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泓域咨询MACRO/ EPS阻燃保温板投资建设项目立项申请EPS阻燃保温板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39699.84平方米(折合约59.52亩),其中:净用地面积39699.84平方米(红线范围折合约59.52亩)。项目规划总建筑面积54388.78平方米,其中:规划建设主体工程34280.04平方米,计容建筑面积54388.78平方米;预计建筑工程投资4248.13万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为EPS阻燃保温板,根据市场情况,预计年产值37313.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10370.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4248.135034.99174.2310370.171.1工程费用万元4248.135034.9924361.631.1.1建筑工程费用万元4248.134248.1328.20%1.1.2设备购置及安装费万元5034.995034.9933.42%1.2工程建设其他费用万元1087.051087.057.22%1.2.1无形资产万元626.66626.661.3预备费万元460.39460.391.3.1基本预备费万元254.66254.661.3.2涨价预备费万元205.73205.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元10370.1710370.172、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4694.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24361.6316178.1717502.1124361.6324361.6324361.631.1应收账款万元7308.494019.675115.947308.497308.497308.491.2存货万元10962.736029.507673.9110962.7310962.7310962.731.2.1原辅材料万元3288.821808.852302.173288.823288.823288.821.2.2燃料动力万元164.4490.44115.11164.44164.44164.441.2.3在产品万元5042.862773.573530.005042.865042.865042.861.2.4产成品万元2466.611356.641726.632466.612466.612466.611.3现金万元6090.413349.724263.296090.416090.416090.412流动负债万元19667.1110816.9113766.9819667.1119667.1119667.112.1应付账款万元19667.1110816.9113766.9819667.1119667.1119667.113流动资金万元4694.522581.993286.164694.524694.524694.524铺底流动资金万元1564.82860.661095.391564.821564.821564.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15064.69万元,其中:固定资产投资10370.17万元,占项目总投资的68.84%;流动资金4694.52万元,占项目总投资的31.16%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4248.13万元,占项目总投资的28.20%;设备购置费5034.99万元,占项目总投资的33.42%;其它投资1087.05万元,占项目总投资的7.22%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10370.17+4694.52=15064.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15064.69145.27%145.27%100.00%2项目建设投资万元10370.17100.00%100.00%68.84%2.1工程费用万元9283.1289.52%89.52%61.62%2.1.1建筑工程费万元4248.1340.96%40.96%28.20%2.1.2设备购置及安装费万元5034.9948.55%48.55%33.42%2.2工程建设其他费用万元626.666.04%6.04%4.16%2.2.1无形资产万元626.666.04%6.04%4.16%2.3预备费万元460.394.44%4.44%3.06%2.3.1基本预备费万元254.662.46%2.46%1.69%2.3.2涨价预备费万元205.731.98%1.98%1.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10370.17100.00%100.00%68.84%5建设期间费用万元6流动资金万元4694.5245.27%45.27%31.16%7铺底流动资金万元1564.8415.09%15.09%10.39%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.63%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.66%,固定资产投资强度174.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19262.9219262.9234280.0434280.042945.251.1主要生产车间11557.7511557.7520568.0220568.021826.061.2辅助生产车间6164.136164.1310969.6110969.61942.481.3其他生产车间1541.031541.031988.241988.24176.722仓储工程4086.904086.9013070.6813070.68816.732.1成品贮存1021.731021.733267.673267.67204.182.2原料仓储2125.192125.196796.756796.75424.702.3辅助材料仓库939.99939.993006.263006.26187.853供配电工程217.97217.97217.97217.9715.323.1供配电室217.97217.97217.97217.9715.324给排水工程250.66250.66250.66250.6613.704.1给排水250.66250.66250.66250.6613.705服务性工程2588.372588.372588.372588.37161.745.1办公用房1192.251192.251192.251192.2588.695.2生活服务1396.121396.121396.121396.1266.996消防及环保工程730.19730.19730.19730.1951.336.1消防环保工程730.19730.19730.19730.1951.337项目总图工程108.98108.98108.98108.98155.597.1场地及道路硬化7335.031509.211509.217.2场区围墙1509.217335.037335.037.3安全保卫室108.98108.98108.98108.988绿化工程2527.7488.47合计27246.0054388.7854388.784248.13(四)设备方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费5034.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量1218944.05千瓦时,折合149.81吨标准煤。2、项目年总用水量22016.51立方米,折合1.88吨标准煤。3、“EPS阻燃保温板投资建设项目投资建设项目”,年用电量1218944.05千瓦时,年总用水量22016.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.69吨标准煤/年。达产年综合节能量58.99吨标准煤/年,项目总节能率29.21%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业集聚区发展规划,符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“EPS阻燃保温板投资建设项目”主要从事EPS阻燃保温板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性EPS阻燃保温板投资建设项目选址于某产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业集聚区环境保护

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