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泓域咨询MACRO/ 光学元件投资建设项目立项申请光学元件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人曹xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57495.40平方米(折合约86.20亩),其中:净用地面积57495.40平方米(红线范围折合约86.20亩)。项目规划总建筑面积74744.02平方米,其中:规划建设主体工程50305.99平方米,计容建筑面积74744.02平方米;预计建筑工程投资5247.62万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为光学元件,根据市场情况,预计年产值23919.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14546.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5247.627623.87168.7514546.251.1工程费用万元5247.627623.8716858.341.1.1建筑工程费用万元5247.625247.6229.40%1.1.2设备购置及安装费万元7623.877623.8742.71%1.2工程建设其他费用万元1674.761674.769.38%1.2.1无形资产万元684.10684.101.3预备费万元990.66990.661.3.1基本预备费万元477.48477.481.3.2涨价预备费万元513.18513.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元14546.2514546.252、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3305.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16858.349294.4212859.2216858.3416858.3416858.341.1应收账款万元5057.502781.633793.135057.505057.505057.501.2存货万元7586.254172.445689.697586.257586.257586.251.2.1原辅材料万元2275.881251.731706.912275.882275.882275.881.2.2燃料动力万元113.7962.5985.35113.79113.79113.791.2.3在产品万元3489.681919.322617.263489.683489.683489.681.2.4产成品万元1706.91938.801280.181706.911706.911706.911.3现金万元4214.592318.023160.944214.594214.594214.592流动负债万元13553.057454.1810164.7913553.0513553.0513553.052.1应付账款万元13553.057454.1810164.7913553.0513553.0513553.053流动资金万元3305.291817.912478.973305.293305.293305.294铺底流动资金万元1101.75605.97826.321101.751101.751101.753、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17851.54万元,其中:固定资产投资14546.25万元,占项目总投资的81.48%;流动资金3305.29万元,占项目总投资的18.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5247.62万元,占项目总投资的29.40%;设备购置费7623.87万元,占项目总投资的42.71%;其它投资1674.76万元,占项目总投资的9.38%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14546.25+3305.29=17851.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17851.54122.72%122.72%100.00%2项目建设投资万元14546.25100.00%100.00%81.48%2.1工程费用万元12871.4988.49%88.49%72.10%2.1.1建筑工程费万元5247.6236.08%36.08%29.40%2.1.2设备购置及安装费万元7623.8752.41%52.41%42.71%2.2工程建设其他费用万元684.104.70%4.70%3.83%2.2.1无形资产万元684.104.70%4.70%3.83%2.3预备费万元990.666.81%6.81%5.55%2.3.1基本预备费万元477.483.28%3.28%2.67%2.3.2涨价预备费万元513.183.53%3.53%2.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14546.25100.00%100.00%81.48%5建设期间费用万元6流动资金万元3305.2922.72%22.72%18.52%7铺底流动资金万元1101.767.57%7.57%6.17%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.10%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度168.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22397.7422397.7450305.9950305.993885.071.1主要生产车间13438.6413438.6430183.5930183.592408.741.2辅助生产车间7167.287167.2816097.9216097.921243.221.3其他生产车间1791.821791.822917.752917.75233.102仓储工程4752.004752.0015884.7215884.72892.192.1成品贮存1188.001188.003971.183971.18223.052.2原料仓储2471.042471.048260.058260.05463.942.3辅助材料仓库1092.961092.963653.493653.49205.203供配电工程253.44253.44253.44253.4416.013.1供配电室253.44253.44253.44253.4416.014给排水工程291.46291.46291.46291.4614.324.1给排水291.46291.46291.46291.4614.325服务性工程3009.603009.603009.603009.60169.045.1办公用房1650.351650.351650.351650.3573.015.2生活服务1359.251359.251359.251359.2576.046消防及环保工程849.02849.02849.02849.0253.656.1消防环保工程849.02849.02849.02849.0253.657项目总图工程126.72126.72126.72126.72110.417.1场地及道路硬化7923.151880.671880.677.2场区围墙1880.677923.157923.157.3安全保卫室126.72126.72126.72126.728绿化工程3055.26106.93合计31679.9774744.0274744.025247.62(四)设备方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费7623.87万元。五、节能与环保1、项目年用电量692343.29千瓦时,折合85.09吨标准煤。2、项目年总用水量26063.15立方米,折合2.23吨标准煤。3、“光学元件投资建设项目投资建设项目”,年用电量692343.29千瓦时,年总用水量26063.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.32吨标准煤/年。达产年综合节能量30.68吨标准煤/年,项目总节能率21.48%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业新城发展规划,符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“光学元件投资建设项目”主要从事光学元件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性光学元件投资建设项目选址于某某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业新城环境保护规划要求。因此,建

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