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泓域咨询MACRO/ 电动代步车项目简介及立项备案申请电动代步车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景电动代步车是新近几年出现的产品,主要是适应高龄人口与绿色环保趋势的需求。已成为传统轮椅产业中另一新兴产业。另外,主要发达国家为了适应高龄化社会,纷纷将老年代步工具纳入政策补助项目,进一步提高电动代步车的市场销售,如美国市场因有较高的社会保障给付而成为电动代步车销售最高的国家;欧洲主要国家在社保制度及相关法令规定下,行动辅具等销售也表现亮丽。目前国内对于购买电动代步车政策性补助还没有完善,只有上海、北京等一线城市对于残疾人购买电动代步车有一定补助。随着人们生活水平的日益提高,用户市场也不断向各地扩展。电动代步车利用高科技复合材料制作车体,其优点有抗冲击、耐腐蚀、有韧性、不易破损、寿命长等优点。电动代步车更适合老年人,残疾人这一类人群休闲代步用,可以用来逛公园、上街买菜、接送小孩等,是老年人出行的绝好代步工具,而且行驶安全。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人雷xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8504.25平方米(折合约12.75亩),其中:净用地面积8504.25平方米(红线范围折合约12.75亩)。项目规划总建筑面积13351.67平方米,其中:规划建设主体工程9226.90平方米,计容建筑面积13351.67平方米;预计建筑工程投资962.69万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电动代步车,根据市场情况,预计年产值4804.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2332.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元962.69771.48182.952332.611.1工程费用万元962.69771.483522.491.1.1建筑工程费用万元962.69962.6933.51%1.1.2设备购置及安装费万元771.48771.4826.86%1.2工程建设其他费用万元598.44598.4420.83%1.2.1无形资产万元309.26309.261.3预备费万元289.18289.181.3.1基本预备费万元130.09130.091.3.2涨价预备费万元159.09159.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元2332.612332.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金539.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3522.492003.402804.493522.493522.493522.491.1应收账款万元1056.75581.21792.561056.751056.751056.751.2存货万元1585.12871.821188.841585.121585.121585.121.2.1原辅材料万元475.54261.54356.65475.54475.54475.541.2.2燃料动力万元23.7813.0817.8323.7823.7823.781.2.3在产品万元729.16401.04546.87729.16729.16729.161.2.4产成品万元356.65196.16267.49356.65356.65356.651.3现金万元880.62484.34660.47880.62880.62880.622流动负债万元2982.631640.452236.972982.632982.632982.632.1应付账款万元2982.631640.452236.972982.632982.632982.633流动资金万元539.86296.92404.89539.86539.86539.864铺底流动资金万元179.9598.97134.96179.95179.95179.953、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2872.47万元,其中:固定资产投资2332.61万元,占项目总投资的81.21%;流动资金539.86万元,占项目总投资的18.79%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资962.69万元,占项目总投资的33.51%;设备购置费771.48万元,占项目总投资的26.86%;其它投资598.44万元,占项目总投资的20.83%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2332.61+539.86=2872.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2872.47123.14%123.14%100.00%2项目建设投资万元2332.61100.00%100.00%81.21%2.1工程费用万元1734.1774.34%74.34%60.37%2.1.1建筑工程费万元962.6941.27%41.27%33.51%2.1.2设备购置及安装费万元771.4833.07%33.07%26.86%2.2工程建设其他费用万元309.2613.26%13.26%10.77%2.2.1无形资产万元309.2613.26%13.26%10.77%2.3预备费万元289.1812.40%12.40%10.07%2.3.1基本预备费万元130.095.58%5.58%4.53%2.3.2涨价预备费万元159.096.82%6.82%5.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2332.61100.00%100.00%81.21%5建设期间费用万元6流动资金万元539.8623.14%23.14%18.79%7铺底流动资金万元179.957.71%7.71%6.26%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.39%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度182.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3871.453871.459226.909226.90731.811.1主要生产车间2322.872322.875536.145536.14453.721.2辅助生产车间1238.861238.862952.612952.61234.181.3其他生产车间309.72309.72535.16535.1643.912仓储工程821.38821.382681.102681.10154.652.1成品贮存205.34205.34670.27670.2738.662.2原料仓储427.12427.121394.171394.1780.422.3辅助材料仓库188.92188.92616.65616.6535.573供配电工程43.8143.8143.8143.812.843.1供配电室43.8143.8143.8143.812.844给排水工程50.3850.3850.3850.382.544.1给排水50.3850.3850.3850.382.545服务性工程520.21520.21520.21520.2130.015.1办公用房294.67294.67294.67294.6713.465.2生活服务225.54225.54225.54225.5415.596消防及环保工程146.75146.75146.75146.759.526.1消防环保工程146.75146.75146.75146.759.527项目总图工程21.9021.9021.9021.908.707.1场地及道路硬化1393.18273.40273.407.2场区围墙273.401393.181393.187.3安全保卫室21.9021.9021.9021.908绿化工程646.2122.62合计5475.8913351.6713351.67962.69(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费771.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量1329764.54千瓦时,折合163.43吨标准煤。2、项目年总用水量4961.27立方米,折合0.42吨标准煤。3、“电动代步车项目投资建设项目”,年用电量1329764.54千瓦时,年总用水量4961.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.85吨标准煤/年。达产年综合节能量70.22吨标准煤/年,项目总节能率26.58%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“电动代步车项目”主要从事电动代步车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电动代步车项目选址于xxx产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符

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