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泓域咨询MACRO/ 塑胶制品投资建设项目立项申请塑胶制品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人徐xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39259.62平方米(折合约58.86亩),其中:净用地面积39259.62平方米(红线范围折合约58.86亩)。项目规划总建筑面积54963.47平方米,其中:规划建设主体工程36089.91平方米,计容建筑面积54963.47平方米;预计建筑工程投资4273.71万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑胶制品,根据市场情况,预计年产值30783.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10472.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4273.714943.51177.9310472.961.1工程费用万元4273.714943.5120907.941.1.1建筑工程费用万元4273.714273.7128.54%1.1.2设备购置及安装费万元4943.514943.5133.01%1.2工程建设其他费用万元1255.741255.748.38%1.2.1无形资产万元674.14674.141.3预备费万元581.60581.601.3.1基本预备费万元305.99305.991.3.2涨价预备费万元275.61275.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元10472.9610472.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4503.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20907.9413639.4613981.3520907.9420907.9420907.941.1应收账款万元6272.384077.054390.676272.386272.386272.381.2存货万元9408.576115.576586.009408.579408.579408.571.2.1原辅材料万元2822.571834.671975.802822.572822.572822.571.2.2燃料动力万元141.1391.7398.79141.13141.13141.131.2.3在产品万元4327.942813.163029.564327.944327.944327.941.2.4产成品万元2116.931376.001481.852116.932116.932116.931.3现金万元5226.983397.543658.895226.985226.985226.982流动负债万元16404.6510663.0211483.2516404.6516404.6516404.652.1应付账款万元16404.6510663.0211483.2516404.6516404.6516404.653流动资金万元4503.292927.143152.304503.294503.294503.294铺底流动资金万元1501.08975.711050.771501.081501.081501.083、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14976.25万元,其中:固定资产投资10472.96万元,占项目总投资的69.93%;流动资金4503.29万元,占项目总投资的30.07%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4273.71万元,占项目总投资的28.54%;设备购置费4943.51万元,占项目总投资的33.01%;其它投资1255.74万元,占项目总投资的8.38%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10472.96+4503.29=14976.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14976.25143.00%143.00%100.00%2项目建设投资万元10472.96100.00%100.00%69.93%2.1工程费用万元9217.2288.01%88.01%61.55%2.1.1建筑工程费万元4273.7140.81%40.81%28.54%2.1.2设备购置及安装费万元4943.5147.20%47.20%33.01%2.2工程建设其他费用万元674.146.44%6.44%4.50%2.2.1无形资产万元674.146.44%6.44%4.50%2.3预备费万元581.605.55%5.55%3.88%2.3.1基本预备费万元305.992.92%2.92%2.04%2.3.2涨价预备费万元275.612.63%2.63%1.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10472.96100.00%100.00%69.93%5建设期间费用万元6流动资金万元4503.2943.00%43.00%30.07%7铺底流动资金万元1501.1014.33%14.33%10.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.59%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度177.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19593.3519593.3536089.9136089.913086.811.1主要生产车间11756.0111756.0121653.9521653.951913.821.2辅助生产车间6269.876269.8711548.7711548.77987.781.3其他生产车间1567.471567.472093.212093.21185.212仓储工程4157.014157.0112267.8112267.81763.112.1成品贮存1039.251039.253066.953066.95190.782.2原料仓储2161.652161.656379.266379.26396.822.3辅助材料仓库956.11956.112821.602821.60175.523供配电工程221.71221.71221.71221.7115.523.1供配电室221.71221.71221.71221.7115.524给排水工程254.96254.96254.96254.9613.884.1给排水254.96254.96254.96254.9613.885服务性工程2632.772632.772632.772632.77163.775.1办公用房1088.651088.651088.651088.6575.665.2生活服务1544.121544.121544.121544.1273.336消防及环保工程742.72742.72742.72742.7251.986.1消防环保工程742.72742.72742.72742.7251.987项目总图工程110.85110.85110.85110.8590.617.1场地及道路硬化7458.871344.651344.657.2场区围墙1344.657458.877458.877.3安全保卫室110.85110.85110.85110.858绿化工程2515.2688.03合计27713.3754963.4754963.474273.71(四)设备方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费4943.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量845392.74千瓦时,折合103.90吨标准煤。2、项目年总用水量24402.37立方米,折合2.08吨标准煤。3、“塑胶制品投资建设项目投资建设项目”,年用电量845392.74千瓦时,年总用水量24402.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.98吨标准煤/年。达产年综合节能量37.24吨标准煤/年,项目总节能率26.64%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划,符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“塑胶制品投资建设项目”主要从事塑胶制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑胶制品投资建设项目选址于xx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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