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泓域咨询MACRO/ 天然气制合成油投资建设项目立项申请天然气制合成油投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人刘xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36231.44平方米(折合约54.32亩),其中:净用地面积36231.44平方米(红线范围折合约54.32亩)。项目规划总建筑面积47100.87平方米,其中:规划建设主体工程34101.52平方米,计容建筑面积47100.87平方米;预计建筑工程投资3319.48万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为天然气制合成油,根据市场情况,预计年产值24317.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9259.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3319.484589.14170.479259.931.1工程费用万元3319.484589.1416933.471.1.1建筑工程费用万元3319.483319.4825.73%1.1.2设备购置及安装费万元4589.144589.1435.58%1.2工程建设其他费用万元1351.311351.3110.48%1.2.1无形资产万元757.11757.111.3预备费万元594.20594.201.3.1基本预备费万元301.62301.621.3.2涨价预备费万元292.58292.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元9259.939259.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3639.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16933.478406.7014179.8416933.4716933.4716933.471.1应收账款万元5080.042794.023810.035080.045080.045080.041.2存货万元7620.064191.035715.057620.067620.067620.061.2.1原辅材料万元2286.021257.311714.512286.022286.022286.021.2.2燃料动力万元114.3062.8785.73114.30114.30114.301.2.3在产品万元3505.231927.882628.923505.233505.233505.231.2.4产成品万元1714.51942.981285.891714.511714.511714.511.3现金万元4233.372328.353175.034233.374233.374233.372流动负债万元13293.977311.689970.4813293.9713293.9713293.972.1应付账款万元13293.977311.689970.4813293.9713293.9713293.973流动资金万元3639.502001.732729.633639.503639.503639.504铺底流动资金万元1213.15667.24909.871213.151213.151213.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12899.43万元,其中:固定资产投资9259.93万元,占项目总投资的71.79%;流动资金3639.50万元,占项目总投资的28.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3319.48万元,占项目总投资的25.73%;设备购置费4589.14万元,占项目总投资的35.58%;其它投资1351.31万元,占项目总投资的10.48%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9259.93+3639.50=12899.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12899.43139.30%139.30%100.00%2项目建设投资万元9259.93100.00%100.00%71.79%2.1工程费用万元7908.6285.41%85.41%61.31%2.1.1建筑工程费万元3319.4835.85%35.85%25.73%2.1.2设备购置及安装费万元4589.1449.56%49.56%35.58%2.2工程建设其他费用万元757.118.18%8.18%5.87%2.2.1无形资产万元757.118.18%8.18%5.87%2.3预备费万元594.206.42%6.42%4.61%2.3.1基本预备费万元301.623.26%3.26%2.34%2.3.2涨价预备费万元292.583.16%3.16%2.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9259.93100.00%100.00%71.79%5建设期间费用万元6流动资金万元3639.5039.30%39.30%28.21%7铺底流动资金万元1213.1713.10%13.10%9.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.04%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度170.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15635.7815635.7834101.5234101.522643.671.1主要生产车间9381.479381.4720460.9120460.911639.081.2辅助生产车间5003.455003.4510912.4910912.49845.971.3其他生产车间1250.861250.861977.891977.89158.622仓储工程3317.353317.358449.588449.58476.392.1成品贮存829.34829.342112.392112.39119.102.2原料仓储1725.021725.024393.784393.78247.722.3辅助材料仓库762.99762.991943.401943.40109.573供配电工程176.93176.93176.93176.9311.223.1供配电室176.93176.93176.93176.9311.224给排水工程203.46203.46203.46203.4610.044.1给排水203.46203.46203.46203.4610.045服务性工程2100.992100.992100.992100.99118.465.1办公用房1003.861003.861003.861003.8670.585.2生活服务1097.131097.131097.131097.1360.296消防及环保工程592.70592.70592.70592.7037.596.1消防环保工程592.70592.70592.70592.7037.597项目总图工程88.4688.4688.4688.46-51.717.1场地及道路硬化5999.841033.771033.777.2场区围墙1033.775999.845999.847.3安全保卫室88.4688.4688.4688.468绿化工程2109.2273.82合计22115.6747100.8747100.873319.48(四)设备方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费4589.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量949703.95千瓦时,折合116.72吨标准煤。2、项目年总用水量16096.96立方米,折合1.37吨标准煤。3、“天然气制合成油投资建设项目投资建设项目”,年用电量949703.95千瓦时,年总用水量16096.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.09吨标准煤/年。达产年综合节能量39.36吨标准煤/年,项目总节能率22.45%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“天然气制合成油投资建设项目”主要从事天然气制合成油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性天然气制合成油投资建设项目选址于xx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目

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