安全审计管理制度.docx_第1页
安全审计管理制度.docx_第2页
安全审计管理制度.docx_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

精品文档安全审计管理制度第一条 安全审计是从管理和技术两个方面检查安全策略和控制措施的执行情况,进而发现安全隐患的过程。 第二条 信息安全管理部门定期进行安全审计工作,应根据审计内容确定安全审计周期。 第三条 信息安全管理部门负责制定信息安全审计工作的组织方式和对审计结果的处理方法。 第四条 安全审计分为管理和技术两个方面。 所有人员(包括第三方)都应履行其在业务流程中承担的职责,管理人员应在其职责范围内确保安全策略和控制措施得到有效落实。管理审计侧重检查以上内容的执行结果和执行过程。 技术审计检查安全策略和控制措施中技术层面的落实情况。必要时技术审计可以利用专业技术手段和适当的审计工具进行。第五条 安全审计范围包括: 1:服务器和重要客户端上的所有操作系统用户和其他用户; 2:网络、安全设备上的所有用户; 3:执行安全管理制度填写各类记录表单的相关人员。 第六条 资产责任人为安全审计提供支持,对安全审计中发现的问题进行分析,确定并采取必要的整改措施。网络与信息安全领导小组应跟踪督促责任人按期完成整改。第七条 制定基于审计结果的奖惩措施,纳入被审计方的考核内容。 第八条 安全审计方应秉承客观、公正、公平的原则实施审计活动。 审计方与被审计方保持相对独立,包括审计职责和流程,以确保审计结果的公正可靠。 第九条 审计方应详细记录安全审计活动过程和后续整改工作过程。安全审计活动和后续整改工作应被正式记录并保存。第十条 为最大限度降低安全审计对正常运营造成的影响,采用以下措施控制安全审计过程: 1:审计时间、内容和范围应得到网络与信息安全领导小组办公室的批准; 2:有可能对关键业务系统造成负面影响的安全审计活动必须经过网络与信息安全领导小组的批准; 3:明确审计所需的资源,做好工作计划和安排; 4:检查应仅限于对系统的“只读”访问;非“只读”访问仅限于被隔离的数据拷贝,并在检查结束后删除全部修改的内容; 5:特殊或者额外的处理要求应与相关业务部门确认,并得到管理部门批准; 6:审计所涉及的所有访问过程都应被监控并记录,以便跟踪调查; 7:审计过程的所有程序、要求和职责都应被记录在案。第十一条 严密保护审计记录,防止审计记录用于不良目的,避免泄露被审计对象的安全属性。 严密保护审计工具,防止任何不当使用行为对系统的安全性造成威胁。欢迎您的下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论