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泓域咨询MACRO/ 复合橡胶管投资建设项目立项申请复合橡胶管投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12166.08平方米(折合约18.24亩),其中:净用地面积12166.08平方米(红线范围折合约18.24亩)。项目规划总建筑面积17762.48平方米,其中:规划建设主体工程11595.20平方米,计容建筑面积17762.48平方米;预计建筑工程投资1374.60万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为复合橡胶管,根据市场情况,预计年产值5353.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3130.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1374.601550.66171.633130.531.1工程费用万元1374.601550.663531.751.1.1建筑工程费用万元1374.601374.6037.30%1.1.2设备购置及安装费万元1550.661550.6642.08%1.2工程建设其他费用万元205.27205.275.57%1.2.1无形资产万元118.14118.141.3预备费万元87.1387.131.3.1基本预备费万元35.3335.331.3.2涨价预备费万元51.8051.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元3130.533130.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金554.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3531.751613.402867.533531.753531.753531.751.1应收账款万元1059.52476.79794.641059.521059.521059.521.2存货万元1589.29715.181191.971589.291589.291589.291.2.1原辅材料万元476.79214.55357.59476.79476.79476.791.2.2燃料动力万元23.8410.7317.8823.8423.8423.841.2.3在产品万元731.07328.98548.31731.07731.07731.071.2.4产成品万元357.59160.92268.19357.59357.59357.591.3现金万元882.94397.32662.20882.94882.94882.942流动负债万元2976.981339.642232.742976.982976.982976.982.1应付账款万元2976.981339.642232.742976.982976.982976.983流动资金万元554.77249.65416.08554.77554.77554.774铺底流动资金万元184.9283.22138.69184.92184.92184.923、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3685.30万元,其中:固定资产投资3130.53万元,占项目总投资的84.95%;流动资金554.77万元,占项目总投资的15.05%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1374.60万元,占项目总投资的37.30%;设备购置费1550.66万元,占项目总投资的42.08%;其它投资205.27万元,占项目总投资的5.57%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3130.53+554.77=3685.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3685.30117.72%117.72%100.00%2项目建设投资万元3130.53100.00%100.00%84.95%2.1工程费用万元2925.2693.44%93.44%79.38%2.1.1建筑工程费万元1374.6043.91%43.91%37.30%2.1.2设备购置及安装费万元1550.6649.53%49.53%42.08%2.2工程建设其他费用万元118.143.77%3.77%3.21%2.2.1无形资产万元118.143.77%3.77%3.21%2.3预备费万元87.132.78%2.78%2.36%2.3.1基本预备费万元35.331.13%1.13%0.96%2.3.2涨价预备费万元51.801.65%1.65%1.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3130.53100.00%100.00%84.95%5建设期间费用万元6流动资金万元554.7717.72%17.72%15.05%7铺底流动资金万元184.925.91%5.91%5.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.38%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.40%,固定资产投资强度171.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6225.716225.7111595.2011595.20987.061.1主要生产车间3735.433735.436957.126957.12611.981.2辅助生产车间1992.231992.233710.463710.46315.861.3其他生产车间498.06498.06672.52672.5259.222仓储工程1320.871320.874008.734008.73248.182.1成品贮存330.22330.221002.181002.1862.052.2原料仓储686.85686.852084.542084.54129.052.3辅助材料仓库303.80303.80922.01922.0157.083供配电工程70.4570.4570.4570.454.913.1供配电室70.4570.4570.4570.454.914给排水工程81.0181.0181.0181.014.394.1给排水81.0181.0181.0181.014.395服务性工程836.55836.55836.55836.5551.795.1办公用房383.59383.59383.59383.5928.375.2生活服务452.96452.96452.96452.9624.636消防及环保工程236.00236.00236.00236.0016.446.1消防环保工程236.00236.00236.00236.0016.447项目总图工程35.2235.2235.2235.2232.037.1场地及道路硬化2269.62500.25500.257.2场区围墙500.252269.622269.627.3安全保卫室35.2235.2235.2235.228绿化工程851.3629.80合计8805.8117762.4817762.481374.60(四)设备方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费1550.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量430100.68千瓦时,折合52.86吨标准煤。2、项目年总用水量3404.97立方米,折合0.29吨标准煤。3、“复合橡胶管投资建设项目投资建设项目”,年用电量430100.68千瓦时,年总用水量3404.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.15吨标准煤/年。达产年综合节能量18.67吨标准煤/年,项目总节能率27.76%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“复合橡胶管投资建设项目”主要从事复合橡胶管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性复合橡胶管投资建设项目选址于xxx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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