保工程585.35585.35585.35585.3546.587项目总图工程87.3787.3787.3787.37-21.877.1场地及道路硬化5648.201284.161284.167.2场区围墙1284.165648.205648.207.3安全保卫室87.3787.3787.3787.378绿化工程1813.3663.47合计21841.5049374.0149374.014365.82(四)设备方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费4210.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量596250.05千瓦时,折合73.28吨标准煤。2、项目年总用水量17770.09立方米,折合1.52吨标准煤。3、“半导体激光项目投资建设项目”,年用电量596250.05千瓦时,年总用水量17770.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.80吨标准煤/年。达产年综合节能量24.93吨标准煤/年,项目总节能率23.17%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经开区发展规划,符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“半导体激光项目”主要从事半导体激光项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性半导体激光项目选址于xx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经开区环境保护规划要求。因此

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