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泓域咨询MACRO/ PMMA片材投资建设项目立项申请PMMA片材投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8257.46平方米(折合约12.38亩),其中:净用地面积8257.46平方米(红线范围折合约12.38亩)。项目规划总建筑面积13211.94平方米,其中:规划建设主体工程8263.15平方米,计容建筑面积13211.94平方米;预计建筑工程投资1174.10万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PMMA片材,根据市场情况,预计年产值8043.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2401.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1174.10943.26194.022401.971.1工程费用万元1174.10943.265539.701.1.1建筑工程费用万元1174.101174.1035.88%1.1.2设备购置及安装费万元943.26943.2628.82%1.2工程建设其他费用万元284.61284.618.70%1.2.1无形资产万元115.03115.031.3预备费万元169.58169.581.3.1基本预备费万元94.5594.551.3.2涨价预备费万元75.0375.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元2401.972401.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金870.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5539.702761.924959.555539.705539.705539.701.1应收账款万元1661.91747.861329.531661.911661.911661.911.2存货万元2492.861121.791994.292492.862492.862492.861.2.1原辅材料万元747.86336.54598.29747.86747.86747.861.2.2燃料动力万元37.3916.8329.9137.3937.3937.391.2.3在产品万元1146.72516.02917.371146.721146.721146.721.2.4产成品万元560.89252.40448.71560.89560.89560.891.3现金万元1384.92623.221107.941384.921384.921384.922流动负债万元4669.092101.093735.274669.094669.094669.092.1应付账款万元4669.092101.093735.274669.094669.094669.093流动资金万元870.61391.77696.49870.61870.61870.614铺底流动资金万元290.20130.59232.16290.20290.20290.203、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3272.58万元,其中:固定资产投资2401.97万元,占项目总投资的73.40%;流动资金870.61万元,占项目总投资的26.60%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1174.10万元,占项目总投资的35.88%;设备购置费943.26万元,占项目总投资的28.82%;其它投资284.61万元,占项目总投资的8.70%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2401.97+870.61=3272.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3272.58136.25%136.25%100.00%2项目建设投资万元2401.97100.00%100.00%73.40%2.1工程费用万元2117.3688.15%88.15%64.70%2.1.1建筑工程费万元1174.1048.88%48.88%35.88%2.1.2设备购置及安装费万元943.2639.27%39.27%28.82%2.2工程建设其他费用万元115.034.79%4.79%3.51%2.2.1无形资产万元115.034.79%4.79%3.51%2.3预备费万元169.587.06%7.06%5.18%2.3.1基本预备费万元94.553.94%3.94%2.89%2.3.2涨价预备费万元75.033.12%3.12%2.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2401.97100.00%100.00%73.40%5建设期间费用万元6流动资金万元870.6136.25%36.25%26.60%7铺底流动资金万元290.2012.08%12.08%8.87%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.02%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度194.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3153.703153.708263.158263.15807.751.1主要生产车间1892.221892.224957.894957.89500.811.2辅助生产车间1009.181009.182644.212644.21258.481.3其他生产车间252.30252.30479.26479.2648.462仓储工程669.10669.103216.713216.71228.692.1成品贮存167.28167.28804.18804.1857.172.2原料仓储347.93347.931672.691672.69118.922.3辅助材料仓库153.89153.89739.84739.8452.603供配电工程35.6935.6935.6935.692.853.1供配电室35.6935.6935.6935.692.854给排水工程41.0441.0441.0441.042.554.1给排水41.0441.0441.0441.042.555服务性工程423.76423.76423.76423.7630.135.1办公用房251.66251.66251.66251.6614.955.2生活服务172.10172.10172.10172.1014.566消防及环保工程119.55119.55119.55119.559.566.1消防环保工程119.55119.55119.55119.559.567项目总图工程17.8417.8417.8417.8475.957.1场地及道路硬化1243.81253.44253.447.2场区围墙253.441243.811243.817.3安全保卫室17.8417.8417.8417.848绿化工程474.9816.62合计4460.6813211.9413211.941174.10(四)设备方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费943.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量1167358.00千瓦时,折合143.47吨标准煤。2、项目年总用水量6509.70立方米,折合0.56吨标准煤。3、“PMMA片材投资建设项目投资建设项目”,年用电量1167358.00千瓦时,年总用水量6509.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.03吨标准煤/年。达产年综合节能量40.62吨标准煤/年,项目总节能率27.30%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园区发展规划,符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“PMMA片材投资建设项目”主要从事PMMA片材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PMMA片材投资建设项目选址于某产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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