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泓域咨询MACRO/ 塑料松针投资建设项目立项申请塑料松针投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人孟xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57261.95平方米(折合约85.85亩),其中:净用地面积57261.95平方米(红线范围折合约85.85亩)。项目规划总建筑面积76731.01平方米,其中:规划建设主体工程58534.01平方米,计容建筑面积76731.01平方米;预计建筑工程投资5588.31万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料松针,根据市场情况,预计年产值27599.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13741.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5588.314506.12160.0613741.151.1工程费用万元5588.314506.1217948.181.1.1建筑工程费用万元5588.315588.3133.34%1.1.2设备购置及安装费万元4506.124506.1226.88%1.2工程建设其他费用万元3646.723646.7221.75%1.2.1无形资产万元1849.591849.591.3预备费万元1797.131797.131.3.1基本预备费万元1007.271007.271.3.2涨价预备费万元789.86789.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元13741.1513741.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3022.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17948.187990.2314316.3717948.1817948.1817948.181.1应收账款万元5384.452153.784307.565384.455384.455384.451.2存货万元8076.683230.676461.348076.688076.688076.681.2.1原辅材料万元2423.00969.201938.402423.002423.002423.001.2.2燃料动力万元121.1548.4696.92121.15121.15121.151.2.3在产品万元3715.271486.112972.223715.273715.273715.271.2.4产成品万元1817.25726.901453.801817.251817.251817.251.3现金万元4487.051794.823589.644487.054487.054487.052流动负债万元14925.515970.2011940.4114925.5114925.5114925.512.1应付账款万元14925.515970.2011940.4114925.5114925.5114925.513流动资金万元3022.671209.072418.143022.673022.673022.674铺底流动资金万元1007.55403.02806.041007.551007.551007.553、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16763.82万元,其中:固定资产投资13741.15万元,占项目总投资的81.97%;流动资金3022.67万元,占项目总投资的18.03%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5588.31万元,占项目总投资的33.34%;设备购置费4506.12万元,占项目总投资的26.88%;其它投资3646.72万元,占项目总投资的21.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13741.15+3022.67=16763.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16763.82122.00%122.00%100.00%2项目建设投资万元13741.15100.00%100.00%81.97%2.1工程费用万元10094.4373.46%73.46%60.22%2.1.1建筑工程费万元5588.3140.67%40.67%33.34%2.1.2设备购置及安装费万元4506.1232.79%32.79%26.88%2.2工程建设其他费用万元1849.5913.46%13.46%11.03%2.2.1无形资产万元1849.5913.46%13.46%11.03%2.3预备费万元1797.1313.08%13.08%10.72%2.3.1基本预备费万元1007.277.33%7.33%6.01%2.3.2涨价预备费万元789.865.75%5.75%4.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13741.15100.00%100.00%81.97%5建设期间费用万元6流动资金万元3022.6722.00%22.00%18.03%7铺底流动资金万元1007.567.33%7.33%6.01%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.09%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.83%,固定资产投资强度160.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程32018.9632018.9658534.0158534.014689.331.1主要生产车间19211.3819211.3835120.4135120.412907.381.2辅助生产车间10246.0710246.0718730.8818730.881500.591.3其他生产车间2561.522561.523394.973394.97281.362仓储工程6793.276793.2711828.0511828.05689.152.1成品贮存1698.321698.322957.012957.01172.292.2原料仓储3532.503532.506150.596150.59358.362.3辅助材料仓库1562.451562.452720.452720.45158.503供配电工程362.31362.31362.31362.3123.753.1供配电室362.31362.31362.31362.3123.754给排水工程416.65416.65416.65416.6521.244.1给排水416.65416.65416.65416.6521.245服务性工程4302.414302.414302.414302.41250.685.1办公用房2355.322355.322355.322355.32139.495.2生活服务1947.091947.091947.091947.09129.356消防及环保工程1213.731213.731213.731213.7379.566.1消防环保工程1213.731213.731213.731213.7379.567项目总图工程181.15181.15181.15181.15-346.887.1场地及道路硬化12276.892106.612106.617.2场区围墙2106.6112276.8912276.897.3安全保卫室181.15181.15181.15181.158绿化工程5185.25181.48合计45288.4876731.0176731.015588.31(四)设备方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费4506.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量577210.40千瓦时,折合70.94吨标准煤。2、项目年总用水量31266.22立方米,折合2.67吨标准煤。3、“塑料松针投资建设项目投资建设项目”,年用电量577210.40千瓦时,年总用水量31266.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.61吨标准煤/年。达产年综合节能量19.57吨标准煤/年,项目总节能率26.89%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“塑料松针投资建设项目”主要从事塑料松针项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料松针投资建设项目选址于xxx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。

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