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文档简介
泓域咨询MACRO/ 中高档医护服装投资建设项目立项申请中高档医护服装投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人雷xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43521.75平方米(折合约65.25亩),其中:净用地面积43521.75平方米(红线范围折合约65.25亩)。项目规划总建筑面积63976.97平方米,其中:规划建设主体工程48709.96平方米,计容建筑面积63976.97平方米;预计建筑工程投资5725.94万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为中高档医护服装,根据市场情况,预计年产值18641.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11580.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5725.944865.51177.4811580.571.1工程费用万元5725.944865.5113128.191.1.1建筑工程费用万元5725.945725.9441.91%1.1.2设备购置及安装费万元4865.514865.5135.61%1.2工程建设其他费用万元989.12989.127.24%1.2.1无形资产万元400.96400.961.3预备费万元588.16588.161.3.1基本预备费万元327.30327.301.3.2涨价预备费万元260.86260.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元11580.5711580.572、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2081.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13128.198164.6310879.0513128.1913128.1913128.191.1应收账款万元3938.462560.002953.843938.463938.463938.461.2存货万元5907.693840.004430.765907.695907.695907.691.2.1原辅材料万元1772.311152.001329.231772.311772.311772.311.2.2燃料动力万元88.6257.6066.4688.6288.6288.621.2.3在产品万元2717.541766.402038.152717.542717.542717.541.2.4产成品万元1329.23864.00996.921329.231329.231329.231.3现金万元3282.052133.332461.543282.053282.053282.052流动负债万元11046.437180.188284.8211046.4311046.4311046.432.1应付账款万元11046.437180.188284.8211046.4311046.4311046.433流动资金万元2081.761353.141561.322081.762081.762081.764铺底流动资金万元693.91451.05520.44693.91693.91693.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13662.33万元,其中:固定资产投资11580.57万元,占项目总投资的84.76%;流动资金2081.76万元,占项目总投资的15.24%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5725.94万元,占项目总投资的41.91%;设备购置费4865.51万元,占项目总投资的35.61%;其它投资989.12万元,占项目总投资的7.24%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11580.57+2081.76=13662.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13662.33117.98%117.98%100.00%2项目建设投资万元11580.57100.00%100.00%84.76%2.1工程费用万元10591.4591.46%91.46%77.52%2.1.1建筑工程费万元5725.9449.44%49.44%41.91%2.1.2设备购置及安装费万元4865.5142.01%42.01%35.61%2.2工程建设其他费用万元400.963.46%3.46%2.93%2.2.1无形资产万元400.963.46%3.46%2.93%2.3预备费万元588.165.08%5.08%4.30%2.3.1基本预备费万元327.302.83%2.83%2.40%2.3.2涨价预备费万元260.862.25%2.25%1.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11580.57100.00%100.00%84.76%5建设期间费用万元6流动资金万元2081.7617.98%17.98%15.24%7铺底流动资金万元693.925.99%5.99%5.08%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.55%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.03%,固定资产投资强度177.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17092.6717092.6748709.9648709.964795.501.1主要生产车间10255.6010255.6029225.9829225.982973.211.2辅助生产车间5469.655469.6515587.1915587.191534.561.3其他生产车间1367.411367.412825.182825.18287.732仓储工程3626.453626.459923.569923.56710.532.1成品贮存906.61906.612480.892480.89177.632.2原料仓储1885.751885.755160.255160.25369.482.3辅助材料仓库834.08834.082282.422282.42163.423供配电工程193.41193.41193.41193.4115.583.1供配电室193.41193.41193.41193.4115.584给排水工程222.42222.42222.42222.4213.934.1给排水222.42222.42222.42222.4213.935服务性工程2296.752296.752296.752296.75164.455.1办公用房1057.911057.911057.911057.9172.505.2生活服务1238.841238.841238.841238.8498.666消防及环保工程647.93647.93647.93647.9352.196.1消防环保工程647.93647.93647.93647.9352.197项目总图工程96.7196.7196.7196.71-104.477.1场地及道路硬化6740.131338.271338.277.2场区围墙1338.276740.136740.137.3安全保卫室96.7196.7196.7196.718绿化工程2235.1678.23合计24176.3363976.9763976.975725.94(四)设备方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费4865.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量1205274.56千瓦时,折合148.13吨标准煤。2、项目年总用水量14260.56立方米,折合1.22吨标准煤。3、“中高档医护服装投资建设项目投资建设项目”,年用电量1205274.56千瓦时,年总用水量14260.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.35吨标准煤/年。达产年综合节能量39.70吨标准煤/年,项目总节能率25.16%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“中高档医护服装投资建设项目”主要从事中高档医护服装项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性中高档医护服装投资建设项目选址于xxx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园环境保护规划要求。因此,建设
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