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泓域咨询MACRO/ 低阶煤分质投资建设项目立项申请低阶煤分质投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29841.58平方米(折合约44.74亩),其中:净用地面积29841.58平方米(红线范围折合约44.74亩)。项目规划总建筑面积42971.88平方米,其中:规划建设主体工程33531.76平方米,计容建筑面积42971.88平方米;预计建筑工程投资3860.52万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为低阶煤分质,根据市场情况,预计年产值16912.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8935.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3860.523638.96199.718935.031.1工程费用万元3860.523638.9611543.661.1.1建筑工程费用万元3860.523860.5234.90%1.1.2设备购置及安装费万元3638.963638.9632.90%1.2工程建设其他费用万元1435.551435.5512.98%1.2.1无形资产万元656.93656.931.3预备费万元778.62778.621.3.1基本预备费万元365.24365.241.3.2涨价预备费万元413.38413.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元8935.038935.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2126.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11543.666156.408243.9411543.6611543.6611543.661.1应收账款万元3463.102077.862770.483463.103463.103463.101.2存货万元5194.653116.794155.725194.655194.655194.651.2.1原辅材料万元1558.39935.041246.721558.391558.391558.391.2.2燃料动力万元77.9246.7562.3477.9277.9277.921.2.3在产品万元2389.541433.721911.632389.542389.542389.541.2.4产成品万元1168.80701.28935.041168.801168.801168.801.3现金万元2885.911731.552308.732885.912885.912885.912流动负债万元9417.415650.457533.939417.419417.419417.412.1应付账款万元9417.415650.457533.939417.419417.419417.413流动资金万元2126.251275.751701.002126.252126.252126.254铺底流动资金万元708.74425.25567.00708.74708.74708.743、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11061.28万元,其中:固定资产投资8935.03万元,占项目总投资的80.78%;流动资金2126.25万元,占项目总投资的19.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3860.52万元,占项目总投资的34.90%;设备购置费3638.96万元,占项目总投资的32.90%;其它投资1435.55万元,占项目总投资的12.98%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8935.03+2126.25=11061.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11061.28123.80%123.80%100.00%2项目建设投资万元8935.03100.00%100.00%80.78%2.1工程费用万元7499.4883.93%83.93%67.80%2.1.1建筑工程费万元3860.5243.21%43.21%34.90%2.1.2设备购置及安装费万元3638.9640.73%40.73%32.90%2.2工程建设其他费用万元656.937.35%7.35%5.94%2.2.1无形资产万元656.937.35%7.35%5.94%2.3预备费万元778.628.71%8.71%7.04%2.3.1基本预备费万元365.244.09%4.09%3.30%2.3.2涨价预备费万元413.384.63%4.63%3.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8935.03100.00%100.00%80.78%5建设期间费用万元6流动资金万元2126.2523.80%23.80%19.22%7铺底流动资金万元708.757.93%7.93%6.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.70%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度199.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11962.5711962.5733531.7633531.763313.681.1主要生产车间7177.547177.5420119.0620119.062054.481.2辅助生产车间3828.023828.0210730.1610730.161060.381.3其他生产车间957.01957.011944.841944.84198.822仓储工程2538.032538.036136.086136.08441.002.1成品贮存634.51634.511534.021534.02110.252.2原料仓储1319.781319.783190.763190.76229.322.3辅助材料仓库583.75583.751411.301411.30101.433供配电工程135.36135.36135.36135.3610.943.1供配电室135.36135.36135.36135.3610.944给排水工程155.67155.67155.67155.679.794.1给排水155.67155.67155.67155.679.795服务性工程1607.421607.421607.421607.42115.535.1办公用房860.56860.56860.56860.5656.325.2生活服务746.86746.86746.86746.8656.516消防及环保工程453.46453.46453.46453.4636.666.1消防环保工程453.46453.46453.46453.4636.667项目总图工程67.6867.6867.6867.68-133.407.1场地及道路硬化4650.89976.69976.697.2场区围墙976.694650.894650.897.3安全保卫室67.6867.6867.6867.688绿化工程1894.9466.32合计16920.1842971.8842971.883860.52(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费3638.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量907719.10千瓦时,折合111.56吨标准煤。2、项目年总用水量8620.52立方米,折合0.74吨标准煤。3、“低阶煤分质投资建设项目投资建设项目”,年用电量907719.10千瓦时,年总用水量8620.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.30吨标准煤/年。达产年综合节能量41.54吨标准煤/年,项目总节能率26.84%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“低阶煤分质投资建设项目”主要从事低阶煤分质项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性低阶煤分质投资建设项目选址于xxx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保

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