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泓域咨询MACRO/ 再生燃料油投资建设项目立项申请再生燃料油投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人袁xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7263.63平方米(折合约10.89亩),其中:净用地面积7263.63平方米(红线范围折合约10.89亩)。项目规划总建筑面积11113.35平方米,其中:规划建设主体工程7671.82平方米,计容建筑面积11113.35平方米;预计建筑工程投资869.16万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为再生燃料油,根据市场情况,预计年产值4333.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2172.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元869.16685.71199.482172.341.1工程费用万元869.16685.712913.891.1.1建筑工程费用万元869.16869.1632.91%1.1.2设备购置及安装费万元685.71685.7125.96%1.2工程建设其他费用万元617.47617.4723.38%1.2.1无形资产万元267.32267.321.3预备费万元350.15350.151.3.1基本预备费万元184.49184.491.3.2涨价预备费万元165.66165.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元2172.342172.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金468.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2913.891227.732370.542913.892913.892913.891.1应收账款万元874.17393.38611.92874.17874.17874.171.2存货万元1311.25590.06917.881311.251311.251311.251.2.1原辅材料万元393.38177.02275.36393.38393.38393.381.2.2燃料动力万元19.678.8513.7719.6719.6719.671.2.3在产品万元603.18271.43422.22603.18603.18603.181.2.4产成品万元295.03132.76206.52295.03295.03295.031.3现金万元728.47327.81509.93728.47728.47728.472流动负债万元2445.251100.361711.672445.252445.252445.252.1应付账款万元2445.251100.361711.672445.252445.252445.253流动资金万元468.64210.89328.05468.64468.64468.644铺底流动资金万元156.2170.30109.35156.21156.21156.213、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2640.98万元,其中:固定资产投资2172.34万元,占项目总投资的82.26%;流动资金468.64万元,占项目总投资的17.74%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资869.16万元,占项目总投资的32.91%;设备购置费685.71万元,占项目总投资的25.96%;其它投资617.47万元,占项目总投资的23.38%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2172.34+468.64=2640.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2640.98121.57%121.57%100.00%2项目建设投资万元2172.34100.00%100.00%82.26%2.1工程费用万元1554.8771.58%71.58%58.87%2.1.1建筑工程费万元869.1640.01%40.01%32.91%2.1.2设备购置及安装费万元685.7131.57%31.57%25.96%2.2工程建设其他费用万元267.3212.31%12.31%10.12%2.2.1无形资产万元267.3212.31%12.31%10.12%2.3预备费万元350.1516.12%16.12%13.26%2.3.1基本预备费万元184.498.49%8.49%6.99%2.3.2涨价预备费万元165.667.63%7.63%6.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2172.34100.00%100.00%82.26%5建设期间费用万元6流动资金万元468.6421.57%21.57%17.74%7铺底流动资金万元156.217.19%7.19%5.91%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.46%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度199.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2642.672642.677671.827671.82660.001.1主要生产车间1585.601585.604603.094603.09409.201.2辅助生产车间845.65845.652454.982454.98211.201.3其他生产车间211.41211.41444.97444.9739.602仓储工程560.68560.682236.992236.99139.962.1成品贮存140.17140.17559.25559.2534.992.2原料仓储291.55291.551163.231163.2372.782.3辅助材料仓库128.96128.96514.51514.5132.193供配电工程29.9029.9029.9029.902.103.1供配电室29.9029.9029.9029.902.104给排水工程34.3934.3934.3934.391.884.1给排水34.3934.3934.3934.391.885服务性工程355.10355.10355.10355.1022.225.1办公用房195.54195.54195.54195.5411.535.2生活服务159.56159.56159.56159.5612.606消防及环保工程100.17100.17100.17100.177.056.1消防环保工程100.17100.17100.17100.177.057项目总图工程14.9514.9514.9514.9520.377.1场地及道路硬化938.20178.78178.787.2场区围墙178.78938.20938.207.3安全保卫室14.9514.9514.9514.958绿化工程445.0315.58合计3737.8611113.3511113.35869.16(四)设备方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费685.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量1348478.72千瓦时,折合165.73吨标准煤。2、项目年总用水量3365.21立方米,折合0.29吨标准煤。3、“再生燃料油投资建设项目投资建设项目”,年用电量1348478.72千瓦时,年总用水量3365.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.02吨标准煤/年。达产年综合节能量49.59吨标准煤/年,项目总节能率20.33%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“再生燃料油投资建设项目”主要从事再生燃料油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性再生燃料油投资建设项目选址于xxx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范中心环境保护规划要求。因此,

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