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文档简介
年第 次内部审核报告编号:BA/QER-23-05 NO. 审核目的 审核依据 审核范围 审核部门 审核时间 审核组长 审核组员 审核过程综述及评价: 纠正措施要求: 审核组长: 内审报告分发对象: 编 制批 准日 期2011年社会责任内部审核报告编号: NO.1/1审核目的验证SGS管理体系符合性,实施和保持情况及改进的需求审核依据SGS标准管理体系文件审核范围SGS标准覆盖的全部范围审核部门各部门审核时间2011.9.6审核组长冯树海审核组员刘连斌 李川洋 审核过程综述及评价:2011年9. 6日内审组对本公司社会责任管理体系的符合性,实施、保持情况进行了一次全面审核。本次审核在公司领导和各部门的积极支持和配合下顺利进行。通过1天审核活动,审核组一致认为:本公司建立的社会责任管理体系符合SGS标准要求和公司实际。公司的社会责任管理体系文件符合要求,并正在有效实施,员工社会责任意识提高,社会责任管理工作得到规范和有效提高。 纠正措施要求: 审核组长: 内审报告分发对象: 总经理、管理者代表、各部门主管编 制批 准日 期2011.9.62009年补充内部审核报告编号:LZX/QR-8.2.2-05 :1/1审核目的验证质量/环境管理体系内审、管理评审符合性,实施和保持情况及改进需求审核依据ISO9001:2008、ISO14001:2004标准和质量/环境管理体系文件审核范围ISO9001:2008、ISO14001:2004标准覆盖的内审、管理评审审核部门管理层、行政科审核时间2009年5月15日审核组长审核组员审核过程综述及评价:2009年5月15日内审组对本公司质量管理体系的内审、管理评审符合性,实施保持情况进行了一次全面审核。本次审核在公司领导和行政科的积极支持和配合下顺利进行。通过审核,审核组一致认为:本公司的质量管理体系内审、管理评审符合ISO9001:2008、ISO14001:2004标准要求和公司实际,具备了自我检查、自我完善的能力。本次内审中未发现的不符合项 纠正措施要求: 审核组
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