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泓域咨询MACRO/ 不锈钢机械配件投资建设项目立项申请不锈钢机械配件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人沈xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15140.90平方米(折合约22.70亩),其中:净用地面积15140.90平方米(红线范围折合约22.70亩)。项目规划总建筑面积25436.71平方米,其中:规划建设主体工程15856.67平方米,计容建筑面积25436.71平方米;预计建筑工程投资2106.35万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为不锈钢机械配件,根据市场情况,预计年产值8595.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4300.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2106.351192.27189.474300.971.1工程费用万元2106.351192.276788.631.1.1建筑工程费用万元2106.352106.3537.94%1.1.2设备购置及安装费万元1192.271192.2721.47%1.2工程建设其他费用万元1002.351002.3518.05%1.2.1无形资产万元499.39499.391.3预备费万元502.96502.961.3.1基本预备费万元202.67202.671.3.2涨价预备费万元300.29300.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元4300.974300.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1251.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6788.633269.564256.306788.636788.636788.631.1应收账款万元2036.591120.121425.612036.592036.592036.591.2存货万元3054.881680.192138.423054.883054.883054.881.2.1原辅材料万元916.46504.06641.52916.46916.46916.461.2.2燃料动力万元45.8225.2032.0845.8245.8245.821.2.3在产品万元1405.24772.88983.671405.241405.241405.241.2.4产成品万元687.35378.04481.14687.35687.35687.351.3现金万元1697.16933.441188.011697.161697.161697.162流动负债万元5537.493045.623876.245537.495537.495537.492.1应付账款万元5537.493045.623876.245537.495537.495537.493流动资金万元1251.14688.13875.801251.141251.141251.144铺底流动资金万元417.04229.38291.93417.04417.04417.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5552.11万元,其中:固定资产投资4300.97万元,占项目总投资的77.47%;流动资金1251.14万元,占项目总投资的22.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2106.35万元,占项目总投资的37.94%;设备购置费1192.27万元,占项目总投资的21.47%;其它投资1002.35万元,占项目总投资的18.05%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4300.97+1251.14=5552.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5552.11129.09%129.09%100.00%2项目建设投资万元4300.97100.00%100.00%77.47%2.1工程费用万元3298.6276.69%76.69%59.41%2.1.1建筑工程费万元2106.3548.97%48.97%37.94%2.1.2设备购置及安装费万元1192.2727.72%27.72%21.47%2.2工程建设其他费用万元499.3911.61%11.61%8.99%2.2.1无形资产万元499.3911.61%11.61%8.99%2.3预备费万元502.9611.69%11.69%9.06%2.3.1基本预备费万元202.674.71%4.71%3.65%2.3.2涨价预备费万元300.296.98%6.98%5.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4300.97100.00%100.00%77.47%5建设期间费用万元6流动资金万元1251.1429.09%29.09%22.53%7铺底流动资金万元417.059.70%9.70%7.51%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.75%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度189.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7466.477466.4715856.6715856.671444.361.1主要生产车间4479.884479.889514.009514.00895.501.2辅助生产车间2389.272389.275074.135074.13462.201.3其他生产车间597.32597.32919.69919.6986.662仓储工程1584.121584.126227.036227.03412.522.1成品贮存396.03396.031556.761556.76103.132.2原料仓储823.74823.743238.063238.06214.512.3辅助材料仓库364.35364.351432.221432.2294.883供配电工程84.4984.4984.4984.496.303.1供配电室84.4984.4984.4984.496.304给排水工程97.1697.1697.1697.165.634.1给排水97.1697.1697.1697.165.635服务性工程1003.271003.271003.271003.2766.465.1办公用房460.35460.35460.35460.3538.705.2生活服务542.92542.92542.92542.9238.216消防及环保工程283.03283.03283.03283.0321.096.1消防环保工程283.03283.03283.03283.0321.097项目总图工程42.2442.2442.2442.24117.087.1场地及道路硬化2664.69552.52552.527.2场区围墙552.522664.692664.697.3安全保卫室42.2442.2442.2442.248绿化工程940.3932.91合计10560.7825436.7125436.712106.35(四)设备方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费1192.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量626030.00千瓦时,折合76.94吨标准煤。2、项目年总用水量5987.91立方米,折合0.51吨标准煤。3、“不锈钢机械配件投资建设项目投资建设项目”,年用电量626030.00千瓦时,年总用水量5987.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.45吨标准煤/年。达产年综合节能量24.46吨标准煤/年,项目总节能率29.22%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范基地发展规划,符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“不锈钢机械配件投资建设项目”主要从事不锈钢机械配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性不锈钢机械配件投资建设项目选址于某某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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