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泓域咨询MACRO/ 套特高压设备投资建设项目立项申请套特高压设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人朱xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17788.89平方米(折合约26.67亩),其中:净用地面积17788.89平方米(红线范围折合约26.67亩)。项目规划总建筑面积28106.45平方米,其中:规划建设主体工程18096.10平方米,计容建筑面积28106.45平方米;预计建筑工程投资2233.39万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为套特高压设备,根据市场情况,预计年产值12475.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5205.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2233.392115.34195.195205.721.1工程费用万元2233.392115.347716.861.1.1建筑工程费用万元2233.392233.3931.66%1.1.2设备购置及安装费万元2115.342115.3429.98%1.2工程建设其他费用万元856.99856.9912.15%1.2.1无形资产万元482.67482.671.3预备费万元374.32374.321.3.1基本预备费万元211.59211.591.3.2涨价预备费万元162.73162.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元5205.725205.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1849.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7716.865424.637095.207716.867716.867716.861.1应收账款万元2315.061389.031736.292315.062315.062315.061.2存货万元3472.592083.552604.443472.593472.593472.591.2.1原辅材料万元1041.78625.07781.331041.781041.781041.781.2.2燃料动力万元52.0931.2539.0752.0952.0952.091.2.3在产品万元1597.39958.431198.041597.391597.391597.391.2.4产成品万元781.33468.80586.00781.33781.33781.331.3现金万元1929.211157.531446.911929.211929.211929.212流动负债万元5867.183520.314400.385867.185867.185867.182.1应付账款万元5867.183520.314400.385867.185867.185867.183流动资金万元1849.681109.811387.261849.681849.681849.684铺底流动资金万元616.55369.94462.42616.55616.55616.553、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7055.40万元,其中:固定资产投资5205.72万元,占项目总投资的73.78%;流动资金1849.68万元,占项目总投资的26.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2233.39万元,占项目总投资的31.66%;设备购置费2115.34万元,占项目总投资的29.98%;其它投资856.99万元,占项目总投资的12.15%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5205.72+1849.68=7055.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7055.40135.53%135.53%100.00%2项目建设投资万元5205.72100.00%100.00%73.78%2.1工程费用万元4348.7383.54%83.54%61.64%2.1.1建筑工程费万元2233.3942.90%42.90%31.66%2.1.2设备购置及安装费万元2115.3440.63%40.63%29.98%2.2工程建设其他费用万元482.679.27%9.27%6.84%2.2.1无形资产万元482.679.27%9.27%6.84%2.3预备费万元374.327.19%7.19%5.31%2.3.1基本预备费万元211.594.06%4.06%3.00%2.3.2涨价预备费万元162.733.13%3.13%2.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5205.72100.00%100.00%73.78%5建设期间费用万元6流动资金万元1849.6835.53%35.53%26.22%7铺底流动资金万元616.5611.84%11.84%8.74%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.46%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度195.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7729.677729.6718096.1018096.101581.741.1主要生产车间4637.804637.8010857.6610857.66980.681.2辅助生产车间2473.492473.495790.755790.75506.161.3其他生产车间618.37618.371049.571049.5794.902仓储工程1639.961639.966506.736506.73413.632.1成品贮存409.99409.991626.681626.68103.412.2原料仓储852.78852.783383.503383.50215.092.3辅助材料仓库377.19377.191496.551496.5595.133供配电工程87.4687.4687.4687.466.253.1供配电室87.4687.4687.4687.466.254给排水工程100.58100.58100.58100.585.594.1给排水100.58100.58100.58100.585.595服务性工程1038.641038.641038.641038.6466.035.1办公用房577.39577.39577.39577.3930.445.2生活服务461.25461.25461.25461.2527.266消防及环保工程293.01293.01293.01293.0120.956.1消防环保工程293.01293.01293.01293.0120.957项目总图工程43.7343.7343.7343.7398.327.1场地及道路硬化2895.24619.20619.207.2场区围墙619.202895.242895.247.3安全保卫室43.7343.7343.7343.738绿化工程1167.9340.88合计10933.0528106.4528106.452233.39(四)设备方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费2115.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量1017644.56千瓦时,折合125.07吨标准煤。2、项目年总用水量10239.92立方米,折合0.87吨标准煤。3、“套特高压设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量1017644.56千瓦时,年总用水量10239.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.94吨标准煤/年。达产年综合节能量53.97吨标准煤/年,项目总节能率23.64%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“套特高压设备投资建设项目”主要从事套特高压设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性套特高压设备投资建设项目选址于xxx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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