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文档简介
泓域咨询MACRO/ 无缝钢管项目简介及立项备案申请无缝钢管项目简介及立项备案申请一、项目建设背景由整块金属制成的,表面上没有接缝的钢管,称为无缝钢管。根据生产方法,无缝管分热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管、顶管等。按照断面形状,无缝钢管分圆形和异形两种,异形管有方形、椭圆形、三角形、六角形、瓜子形、星形、 带翅管多种复杂形状。最大直径达650mm,最小直径为 0.3mm。根据用途不同, 有厚壁管和薄壁管。无缝钢管主要用做石油地质钻探管、石油化工用的裂化管、锅 炉管、轴承管以及汽车、拖拉机、航空用高精度结构钢管。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人严xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24478.90平方米(折合约36.70亩),其中:净用地面积24478.90平方米(红线范围折合约36.70亩)。项目规划总建筑面积31332.99平方米,其中:规划建设主体工程20118.55平方米,计容建筑面积31332.99平方米;预计建筑工程投资2430.68万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为无缝钢管,根据市场情况,预计年产值19329.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6628.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2430.681900.79180.616628.391.1工程费用万元2430.681900.7914981.161.1.1建筑工程费用万元2430.682430.6826.44%1.1.2设备购置及安装费万元1900.791900.7920.68%1.2工程建设其他费用万元2296.922296.9224.99%1.2.1无形资产万元1215.901215.901.3预备费万元1081.021081.021.3.1基本预备费万元538.38538.381.3.2涨价预备费万元542.64542.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元6628.396628.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2564.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14981.167545.9511790.1514981.1614981.1614981.161.1应收账款万元4494.352471.893595.484494.354494.354494.351.2存货万元6741.523707.845393.226741.526741.526741.521.2.1原辅材料万元2022.461112.351617.962022.462022.462022.461.2.2燃料动力万元101.1255.6280.90101.12101.12101.121.2.3在产品万元3101.101705.602480.883101.103101.103101.101.2.4产成品万元1516.84834.261213.471516.841516.841516.841.3现金万元3745.292059.912996.233745.293745.293745.292流动负债万元12417.066829.389933.6512417.0612417.0612417.062.1应付账款万元12417.066829.389933.6512417.0612417.0612417.063流动资金万元2564.101410.262051.282564.102564.102564.104铺底流动资金万元854.69470.08683.76854.69854.69854.693、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9192.49万元,其中:固定资产投资6628.39万元,占项目总投资的72.11%;流动资金2564.10万元,占项目总投资的27.89%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2430.68万元,占项目总投资的26.44%;设备购置费1900.79万元,占项目总投资的20.68%;其它投资2296.92万元,占项目总投资的24.99%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6628.39+2564.10=9192.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9192.49138.68%138.68%100.00%2项目建设投资万元6628.39100.00%100.00%72.11%2.1工程费用万元4331.4765.35%65.35%47.12%2.1.1建筑工程费万元2430.6836.67%36.67%26.44%2.1.2设备购置及安装费万元1900.7928.68%28.68%20.68%2.2工程建设其他费用万元1215.9018.34%18.34%13.23%2.2.1无形资产万元1215.9018.34%18.34%13.23%2.3预备费万元1081.0216.31%16.31%11.76%2.3.1基本预备费万元538.388.12%8.12%5.86%2.3.2涨价预备费万元542.648.19%8.19%5.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6628.39100.00%100.00%72.11%5建设期间费用万元6流动资金万元2564.1038.68%38.68%27.89%7铺底流动资金万元854.7012.89%12.89%9.30%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.84%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度180.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10010.1310010.1320118.5520118.551716.781.1主要生产车间6006.086006.0812071.1312071.131064.401.2辅助生产车间3203.243203.246437.946437.94549.371.3其他生产车间800.81800.811166.881166.88103.012仓储工程2123.792123.797289.397289.39452.382.1成品贮存530.95530.951822.351822.35113.092.2原料仓储1104.371104.373790.483790.48235.242.3辅助材料仓库488.47488.471676.561676.56104.053供配电工程113.27113.27113.27113.277.913.1供配电室113.27113.27113.27113.277.914给排水工程130.26130.26130.26130.267.074.1给排水130.26130.26130.26130.267.075服务性工程1345.071345.071345.071345.0783.485.1办公用房632.14632.14632.14632.1443.825.2生活服务712.93712.93712.93712.9339.496消防及环保工程379.45379.45379.45379.4526.496.1消防环保工程379.45379.45379.45379.4526.497项目总图工程56.6356.6356.6356.6378.397.1场地及道路硬化3821.27781.73781.737.2场区围墙781.733821.273821.277.3安全保卫室56.6356.6356.6356.638绿化工程1662.2258.18合计14158.6031332.9931332.992430.68(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费1900.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量575664.45千瓦时,折合70.75吨标准煤。2、项目年总用水量14162.06立方米,折合1.21吨标准煤。3、“无缝钢管项目投资建设项目”,年用电量575664.45千瓦时,年总用水量14162.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.96吨标准煤/年。达产年综合节能量20.30吨标准煤/年,项目总节能率28.35%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“无缝钢管项目”主要从事无缝钢管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性无缝钢管项目选址于xxx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合
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