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泓域咨询MACRO/ 输变电设备项目简介及立项备案申请输变电设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景低压电力输送会因线路发热造成较大损耗,高压电力输送可以有效减少因发热而产生的电力损耗量,而电力的需求终端电器的使用一般为低压电力,因此在电力的输送过程中需要多次改变电压,此即为输变电。我国经济快速发展,社会用电量快速提升,电网建设规模日益扩大,在此背景下,输变电行业技术水平显著提升,行业不断发展壮大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21470.73平方米(折合约32.19亩),其中:净用地面积21470.73平方米(红线范围折合约32.19亩)。项目规划总建筑面积25550.17平方米,其中:规划建设主体工程15416.68平方米,计容建筑面积25550.17平方米;预计建筑工程投资2073.53万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为输变电设备,根据市场情况,预计年产值16749.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6150.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2073.532280.27191.066150.221.1工程费用万元2073.532280.2712472.611.1.1建筑工程费用万元2073.532073.5326.45%1.1.2设备购置及安装费万元2280.272280.2729.08%1.2工程建设其他费用万元1796.421796.4222.91%1.2.1无形资产万元1066.751066.751.3预备费万元729.67729.671.3.1基本预备费万元294.94294.941.3.2涨价预备费万元434.73434.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元6150.226150.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1690.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12472.614906.3810641.3312472.6112472.6112472.611.1应收账款万元3741.781496.712993.433741.783741.783741.781.2存货万元5612.672245.074490.145612.675612.675612.671.2.1原辅材料万元1683.80673.521347.041683.801683.801683.801.2.2燃料动力万元84.1933.6867.3584.1984.1984.191.2.3在产品万元2581.831032.732065.462581.832581.832581.831.2.4产成品万元1262.85505.141010.281262.851262.851262.851.3现金万元3118.151247.262494.523118.153118.153118.152流动负债万元10782.124312.858625.7010782.1210782.1210782.122.1应付账款万元10782.124312.858625.7010782.1210782.1210782.123流动资金万元1690.49676.201352.391690.491690.491690.494铺底流动资金万元563.49225.40450.80563.49563.49563.493、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7840.71万元,其中:固定资产投资6150.22万元,占项目总投资的78.44%;流动资金1690.49万元,占项目总投资的21.56%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2073.53万元,占项目总投资的26.45%;设备购置费2280.27万元,占项目总投资的29.08%;其它投资1796.42万元,占项目总投资的22.91%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6150.22+1690.49=7840.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7840.71127.49%127.49%100.00%2项目建设投资万元6150.22100.00%100.00%78.44%2.1工程费用万元4353.8070.79%70.79%55.53%2.1.1建筑工程费万元2073.5333.71%33.71%26.45%2.1.2设备购置及安装费万元2280.2737.08%37.08%29.08%2.2工程建设其他费用万元1066.7517.34%17.34%13.61%2.2.1无形资产万元1066.7517.34%17.34%13.61%2.3预备费万元729.6711.86%11.86%9.31%2.3.1基本预备费万元294.944.80%4.80%3.76%2.3.2涨价预备费万元434.737.07%7.07%5.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6150.22100.00%100.00%78.44%5建设期间费用万元6流动资金万元1690.4927.49%27.49%21.56%7铺底流动资金万元563.509.16%9.16%7.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.92%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.90%,固定资产投资强度191.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10158.3210158.3215416.6815416.681376.261.1主要生产车间6094.996094.999250.019250.01853.281.2辅助生产车间3250.663250.664933.344933.34440.401.3其他生产车间812.67812.67894.17894.1782.582仓储工程2155.232155.236586.776586.77427.642.1成品贮存538.81538.811646.691646.69106.912.2原料仓储1120.721120.723425.123425.12222.372.3辅助材料仓库495.70495.701514.961514.9698.363供配电工程114.95114.95114.95114.958.403.1供配电室114.95114.95114.95114.958.404给排水工程132.19132.19132.19132.197.514.1给排水132.19132.19132.19132.197.515服务性工程1364.981364.981364.981364.9888.625.1办公用房569.41569.41569.41569.4137.975.2生活服务795.57795.57795.57795.5748.456消防及环保工程385.07385.07385.07385.0728.136.1消防环保工程385.07385.07385.07385.0728.137项目总图工程57.4757.4757.4757.4779.707.1场地及道路硬化3716.34780.75780.757.2场区围墙780.753716.343716.347.3安全保卫室57.4757.4757.4757.478绿化工程1636.1857.27合计14368.2125550.1725550.172073.53(四)设备方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费2280.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量1094779.53千瓦时,折合134.55吨标准煤。2、项目年总用水量13500.22立方米,折合1.15吨标准煤。3、“输变电设备项目投资建设项目”,年用电量1094779.53千瓦时,年总用水量13500.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.70吨标准煤/年。达产年综合节能量42.85吨标准煤/年,项目总节能率25.07%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业新城发展规划,符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“输变电设备项目”主要从事输变电设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性输变电设备项目选址于某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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