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泓域咨询MACRO/ 复合管材投资建设项目立项申请复合管材投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54927.45平方米(折合约82.35亩),其中:净用地面积54927.45平方米(红线范围折合约82.35亩)。项目规划总建筑面积69757.86平方米,其中:规划建设主体工程51644.29平方米,计容建筑面积69757.86平方米;预计建筑工程投资5065.45万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为复合管材,根据市场情况,预计年产值45082.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14268.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5065.455862.68173.2714268.781.1工程费用万元5065.455862.6835770.751.1.1建筑工程费用万元5065.455065.4524.61%1.1.2设备购置及安装费万元5862.685862.6828.48%1.2工程建设其他费用万元3340.653340.6516.23%1.2.1无形资产万元1393.241393.241.3预备费万元1947.411947.411.3.1基本预备费万元1090.951090.951.3.2涨价预备费万元856.46856.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元14268.7814268.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6314.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元35770.7519250.6322489.2435770.7535770.7535770.751.1应收账款万元10731.236975.308584.9810731.2310731.2310731.231.2存货万元16096.8410462.9412877.4716096.8416096.8416096.841.2.1原辅材料万元4829.053138.883863.244829.054829.054829.051.2.2燃料动力万元241.45156.94193.16241.45241.45241.451.2.3在产品万元7404.554812.965923.647404.557404.557404.551.2.4产成品万元3621.792354.162897.433621.793621.793621.791.3现金万元8942.695812.757154.158942.698942.698942.692流动负债万元29456.6619146.8323565.3329456.6629456.6629456.662.1应付账款万元29456.6619146.8323565.3329456.6629456.6629456.663流动资金万元6314.094104.165051.276314.096314.096314.094铺底流动资金万元2104.681368.051683.762104.682104.682104.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20582.87万元,其中:固定资产投资14268.78万元,占项目总投资的69.32%;流动资金6314.09万元,占项目总投资的30.68%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5065.45万元,占项目总投资的24.61%;设备购置费5862.68万元,占项目总投资的28.48%;其它投资3340.65万元,占项目总投资的16.23%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14268.78+6314.09=20582.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20582.87144.25%144.25%100.00%2项目建设投资万元14268.78100.00%100.00%69.32%2.1工程费用万元10928.1376.59%76.59%53.09%2.1.1建筑工程费万元5065.4535.50%35.50%24.61%2.1.2设备购置及安装费万元5862.6841.09%41.09%28.48%2.2工程建设其他费用万元1393.249.76%9.76%6.77%2.2.1无形资产万元1393.249.76%9.76%6.77%2.3预备费万元1947.4113.65%13.65%9.46%2.3.1基本预备费万元1090.957.65%7.65%5.30%2.3.2涨价预备费万元856.466.00%6.00%4.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14268.78100.00%100.00%69.32%5建设期间费用万元6流动资金万元6314.0944.25%44.25%30.68%7铺底流动资金万元2104.7014.75%14.75%10.23%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.23%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度173.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26107.9026107.9051644.2951644.294125.151.1主要生产车间15664.7415664.7430986.5730986.572557.591.2辅助生产车间8354.538354.5316526.1716526.171320.051.3其他生产车间2088.632088.632995.372995.37247.512仓储工程5539.165539.1611773.8211773.82683.962.1成品贮存1384.791384.792943.452943.45170.992.2原料仓储2880.362880.366122.396122.39355.662.3辅助材料仓库1274.011274.012707.982707.98157.313供配电工程295.42295.42295.42295.4219.313.1供配电室295.42295.42295.42295.4219.314给排水工程339.74339.74339.74339.7417.274.1给排水339.74339.74339.74339.7417.275服务性工程3508.133508.133508.133508.13203.795.1办公用房1777.081777.081777.081777.0893.825.2生活服务1731.051731.051731.051731.05103.296消防及环保工程989.66989.66989.66989.6664.686.1消防环保工程989.66989.66989.66989.6664.687项目总图工程147.71147.71147.71147.71-183.827.1场地及道路硬化10151.742110.352110.357.2场区围墙2110.3510151.7410151.747.3安全保卫室147.71147.71147.71147.718绿化工程3860.20135.11合计36927.7269757.8669757.865065.45(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费5862.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量623426.29千瓦时,折合76.62吨标准煤。2、项目年总用水量27961.07立方米,折合2.39吨标准煤。3、“复合管材投资建设项目投资建设项目”,年用电量623426.29千瓦时,年总用水量27961.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.01吨标准煤/年。达产年综合节能量30.73吨标准煤/年,项目总节能率22.83%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园发展规划,符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“复合管材投资建设项目”主要从事复合管材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性复合管材投资建设项目选址于xx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业园环境保护规划要求。

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