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泓域咨询MACRO/ 塑料添加剂投资建设项目立项申请塑料添加剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人肖xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31855.92平方米(折合约47.76亩),其中:净用地面积31855.92平方米(红线范围折合约47.76亩)。项目规划总建筑面积32811.60平方米,其中:规划建设主体工程24615.15平方米,计容建筑面积32811.60平方米;预计建筑工程投资2343.11万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料添加剂,根据市场情况,预计年产值9799.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8896.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2343.113524.49186.288896.731.1工程费用万元2343.113524.496429.451.1.1建筑工程费用万元2343.112343.1122.75%1.1.2设备购置及安装费万元3524.493524.4934.22%1.2工程建设其他费用万元3029.133029.1329.41%1.2.1无形资产万元1259.081259.081.3预备费万元1770.051770.051.3.1基本预备费万元717.53717.531.3.2涨价预备费万元1052.521052.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元8896.738896.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1402.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6429.453718.275385.546429.456429.456429.451.1应收账款万元1928.831157.301446.631928.831928.831928.831.2存货万元2893.251735.952169.942893.252893.252893.251.2.1原辅材料万元867.98520.78650.98867.98867.98867.981.2.2燃料动力万元43.4026.0432.5543.4043.4043.401.2.3在产品万元1330.89798.54998.171330.891330.891330.891.2.4产成品万元650.98390.59488.24650.98650.98650.981.3现金万元1607.36964.421205.521607.361607.361607.362流动负债万元5026.673016.003770.005026.675026.675026.672.1应付账款万元5026.673016.003770.005026.675026.675026.673流动资金万元1402.78841.671052.091402.781402.781402.784铺底流动资金万元467.59280.56350.69467.59467.59467.593、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10299.51万元,其中:固定资产投资8896.73万元,占项目总投资的86.38%;流动资金1402.78万元,占项目总投资的13.62%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2343.11万元,占项目总投资的22.75%;设备购置费3524.49万元,占项目总投资的34.22%;其它投资3029.13万元,占项目总投资的29.41%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8896.73+1402.78=10299.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10299.51115.77%115.77%100.00%2项目建设投资万元8896.73100.00%100.00%86.38%2.1工程费用万元5867.6065.95%65.95%56.97%2.1.1建筑工程费万元2343.1126.34%26.34%22.75%2.1.2设备购置及安装费万元3524.4939.62%39.62%34.22%2.2工程建设其他费用万元1259.0814.15%14.15%12.22%2.2.1无形资产万元1259.0814.15%14.15%12.22%2.3预备费万元1770.0519.90%19.90%17.19%2.3.1基本预备费万元717.538.07%8.07%6.97%2.3.2涨价预备费万元1052.5211.83%11.83%10.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8896.73100.00%100.00%86.38%5建设期间费用万元6流动资金万元1402.7815.77%15.77%13.62%7铺底流动资金万元467.595.26%5.26%4.54%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.30%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度186.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14706.9614706.9624615.1524615.151933.571.1主要生产车间8824.188824.1814769.0914769.091198.811.2辅助生产车间4706.234706.237876.857876.85618.741.3其他生产车间1176.561176.561427.681427.68116.012仓储工程3120.293120.295327.695327.69304.362.1成品贮存780.07780.071331.921331.9276.092.2原料仓储1622.551622.552770.402770.40158.272.3辅助材料仓库717.67717.671225.371225.3770.003供配电工程166.42166.42166.42166.4210.703.1供配电室166.42166.42166.42166.4210.704给排水工程191.38191.38191.38191.389.574.1给排水191.38191.38191.38191.389.575服务性工程1976.181976.181976.181976.18112.905.1办公用房891.95891.95891.95891.9552.165.2生活服务1084.231084.231084.231084.2361.896消防及环保工程557.49557.49557.49557.4935.836.1消防环保工程557.49557.49557.49557.4935.837项目总图工程83.2183.2183.2183.21-139.797.1场地及道路硬化5745.431247.471247.477.2场区围墙1247.475745.435745.437.3安全保卫室83.2183.2183.2183.218绿化工程2170.4375.97合计20801.9232811.6032811.602343.11(四)设备方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费3524.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量659634.16千瓦时,折合81.07吨标准煤。2、项目年总用水量7740.20立方米,折合0.66吨标准煤。3、“塑料添加剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量659634.16千瓦时,年总用水量7740.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.73吨标准煤/年。达产年综合节能量33.38吨标准煤/年,项目总节能率21.46%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“塑料添加剂投资建设项目”主要从事塑料添加剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料添加剂投资建设项目选址于xxx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园环境保护规划要求。

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