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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料人造草坪投资建设项目立项申请塑料人造草坪投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人黎xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22011.00平方米(折合约33.00亩),其中:净用地面积22011.00平方米(红线范围折合约33.00亩)。项目规划总建筑面积22891.44平方米,其中:规划建设主体工程15662.00平方米,计容建筑面积22891.44平方米;预计建筑工程投资1843.07万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料人造草坪,根据市场情况,预计年产值19379.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5547.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1843.072387.03168.105547.301.1工程费用万元1843.072387.0312595.811.1.1建筑工程费用万元1843.071843.0722.32%1.1.2设备购置及安装费万元2387.032387.0328.90%1.2工程建设其他费用万元1317.201317.2015.95%1.2.1无形资产万元774.67774.671.3预备费万元542.53542.531.3.1基本预备费万元218.69218.691.3.2涨价预备费万元323.84323.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元5547.305547.302、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2711.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12595.816190.1210262.9812595.8112595.8112595.811.1应收账款万元3778.741511.502645.123778.743778.743778.741.2存货万元5668.112267.253967.685668.115668.115668.111.2.1原辅材料万元1700.43680.171190.301700.431700.431700.431.2.2燃料动力万元85.0234.0159.5285.0285.0285.021.2.3在产品万元2607.331042.931825.132607.332607.332607.331.2.4产成品万元1275.32510.13892.731275.321275.321275.321.3现金万元3148.951259.582204.273148.953148.953148.952流动负债万元9883.863953.546918.709883.869883.869883.862.1应付账款万元9883.863953.546918.709883.869883.869883.863流动资金万元2711.951084.781898.362711.952711.952711.954铺底流动资金万元903.97361.59632.79903.97903.97903.973、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8259.25万元,其中:固定资产投资5547.30万元,占项目总投资的67.16%;流动资金2711.95万元,占项目总投资的32.84%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1843.07万元,占项目总投资的22.32%;设备购置费2387.03万元,占项目总投资的28.90%;其它投资1317.20万元,占项目总投资的15.95%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5547.30+2711.95=8259.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8259.25148.89%148.89%100.00%2项目建设投资万元5547.30100.00%100.00%67.16%2.1工程费用万元4230.1076.26%76.26%51.22%2.1.1建筑工程费万元1843.0733.22%33.22%22.32%2.1.2设备购置及安装费万元2387.0343.03%43.03%28.90%2.2工程建设其他费用万元774.6713.96%13.96%9.38%2.2.1无形资产万元774.6713.96%13.96%9.38%2.3预备费万元542.539.78%9.78%6.57%2.3.1基本预备费万元218.693.94%3.94%2.65%2.3.2涨价预备费万元323.845.84%5.84%3.92%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5547.30100.00%100.00%67.16%5建设期间费用万元6流动资金万元2711.9548.89%48.89%32.84%7铺底流动资金万元903.9816.30%16.30%10.95%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.65%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度168.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10371.9210371.9215662.0015662.001387.101.1主要生产车间6223.156223.159397.209397.20860.001.2辅助生产车间3319.013319.015011.845011.84443.871.3其他生产车间829.75829.75908.40908.4083.232仓储工程2200.552200.554699.144699.14302.682.1成品贮存550.14550.141174.791174.7975.672.2原料仓储1144.291144.292443.552443.55157.392.3辅助材料仓库506.13506.131080.801080.8069.623供配电工程117.36117.36117.36117.368.503.1供配电室117.36117.36117.36117.368.504给排水工程134.97134.97134.97134.977.614.1给排水134.97134.97134.97134.977.615服务性工程1393.681393.681393.681393.6889.775.1办公用房727.35727.35727.35727.3545.555.2生活服务666.33666.33666.33666.3348.816消防及环保工程393.16393.16393.16393.1628.496.1消防环保工程393.16393.16393.16393.1628.497项目总图工程58.6858.6858.6858.68-28.967.1场地及道路硬化3991.44799.32799.327.2场区围墙799.323991.443991.447.3安全保卫室58.6858.6858.6858.688绿化工程1367.8747.88合计14670.3322891.4422891.441843.07(四)设备方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费2387.03万元。五、节能与环保1、项目年用电量1028628.97千瓦时,折合126.42吨标准煤。2、项目年总用水量13725.41立方米,折合1.17吨标准煤。3、“塑料人造草坪投资建设项目投资建设项目”,年用电量1028628.97千瓦时,年总用水量13725.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.59吨标准煤/年。达产年综合节能量38.11吨标准煤/年,项目总节能率26.12%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“塑料人造草坪投资建设项目”主要从事塑料人造草坪项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料人造草坪投资建设项目选址于xxx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此,
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