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泓域咨询MACRO/ CNG压缩机装配线投资建设项目立项申请CNG压缩机装配线投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人姚xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10411.87平方米(折合约15.61亩),其中:净用地面积10411.87平方米(红线范围折合约15.61亩)。项目规划总建筑面积15513.69平方米,其中:规划建设主体工程10614.62平方米,计容建筑面积15513.69平方米;预计建筑工程投资1147.55万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为CNG压缩机装配线,根据市场情况,预计年产值9412.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2751.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1147.551227.25176.282751.731.1工程费用万元1147.551227.255662.631.1.1建筑工程费用万元1147.551147.5528.48%1.1.2设备购置及安装费万元1227.251227.2530.46%1.2工程建设其他费用万元376.93376.939.35%1.2.1无形资产万元158.82158.821.3预备费万元218.11218.111.3.1基本预备费万元106.25106.251.3.2涨价预备费万元111.86111.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元2751.732751.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1277.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5662.634159.085170.425662.635662.635662.631.1应收账款万元1698.791019.271189.151698.791698.791698.791.2存货万元2548.181528.911783.732548.182548.182548.181.2.1原辅材料万元764.45458.67535.12764.45764.45764.451.2.2燃料动力万元38.2222.9326.7638.2238.2238.221.2.3在产品万元1172.16703.30820.511172.161172.161172.161.2.4产成品万元573.34344.00401.34573.34573.34573.341.3现金万元1415.66849.39990.961415.661415.661415.662流动负债万元4384.742630.843069.324384.744384.744384.742.1应付账款万元4384.742630.843069.324384.744384.744384.743流动资金万元1277.89766.73894.521277.891277.891277.894铺底流动资金万元425.96255.58298.17425.96425.96425.963、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4029.62万元,其中:固定资产投资2751.73万元,占项目总投资的68.29%;流动资金1277.89万元,占项目总投资的31.71%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1147.55万元,占项目总投资的28.48%;设备购置费1227.25万元,占项目总投资的30.46%;其它投资376.93万元,占项目总投资的9.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2751.73+1277.89=4029.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4029.62146.44%146.44%100.00%2项目建设投资万元2751.73100.00%100.00%68.29%2.1工程费用万元2374.8086.30%86.30%58.93%2.1.1建筑工程费万元1147.5541.70%41.70%28.48%2.1.2设备购置及安装费万元1227.2544.60%44.60%30.46%2.2工程建设其他费用万元158.825.77%5.77%3.94%2.2.1无形资产万元158.825.77%5.77%3.94%2.3预备费万元218.117.93%7.93%5.41%2.3.1基本预备费万元106.253.86%3.86%2.64%2.3.2涨价预备费万元111.864.07%4.07%2.78%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2751.73100.00%100.00%68.29%5建设期间费用万元6流动资金万元1277.8946.44%46.44%31.71%7铺底流动资金万元425.9615.48%15.48%10.57%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.17%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度176.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5459.795459.7910614.6210614.62863.681.1主要生产车间3275.873275.876368.776368.77535.481.2辅助生产车间1747.131747.133396.683396.68276.381.3其他生产车间436.78436.78615.65615.6551.822仓储工程1158.371158.373184.403184.40188.442.1成品贮存289.59289.59796.10796.1047.112.2原料仓储602.35602.351655.891655.8997.992.3辅助材料仓库266.43266.43732.41732.4143.343供配电工程61.7861.7861.7861.784.113.1供配电室61.7861.7861.7861.784.114给排水工程71.0571.0571.0571.053.684.1给排水71.0571.0571.0571.053.685服务性工程733.64733.64733.64733.6443.415.1办公用房440.16440.16440.16440.1619.635.2生活服务293.48293.48293.48293.4822.606消防及环保工程206.96206.96206.96206.9613.786.1消防环保工程206.96206.96206.96206.9613.787项目总图工程30.8930.8930.8930.894.647.1场地及道路硬化2125.72421.04421.047.2场区围墙421.042125.722125.727.3安全保卫室30.8930.8930.8930.898绿化工程737.4225.81合计7722.4815513.6915513.691147.55(四)设备方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费1227.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量986644.12千瓦时,折合121.26吨标准煤。2、项目年总用水量7269.76立方米,折合0.62吨标准煤。3、“CNG压缩机装配线投资建设项目投资建设项目”,年用电量986644.12千瓦时,年总用水量7269.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.88吨标准煤/年。达产年综合节能量52.23吨标准煤/年,项目总节能率28.37%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范基地发展规划,符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“CNG压缩机装配线投资建设项目”主要从事CNG压缩机装配线项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性CNG压缩机装配线投资建设项目选址于xx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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