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泓域咨询MACRO/ 人造石投资建设项目立项申请人造石投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人龙xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28407.53平方米(折合约42.59亩),其中:净用地面积28407.53平方米(红线范围折合约42.59亩)。项目规划总建筑面积38066.09平方米,其中:规划建设主体工程30368.30平方米,计容建筑面积38066.09平方米;预计建筑工程投资2927.07万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为人造石,根据市场情况,预计年产值8997.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7126.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2927.072630.37167.327126.161.1工程费用万元2927.072630.377050.161.1.1建筑工程费用万元2927.072927.0735.04%1.1.2设备购置及安装费万元2630.372630.3731.49%1.2工程建设其他费用万元1568.721568.7218.78%1.2.1无形资产万元737.48737.481.3预备费万元831.24831.241.3.1基本预备费万元415.97415.971.3.2涨价预备费万元415.27415.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元7126.167126.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1226.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7050.163288.655235.997050.167050.167050.161.1应收账款万元2115.051269.031692.042115.052115.052115.051.2存货万元3172.571903.542538.063172.573172.573172.571.2.1原辅材料万元951.77571.06761.42951.77951.77951.771.2.2燃料动力万元47.5928.5538.0747.5947.5947.591.2.3在产品万元1459.38875.631167.511459.381459.381459.381.2.4产成品万元713.83428.30571.06713.83713.83713.831.3现金万元1762.541057.521410.031762.541762.541762.542流动负债万元5823.583494.154658.865823.585823.585823.582.1应付账款万元5823.583494.154658.865823.585823.585823.583流动资金万元1226.58735.95981.261226.581226.581226.584铺底流动资金万元408.86245.32327.09408.86408.86408.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8352.74万元,其中:固定资产投资7126.16万元,占项目总投资的85.32%;流动资金1226.58万元,占项目总投资的14.68%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2927.07万元,占项目总投资的35.04%;设备购置费2630.37万元,占项目总投资的31.49%;其它投资1568.72万元,占项目总投资的18.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7126.16+1226.58=8352.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8352.74117.21%117.21%100.00%2项目建设投资万元7126.16100.00%100.00%85.32%2.1工程费用万元5557.4477.99%77.99%66.53%2.1.1建筑工程费万元2927.0741.07%41.07%35.04%2.1.2设备购置及安装费万元2630.3736.91%36.91%31.49%2.2工程建设其他费用万元737.4810.35%10.35%8.83%2.2.1无形资产万元737.4810.35%10.35%8.83%2.3预备费万元831.2411.66%11.66%9.95%2.3.1基本预备费万元415.975.84%5.84%4.98%2.3.2涨价预备费万元415.275.83%5.83%4.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7126.16100.00%100.00%85.32%5建设期间费用万元6流动资金万元1226.5817.21%17.21%14.68%7铺底流动资金万元408.865.74%5.74%4.89%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.36%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度167.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13729.5113729.5130368.3030368.302568.671.1主要生产车间8237.718237.7118220.9818220.981592.581.2辅助生产车间4393.444393.449717.869717.86821.971.3其他生产车间1098.361098.361761.361761.36154.122仓储工程2912.912912.915003.565003.56307.802.1成品贮存728.23728.231250.891250.8976.952.2原料仓储1514.711514.712601.852601.85160.062.3辅助材料仓库669.97669.971150.821150.8270.793供配电工程155.36155.36155.36155.3610.753.1供配电室155.36155.36155.36155.3610.754给排水工程178.66178.66178.66178.669.624.1给排水178.66178.66178.66178.669.625服务性工程1844.841844.841844.841844.84113.495.1办公用房923.11923.11923.11923.1158.375.2生活服务921.73921.73921.73921.7367.856消防及环保工程520.44520.44520.44520.4436.026.1消防环保工程520.44520.44520.44520.4436.027项目总图工程77.6877.6877.6877.68-188.907.1场地及道路硬化5099.38830.03830.037.2场区围墙830.035099.385099.387.3安全保卫室77.6877.6877.6877.688绿化工程1989.1669.62合计19419.3938066.0938066.092927.07(四)设备方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费2630.37万元。五、节能与环保1、项目年用电量1048238.18千瓦时,折合128.83吨标准煤。2、项目年总用水量3362.94立方米,折合0.29吨标准煤。3、“人造石投资建设项目投资建设项目”,年用电量1048238.18千瓦时,年总用水量3362.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.12吨标准煤/年。达产年综合节能量40.77吨标准煤/年,项目总节能率20.99%,能源利用效果良好

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