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泓域咨询MACRO/ 全营养功能食品投资建设项目立项申请全营养功能食品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人江xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19176.25平方米(折合约28.75亩),其中:净用地面积19176.25平方米(红线范围折合约28.75亩)。项目规划总建筑面积27613.80平方米,其中:规划建设主体工程20226.21平方米,计容建筑面积27613.80平方米;预计建筑工程投资2461.22万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为全营养功能食品,根据市场情况,预计年产值17950.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5366.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2461.221794.65186.665366.471.1工程费用万元2461.221794.6512257.651.1.1建筑工程费用万元2461.222461.2233.21%1.1.2设备购置及安装费万元1794.651794.6524.21%1.2工程建设其他费用万元1110.601110.6014.98%1.2.1无形资产万元478.53478.531.3预备费万元632.07632.071.3.1基本预备费万元331.75331.751.3.2涨价预备费万元300.32300.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元5366.475366.472、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2045.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12257.654557.0310160.3112257.6512257.6512257.651.1应收账款万元3677.291470.922757.973677.293677.293677.291.2存货万元5515.942206.384136.965515.945515.945515.941.2.1原辅材料万元1654.78661.911241.091654.781654.781654.781.2.2燃料动力万元82.7433.1062.0582.7482.7482.741.2.3在产品万元2537.331014.931903.002537.332537.332537.331.2.4产成品万元1241.09496.43930.811241.091241.091241.091.3现金万元3064.411225.772298.313064.413064.413064.412流动负债万元10212.634085.057659.4710212.6310212.6310212.632.1应付账款万元10212.634085.057659.4710212.6310212.6310212.633流动资金万元2045.02818.011533.762045.022045.022045.024铺底流动资金万元681.67272.67511.25681.67681.67681.673、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7411.49万元,其中:固定资产投资5366.47万元,占项目总投资的72.41%;流动资金2045.02万元,占项目总投资的27.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2461.22万元,占项目总投资的33.21%;设备购置费1794.65万元,占项目总投资的24.21%;其它投资1110.60万元,占项目总投资的14.98%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5366.47+2045.02=7411.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7411.49138.11%138.11%100.00%2项目建设投资万元5366.47100.00%100.00%72.41%2.1工程费用万元4255.8779.30%79.30%57.42%2.1.1建筑工程费万元2461.2245.86%45.86%33.21%2.1.2设备购置及安装费万元1794.6533.44%33.44%24.21%2.2工程建设其他费用万元478.538.92%8.92%6.46%2.2.1无形资产万元478.538.92%8.92%6.46%2.3预备费万元632.0711.78%11.78%8.53%2.3.1基本预备费万元331.756.18%6.18%4.48%2.3.2涨价预备费万元300.325.60%5.60%4.05%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5366.47100.00%100.00%72.41%5建设期间费用万元6流动资金万元2045.0238.11%38.11%27.59%7铺底流动资金万元681.6712.70%12.70%9.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.04%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度186.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9495.759495.7520226.2120226.211983.041.1主要生产车间5697.455697.4512135.7312135.731229.481.2辅助生产车间3038.643038.646472.396472.39634.571.3其他生产车间759.66759.661173.121173.12118.982仓储工程2014.662014.664801.934801.93342.402.1成品贮存503.67503.671200.481200.4885.602.2原料仓储1047.621047.622497.002497.00178.052.3辅助材料仓库463.37463.371104.441104.4478.753供配电工程107.45107.45107.45107.458.623.1供配电室107.45107.45107.45107.458.624给排水工程123.57123.57123.57123.577.714.1给排水123.57123.57123.57123.577.715服务性工程1275.951275.951275.951275.9590.985.1办公用房635.30635.30635.30635.3054.185.2生活服务640.65640.65640.65640.6549.396消防及环保工程359.95359.95359.95359.9528.876.1消防环保工程359.95359.95359.95359.9528.877项目总图工程53.7253.7253.7253.72-51.357.1场地及道路硬化3535.08619.94619.947.2场区围墙619.943535.083535.087.3安全保卫室53.7253.7253.7253.728绿化工程1455.7750.95合计13431.0527613.8027613.802461.22(四)设备方案项目计划购置设备共计51台(套),设备购置费1794.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量429368.38千瓦时,折合52.77吨标准煤。2、项目年总用水量13076.44立方米,折合1.12吨标准煤。3、“全营养功能食品投资建设项目投资建设项目”,年用电量429368.38千瓦时,年总用水量13076.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.89吨标准煤/年。达产年综合节能量23.10吨标准煤/年,项目总节能率23.38%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园发展规划,符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“全营养功能食品投资建设项目”主要从事全营养功能食品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性全营养功能食品投资建设项目选址于xx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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