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泓域咨询MACRO/ PP膜片投资建设项目立项申请PP膜片投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人潘xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43301.64平方米(折合约64.92亩),其中:净用地面积43301.64平方米(红线范围折合约64.92亩)。项目规划总建筑面积53261.02平方米,其中:规划建设主体工程32749.66平方米,计容建筑面积53261.02平方米;预计建筑工程投资4507.10万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PP膜片,根据市场情况,预计年产值40873.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12185.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4507.105796.97187.7012185.481.1工程费用万元4507.105796.9731192.631.1.1建筑工程费用万元4507.104507.1027.68%1.1.2设备购置及安装费万元5796.975796.9735.60%1.2工程建设其他费用万元1881.411881.4111.56%1.2.1无形资产万元1046.751046.751.3预备费万元834.66834.661.3.1基本预备费万元424.09424.091.3.2涨价预备费万元410.57410.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元12185.4812185.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4096.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31192.6314748.2924075.9731192.6331192.6331192.631.1应收账款万元9357.795614.677486.239357.799357.799357.791.2存货万元14036.688422.0111229.3514036.6814036.6814036.681.2.1原辅材料万元4211.002526.603368.804211.004211.004211.001.2.2燃料动力万元210.55126.33168.44210.55210.55210.551.2.3在产品万元6456.873874.125165.506456.876456.876456.871.2.4产成品万元3158.251894.952526.603158.253158.253158.251.3现金万元7798.164678.896238.537798.167798.167798.162流动负债万元27096.4116257.8521677.1327096.4127096.4127096.412.1应付账款万元27096.4116257.8521677.1327096.4127096.4127096.413流动资金万元4096.222457.733276.984096.224096.224096.224铺底流动资金万元1365.39819.241092.321365.391365.391365.393、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16281.70万元,其中:固定资产投资12185.48万元,占项目总投资的74.84%;流动资金4096.22万元,占项目总投资的25.16%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4507.10万元,占项目总投资的27.68%;设备购置费5796.97万元,占项目总投资的35.60%;其它投资1881.41万元,占项目总投资的11.56%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12185.48+4096.22=16281.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16281.70133.62%133.62%100.00%2项目建设投资万元12185.48100.00%100.00%74.84%2.1工程费用万元10304.0784.56%84.56%63.29%2.1.1建筑工程费万元4507.1036.99%36.99%27.68%2.1.2设备购置及安装费万元5796.9747.57%47.57%35.60%2.2工程建设其他费用万元1046.758.59%8.59%6.43%2.2.1无形资产万元1046.758.59%8.59%6.43%2.3预备费万元834.666.85%6.85%5.13%2.3.1基本预备费万元424.093.48%3.48%2.60%2.3.2涨价预备费万元410.573.37%3.37%2.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12185.48100.00%100.00%74.84%5建设期间费用万元6流动资金万元4096.2233.62%33.62%25.16%7铺底流动资金万元1365.4111.21%11.21%8.39%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.91%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.03%,固定资产投资强度187.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16810.2916810.2932749.6632749.663048.511.1主要生产车间10086.1710086.1719649.8019649.801890.081.2辅助生产车间5379.295379.2910479.8910479.89975.521.3其他生产车间1344.821344.821899.481899.48182.912仓储工程3566.543566.5413332.3813332.38902.582.1成品贮存891.63891.633333.093333.09225.652.2原料仓储1854.601854.606932.846932.84469.342.3辅助材料仓库820.30820.303066.453066.45207.593供配电工程190.22190.22190.22190.2214.493.1供配电室190.22190.22190.22190.2214.494给排水工程218.75218.75218.75218.7512.964.1给排水218.75218.75218.75218.7512.965服务性工程2258.812258.812258.812258.81152.925.1办公用房1079.441079.441079.441079.4475.665.2生活服务1179.371179.371179.371179.3762.066消防及环保工程637.22637.22637.22637.2248.536.1消防环保工程637.22637.22637.22637.2248.537项目总图工程95.1195.1195.1195.11230.567.1场地及道路硬化6412.091266.951266.957.2场区围墙1266.956412.096412.097.3安全保卫室95.1195.1195.1195.118绿化工程2758.4696.55合计23776.9353261.0253261.024507.10(四)设备方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费5796.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量1076879.01千瓦时,折合132.35吨标准煤。2、项目年总用水量35604.42立方米,折合3.04吨标准煤。3、“PP膜片投资建设项目投资建设项目”,年用电量1076879.01千瓦时,年总用水量35604.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.39吨标准煤/年。达产年综合节能量35.99吨标准煤/年,项目总节能率22.99%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新区发展规划,符合xxx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“PP膜片投资建设项目”主要从事PP膜片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PP膜片投资建设项目选址于xxx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足x

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