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泓域咨询MACRO/ 仿真丝面料投资建设项目立项申请仿真丝面料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人姚xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50878.76平方米(折合约76.28亩),其中:净用地面积50878.76平方米(红线范围折合约76.28亩)。项目规划总建筑面积76826.93平方米,其中:规划建设主体工程55463.84平方米,计容建筑面积76826.93平方米;预计建筑工程投资6400.29万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为仿真丝面料,根据市场情况,预计年产值32189.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14069.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6400.295372.11184.4414069.081.1工程费用万元6400.295372.1124373.951.1.1建筑工程费用万元6400.296400.2935.05%1.1.2设备购置及安装费万元5372.115372.1129.42%1.2工程建设其他费用万元2296.682296.6812.58%1.2.1无形资产万元1264.801264.801.3预备费万元1031.881031.881.3.1基本预备费万元541.65541.651.3.2涨价预备费万元490.23490.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元14069.0814069.082、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4191.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24373.9511526.3918752.1824373.9524373.9524373.951.1应收账款万元7312.194021.705484.147312.197312.197312.191.2存货万元10968.286032.558226.2110968.2810968.2810968.281.2.1原辅材料万元3290.481809.772467.863290.483290.483290.481.2.2燃料动力万元164.5290.49123.39164.52164.52164.521.2.3在产品万元5045.412774.973784.065045.415045.415045.411.2.4产成品万元2467.861357.321850.902467.862467.862467.861.3现金万元6093.493351.424570.126093.496093.496093.492流动负债万元20182.8011100.5415137.1020182.8020182.8020182.802.1应付账款万元20182.8011100.5415137.1020182.8020182.8020182.803流动资金万元4191.152305.133143.364191.154191.154191.154铺底流动资金万元1397.04768.381047.791397.041397.041397.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18260.23万元,其中:固定资产投资14069.08万元,占项目总投资的77.05%;流动资金4191.15万元,占项目总投资的22.95%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6400.29万元,占项目总投资的35.05%;设备购置费5372.11万元,占项目总投资的29.42%;其它投资2296.68万元,占项目总投资的12.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14069.08+4191.15=18260.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18260.23129.79%129.79%100.00%2项目建设投资万元14069.08100.00%100.00%77.05%2.1工程费用万元11772.4083.68%83.68%64.47%2.1.1建筑工程费万元6400.2945.49%45.49%35.05%2.1.2设备购置及安装费万元5372.1138.18%38.18%29.42%2.2工程建设其他费用万元1264.808.99%8.99%6.93%2.2.1无形资产万元1264.808.99%8.99%6.93%2.3预备费万元1031.887.33%7.33%5.65%2.3.1基本预备费万元541.653.85%3.85%2.97%2.3.2涨价预备费万元490.233.48%3.48%2.68%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14069.08100.00%100.00%77.05%5建设期间费用万元6流动资金万元4191.1529.79%29.79%22.95%7铺底流动资金万元1397.059.93%9.93%7.65%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.34%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度184.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25302.2025302.2055463.8455463.845082.631.1主要生产车间15181.3215181.3233278.3033278.303151.231.2辅助生产车间8096.708096.7017748.4317748.431626.441.3其他生产车间2024.182024.183216.903216.90304.962仓储工程5368.225368.2213886.0113886.01925.452.1成品贮存1342.061342.063471.503471.50231.362.2原料仓储2791.472791.477220.737220.73481.232.3辅助材料仓库1234.691234.693193.783193.78212.853供配电工程286.30286.30286.30286.3021.473.1供配电室286.30286.30286.30286.3021.474给排水工程329.25329.25329.25329.2519.204.1给排水329.25329.25329.25329.2519.205服务性工程3399.873399.873399.873399.87226.595.1办公用房1442.311442.311442.311442.31131.185.2生活服务1957.561957.561957.561957.56101.836消防及环保工程959.12959.12959.12959.1271.916.1消防环保工程959.12959.12959.12959.1271.917项目总图工程143.15143.15143.15143.15-49.917.1场地及道路硬化9770.051901.881901.887.2场区围墙1901.889770.059770.057.3安全保卫室143.15143.15143.15143.158绿化工程2941.30102.95合计35788.1276826.9376826.936400.29(四)设备方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费5372.11万元。五、节能与环保1、项目年用电量957759.19千瓦时,折合117.71吨标准煤。2、项目年总用水量19656.62立方米,折合1.68吨标准煤。3、“仿真丝面料投资建设项目投资建设项目”,年用电量957759.19千瓦时,年总用水量19656.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.39吨标准煤/年。达产年综合节能量35.66吨标准煤/年,项目总节能率20.22%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“仿真丝面料投资建设项目”主要从事仿真丝面料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性仿真丝面料投资建设项目选址于xxx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济开发区环境保护规划要求。

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