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文档简介
泓域咨询MACRO/ PVC环保稳定剂投资建设项目立项申请PVC环保稳定剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人江xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22124.39平方米(折合约33.17亩),其中:净用地面积22124.39平方米(红线范围折合约33.17亩)。项目规划总建筑面积24115.59平方米,其中:规划建设主体工程15559.82平方米,计容建筑面积24115.59平方米;预计建筑工程投资1872.33万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PVC环保稳定剂,根据市场情况,预计年产值17461.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5698.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1872.332540.20171.795698.271.1工程费用万元1872.332540.2011732.441.1.1建筑工程费用万元1872.331872.3324.12%1.1.2设备购置及安装费万元2540.202540.2032.73%1.2工程建设其他费用万元1285.741285.7416.57%1.2.1无形资产万元525.83525.831.3预备费万元759.91759.911.3.1基本预备费万元313.71313.711.3.2涨价预备费万元446.20446.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元5698.275698.272、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2062.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11732.446367.259034.0411732.4411732.4411732.441.1应收账款万元3519.732111.842463.813519.733519.733519.731.2存货万元5279.603167.763695.725279.605279.605279.601.2.1原辅材料万元1583.88950.331108.721583.881583.881583.881.2.2燃料动力万元79.1947.5255.4479.1979.1979.191.2.3在产品万元2428.621457.171700.032428.622428.622428.621.2.4产成品万元1187.91712.75831.541187.911187.911187.911.3现金万元2933.111759.872053.182933.112933.112933.112流动负债万元9669.655801.796768.769669.659669.659669.652.1应付账款万元9669.655801.796768.769669.659669.659669.653流动资金万元2062.791237.671443.952062.792062.792062.794铺底流动资金万元687.59412.56481.32687.59687.59687.593、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7761.06万元,其中:固定资产投资5698.27万元,占项目总投资的73.42%;流动资金2062.79万元,占项目总投资的26.58%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1872.33万元,占项目总投资的24.12%;设备购置费2540.20万元,占项目总投资的32.73%;其它投资1285.74万元,占项目总投资的16.57%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5698.27+2062.79=7761.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7761.06136.20%136.20%100.00%2项目建设投资万元5698.27100.00%100.00%73.42%2.1工程费用万元4412.5377.44%77.44%56.85%2.1.1建筑工程费万元1872.3332.86%32.86%24.12%2.1.2设备购置及安装费万元2540.2044.58%44.58%32.73%2.2工程建设其他费用万元525.839.23%9.23%6.78%2.2.1无形资产万元525.839.23%9.23%6.78%2.3预备费万元759.9113.34%13.34%9.79%2.3.1基本预备费万元313.715.51%5.51%4.04%2.3.2涨价预备费万元446.207.83%7.83%5.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5698.27100.00%100.00%73.42%5建设期间费用万元6流动资金万元2062.7936.20%36.20%26.58%7铺底流动资金万元687.6012.07%12.07%8.86%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.86%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度171.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9363.279363.2715559.8215559.821328.871.1主要生产车间5617.965617.969335.899335.89823.901.2辅助生产车间2996.252996.254979.144979.14425.241.3其他生产车间749.06749.06902.47902.4779.732仓储工程1986.551986.555561.255561.25345.422.1成品贮存496.64496.641390.311390.3186.362.2原料仓储1033.011033.012891.852891.85179.622.3辅助材料仓库456.91456.911279.091279.0979.453供配电工程105.95105.95105.95105.957.403.1供配电室105.95105.95105.95105.957.404给排水工程121.84121.84121.84121.846.624.1给排水121.84121.84121.84121.846.625服务性工程1258.151258.151258.151258.1578.155.1办公用房709.00709.00709.00709.0039.855.2生活服务549.15549.15549.15549.1546.846消防及环保工程354.93354.93354.93354.9324.806.1消防环保工程354.93354.93354.93354.9324.807项目总图工程52.9752.9752.9752.9734.607.1场地及道路硬化3468.55747.55747.557.2场区围墙747.553468.553468.557.3安全保卫室52.9752.9752.9752.978绿化工程1327.7846.47合计13243.6624115.5924115.591872.33(四)设备方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费2540.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量771349.68千瓦时,折合94.80吨标准煤。2、项目年总用水量12420.38立方米,折合1.06吨标准煤。3、“PVC环保稳定剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量771349.68千瓦时,年总用水量12420.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.86吨标准煤/年。达产年综合节能量31.95吨标准煤/年,项目总节能率26.54%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济开发区发展规划,符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“PVC环保稳定剂投资建设项目”主要从事PVC环保稳定剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PVC环保稳定剂投资建设项目选址于某某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、
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