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泓域咨询MACRO/ 外延片投资建设项目立项申请外延片投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37392.02平方米(折合约56.06亩),其中:净用地面积37392.02平方米(红线范围折合约56.06亩)。项目规划总建筑面积53096.67平方米,其中:规划建设主体工程40813.67平方米,计容建筑面积53096.67平方米;预计建筑工程投资4618.52万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为外延片,根据市场情况,预计年产值14172.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11084.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4618.524914.71197.7211084.181.1工程费用万元4618.524914.718922.001.1.1建筑工程费用万元4618.524618.5235.70%1.1.2设备购置及安装费万元4914.714914.7137.99%1.2工程建设其他费用万元1550.951550.9511.99%1.2.1无形资产万元915.79915.791.3预备费万元635.16635.161.3.1基本预备费万元310.27310.271.3.2涨价预备费万元324.89324.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元11084.1811084.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1854.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8922.003517.348731.668922.008922.008922.001.1应收账款万元2676.601070.642141.282676.602676.602676.601.2存货万元4014.901605.963211.924014.904014.904014.901.2.1原辅材料万元1204.47481.79963.581204.471204.471204.471.2.2燃料动力万元60.2224.0948.1860.2260.2260.221.2.3在产品万元1846.85738.741477.481846.851846.851846.851.2.4产成品万元903.35361.34722.68903.35903.35903.351.3现金万元2230.50892.201784.402230.502230.502230.502流动负债万元7067.722827.095654.187067.727067.727067.722.1应付账款万元7067.722827.095654.187067.727067.727067.723流动资金万元1854.28741.711483.421854.281854.281854.284铺底流动资金万元618.09247.24494.47618.09618.09618.093、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12938.46万元,其中:固定资产投资11084.18万元,占项目总投资的85.67%;流动资金1854.28万元,占项目总投资的14.33%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4618.52万元,占项目总投资的35.70%;设备购置费4914.71万元,占项目总投资的37.99%;其它投资1550.95万元,占项目总投资的11.99%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11084.18+1854.28=12938.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12938.46116.73%116.73%100.00%2项目建设投资万元11084.18100.00%100.00%85.67%2.1工程费用万元9533.2386.01%86.01%73.68%2.1.1建筑工程费万元4618.5241.67%41.67%35.70%2.1.2设备购置及安装费万元4914.7144.34%44.34%37.99%2.2工程建设其他费用万元915.798.26%8.26%7.08%2.2.1无形资产万元915.798.26%8.26%7.08%2.3预备费万元635.165.73%5.73%4.91%2.3.1基本预备费万元310.272.80%2.80%2.40%2.3.2涨价预备费万元324.892.93%2.93%2.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11084.18100.00%100.00%85.67%5建设期间费用万元6流动资金万元1854.2816.73%16.73%14.33%7铺底流动资金万元618.095.58%5.58%4.78%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.87%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度197.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13976.8013976.8040813.6740813.673905.121.1主要生产车间8386.088386.0824488.2024488.202421.171.2辅助生产车间4472.584472.5813060.3713060.371249.641.3其他生产车间1118.141118.142367.192367.19234.312仓储工程2965.372965.377983.957983.95555.582.1成品贮存741.34741.341995.991995.99138.902.2原料仓储1541.991541.994151.654151.65288.902.3辅助材料仓库682.04682.041836.311836.31127.783供配电工程158.15158.15158.15158.1512.383.1供配电室158.15158.15158.15158.1512.384给排水工程181.88181.88181.88181.8811.074.1给排水181.88181.88181.88181.8811.075服务性工程1878.071878.071878.071878.07130.695.1办公用房804.76804.76804.76804.7678.185.2生活服务1073.311073.311073.311073.3157.006消防及环保工程529.81529.81529.81529.8141.486.1消防环保工程529.81529.81529.81529.8141.487项目总图工程79.0879.0879.0879.08-96.257.1场地及道路硬化5334.281125.281125.287.2场区围墙1125.285334.285334.287.3安全保卫室79.0879.0879.0879.088绿化工程1669.9258.45合计19769.1653096.6753096.674618.52(四)设备方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费4914.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量639862.22千瓦时,折合78.64吨标准煤。2、项目年总用水量11178.94立方米,折合0.95吨标准煤。3、“外延片投资建设项目投资建设项目”,年用电量639862.22千瓦时,年总用水量11178.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.59吨标准煤/年。达产年综合节能量23.77吨标准煤/年,项目总节能率26.18%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx保税区发展规划,符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“外延片投资建设项目”主要从事外延片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性外延片投资建设项目选址于xxx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx保税区环境保护规划要求。

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