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泓域咨询MACRO/ 优质复合肥投资建设项目立项申请优质复合肥投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人汪xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39379.68平方米(折合约59.04亩),其中:净用地面积39379.68平方米(红线范围折合约59.04亩)。项目规划总建筑面积53556.36平方米,其中:规划建设主体工程35859.16平方米,计容建筑面积53556.36平方米;预计建筑工程投资4161.73万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为优质复合肥,根据市场情况,预计年产值23378.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11645.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4161.734022.77197.2511645.641.1工程费用万元4161.734022.7716029.971.1.1建筑工程费用万元4161.734161.7328.26%1.1.2设备购置及安装费万元4022.774022.7727.32%1.2工程建设其他费用万元3461.143461.1423.50%1.2.1无形资产万元1944.721944.721.3预备费万元1516.421516.421.3.1基本预备费万元756.88756.881.3.2涨价预备费万元759.54759.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元11645.6411645.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3080.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16029.977479.0514343.9316029.9716029.9716029.971.1应收账款万元4808.992164.053847.194808.994808.994808.991.2存货万元7213.493246.075770.797213.497213.497213.491.2.1原辅材料万元2164.05973.821731.242164.052164.052164.051.2.2燃料动力万元108.2048.6986.56108.20108.20108.201.2.3在产品万元3318.211493.192654.563318.213318.213318.211.2.4产成品万元1623.04730.371298.431623.041623.041623.041.3现金万元4007.491803.373205.994007.494007.494007.492流动负债万元12949.345827.2010359.4712949.3412949.3412949.342.1应付账款万元12949.345827.2010359.4712949.3412949.3412949.343流动资金万元3080.631386.282464.503080.633080.633080.634铺底流动资金万元1026.87462.09821.501026.871026.871026.873、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14726.27万元,其中:固定资产投资11645.64万元,占项目总投资的79.08%;流动资金3080.63万元,占项目总投资的20.92%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4161.73万元,占项目总投资的28.26%;设备购置费4022.77万元,占项目总投资的27.32%;其它投资3461.14万元,占项目总投资的23.50%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11645.64+3080.63=14726.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14726.27126.45%126.45%100.00%2项目建设投资万元11645.64100.00%100.00%79.08%2.1工程费用万元8184.5070.28%70.28%55.58%2.1.1建筑工程费万元4161.7335.74%35.74%28.26%2.1.2设备购置及安装费万元4022.7734.54%34.54%27.32%2.2工程建设其他费用万元1944.7216.70%16.70%13.21%2.2.1无形资产万元1944.7216.70%16.70%13.21%2.3预备费万元1516.4213.02%13.02%10.30%2.3.1基本预备费万元756.886.50%6.50%5.14%2.3.2涨价预备费万元759.546.52%6.52%5.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11645.64100.00%100.00%79.08%5建设期间费用万元6流动资金万元3080.6326.45%26.45%20.92%7铺底流动资金万元1026.888.82%8.82%6.97%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.57%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度197.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14914.6514914.6535859.1635859.163065.181.1主要生产车间8948.798948.7921515.5021515.501900.411.2辅助生产车间4772.694772.6911474.9311474.93980.861.3其他生产车间1193.171193.172079.832079.83183.912仓储工程3164.353164.3511503.1811503.18715.112.1成品贮存791.09791.092875.802875.80178.782.2原料仓储1645.461645.465981.655981.65371.862.3辅助材料仓库727.80727.802645.732645.73164.483供配电工程168.77168.77168.77168.7711.803.1供配电室168.77168.77168.77168.7711.804给排水工程194.08194.08194.08194.0810.564.1给排水194.08194.08194.08194.0810.565服务性工程2004.092004.092004.092004.09124.595.1办公用房1001.971001.971001.971001.9751.505.2生活服务1002.121002.121002.121002.1263.666消防及环保工程565.36565.36565.36565.3639.546.1消防环保工程565.36565.36565.36565.3639.547项目总图工程84.3884.3884.3884.38133.787.1场地及道路硬化5675.381214.081214.087.2场区围墙1214.085675.385675.387.3安全保卫室84.3884.3884.3884.388绿化工程1747.6961.17合计21095.6953556.3653556.364161.73(四)设备方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费4022.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量803896.08千瓦时,折合98.80吨标准煤。2、项目年总用水量12205.57立方米,折合1.04吨标准煤。3、“优质复合肥投资建设项目投资建设项目”,年用电量803896.08千瓦时,年总用水量12205.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.84吨标准煤/年。达产年综合节能量33.28吨标准煤/年,项目总节能率24.94%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“优质复合肥投资建设项目”主要从事优质复合肥项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性优质复合肥投资建设项目选址于xx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济技术开发区环境保护

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