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文档简介
泓域咨询MACRO/ 储能设备项目简介及立项备案申请储能设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景根据不同的储电技术,储能可分为机械储能、电化学储能、电磁储能。其中,机械储能主要包括抽水储能、压缩空气储能和飞轮储能,其技术特点都是以水、空气等作为储能介质,这些储能介质不发生化学改变;电化学储能也就是电池储能,其技术特点均是利用化学元素作为储能介质,充、放电过程实际上就是储能介质的化学反应或者变价的过程;电磁储能是指把能量保存在电场、磁场或交变等电磁场内储能技术,主要技术发展方向为超导电磁蓄能等。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人苏xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9464.73平方米(折合约14.19亩),其中:净用地面积9464.73平方米(红线范围折合约14.19亩)。项目规划总建筑面积11168.38平方米,其中:规划建设主体工程7492.02平方米,计容建筑面积11168.38平方米;预计建筑工程投资990.38万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为储能设备,根据市场情况,预计年产值6804.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2658.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元990.38871.13187.362658.641.1工程费用万元990.38871.135116.701.1.1建筑工程费用万元990.38990.3828.48%1.1.2设备购置及安装费万元871.13871.1325.05%1.2工程建设其他费用万元797.13797.1322.93%1.2.1无形资产万元327.10327.101.3预备费万元470.03470.031.3.1基本预备费万元279.64279.641.3.2涨价预备费万元190.39190.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元2658.642658.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金818.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5116.701965.014067.185116.705116.705116.701.1应收账款万元1535.01690.751228.011535.011535.011535.011.2存货万元2302.511036.131842.012302.512302.512302.511.2.1原辅材料万元690.75310.84552.60690.75690.75690.751.2.2燃料动力万元34.5415.5427.6334.5434.5434.541.2.3在产品万元1059.15476.62847.321059.151059.151059.151.2.4产成品万元518.06233.13414.45518.06518.06518.061.3现金万元1279.17575.631023.341279.171279.171279.172流动负债万元4298.251934.213438.604298.254298.254298.252.1应付账款万元4298.251934.213438.604298.254298.254298.253流动资金万元818.45368.30654.76818.45818.45818.454铺底流动资金万元272.81122.77218.25272.81272.81272.813、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3477.09万元,其中:固定资产投资2658.64万元,占项目总投资的76.46%;流动资金818.45万元,占项目总投资的23.54%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资990.38万元,占项目总投资的28.48%;设备购置费871.13万元,占项目总投资的25.05%;其它投资797.13万元,占项目总投资的22.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2658.64+818.45=3477.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3477.09130.78%130.78%100.00%2项目建设投资万元2658.64100.00%100.00%76.46%2.1工程费用万元1861.5170.02%70.02%53.54%2.1.1建筑工程费万元990.3837.25%37.25%28.48%2.1.2设备购置及安装费万元871.1332.77%32.77%25.05%2.2工程建设其他费用万元327.1012.30%12.30%9.41%2.2.1无形资产万元327.1012.30%12.30%9.41%2.3预备费万元470.0317.68%17.68%13.52%2.3.1基本预备费万元279.6410.52%10.52%8.04%2.3.2涨价预备费万元190.397.16%7.16%5.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2658.64100.00%100.00%76.46%5建设期间费用万元6流动资金万元818.4530.78%30.78%23.54%7铺底流动资金万元272.8210.26%10.26%7.85%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.69%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.33%,固定资产投资强度187.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3592.703592.707492.027492.02730.811.1主要生产车间2155.622155.624495.214495.21453.101.2辅助生产车间1149.661149.662397.452397.45233.861.3其他生产车间287.42287.42434.54434.5443.852仓储工程762.24762.242389.632389.63169.522.1成品贮存190.56190.56597.41597.4142.382.2原料仓储396.36396.361242.611242.6188.152.3辅助材料仓库175.32175.32549.61549.6138.993供配电工程40.6540.6540.6540.653.243.1供配电室40.6540.6540.6540.653.244给排水工程46.7546.7546.7546.752.904.1给排水46.7546.7546.7546.752.905服务性工程482.75482.75482.75482.7534.255.1办公用房272.20272.20272.20272.2018.145.2生活服务210.55210.55210.55210.5520.446消防及环保工程136.19136.19136.19136.1910.876.1消防环保工程136.19136.19136.19136.1910.877项目总图工程20.3320.3320.3320.3322.617.1场地及道路硬化1408.64225.76225.767.2场区围墙225.761408.641408.647.3安全保卫室20.3320.3320.3320.338绿化工程462.3016.18合计5081.6111168.3811168.38990.38(四)设备方案项目计划购置设备共计53台(套),设备购置费871.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量409840.54千瓦时,折合50.37吨标准煤。2、项目年总用水量7215.51立方米,折合0.62吨标准煤。3、“储能设备项目投资建设项目”,年用电量409840.54千瓦时,年总用水量7215.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)50.99吨标准煤/年。达产年综合节能量14.38吨标准煤/年,项目总节能率24.64%,能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划,符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“储能设备项目”主要从事储能设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性储能设备项目选址于某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某保税区环境保护规划要求。因此,建设项
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