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泓域咨询MACRO/ 塑料餐具投资建设项目立项申请塑料餐具投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人龙xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9024.51平方米(折合约13.53亩),其中:净用地面积9024.51平方米(红线范围折合约13.53亩)。项目规划总建筑面积9656.23平方米,其中:规划建设主体工程6051.10平方米,计容建筑面积9656.23平方米;预计建筑工程投资843.08万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料餐具,根据市场情况,预计年产值8167.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2647.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元843.08962.95195.702647.821.1工程费用万元843.08962.955800.291.1.1建筑工程费用万元843.08843.0823.36%1.1.2设备购置及安装费万元962.95962.9526.68%1.2工程建设其他费用万元841.79841.7923.32%1.2.1无形资产万元368.40368.401.3预备费万元473.39473.391.3.1基本预备费万元277.26277.261.3.2涨价预备费万元196.13196.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元2647.822647.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金961.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5800.293500.514510.815800.295800.295800.291.1应收账款万元1740.091044.051218.061740.091740.091740.091.2存货万元2610.131566.081827.092610.132610.132610.131.2.1原辅材料万元783.04469.82548.13783.04783.04783.041.2.2燃料动力万元39.1523.4927.4139.1539.1539.151.2.3在产品万元1200.66720.40840.461200.661200.661200.661.2.4产成品万元587.28352.37411.10587.28587.28587.281.3现金万元1450.07870.041015.051450.071450.071450.072流动负债万元4838.412903.053386.894838.414838.414838.412.1应付账款万元4838.412903.053386.894838.414838.414838.413流动资金万元961.88577.13673.32961.88961.88961.884铺底流动资金万元320.62192.38224.44320.62320.62320.623、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3609.70万元,其中:固定资产投资2647.82万元,占项目总投资的73.35%;流动资金961.88万元,占项目总投资的26.65%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资843.08万元,占项目总投资的23.36%;设备购置费962.95万元,占项目总投资的26.68%;其它投资841.79万元,占项目总投资的23.32%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2647.82+961.88=3609.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3609.70136.33%136.33%100.00%2项目建设投资万元2647.82100.00%100.00%73.35%2.1工程费用万元1806.0368.21%68.21%50.03%2.1.1建筑工程费万元843.0831.84%31.84%23.36%2.1.2设备购置及安装费万元962.9536.37%36.37%26.68%2.2工程建设其他费用万元368.4013.91%13.91%10.21%2.2.1无形资产万元368.4013.91%13.91%10.21%2.3预备费万元473.3917.88%17.88%13.11%2.3.1基本预备费万元277.2610.47%10.47%7.68%2.3.2涨价预备费万元196.137.41%7.41%5.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2647.82100.00%100.00%73.35%5建设期间费用万元6流动资金万元961.8836.33%36.33%26.65%7铺底流动资金万元320.6312.11%12.11%8.88%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.83%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度195.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3817.353817.356051.106051.10581.151.1主要生产车间2290.412290.413630.663630.66360.311.2辅助生产车间1221.551221.551936.351936.35185.971.3其他生产车间305.39305.39350.96350.9634.872仓储工程809.90809.902343.332343.33163.682.1成品贮存202.47202.47585.83585.8340.922.2原料仓储421.15421.151218.531218.5385.112.3辅助材料仓库186.28186.28538.97538.9737.653供配电工程43.1943.1943.1943.193.393.1供配电室43.1943.1943.1943.193.394给排水工程49.6749.6749.6749.673.044.1给排水49.6749.6749.6749.673.045服务性工程512.94512.94512.94512.9435.835.1办公用房278.09278.09278.09278.0917.635.2生活服务234.85234.85234.85234.8520.046消防及环保工程144.70144.70144.70144.7011.376.1消防环保工程144.70144.70144.70144.7011.377项目总图工程21.6021.6021.6021.6027.227.1场地及道路硬化1379.08260.07260.077.2场区围墙260.071379.081379.087.3安全保卫室21.6021.6021.6021.608绿化工程497.0717.40合计5399.369656.239656.23843.08(四)设备方案项目计划购置设备共计37台(套),设备购置费962.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量1284850.51千瓦时,折合157.91吨标准煤。2、项目年总用水量5692.82立方米,折合0.49吨标准煤。3、“塑料餐具投资建设项目投资建设项目”,年用电量1284850.51千瓦时,年总用水量5692.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.40吨标准煤/年。达产年综合节能量42.11吨标准煤/年,项目总节能率27.46%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“塑料餐具投资建设项目”主要从事塑料餐具项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料餐具投资建设项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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