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泓域咨询MACRO/ 套配电柜投资建设项目立项申请套配电柜投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59723.18平方米(折合约89.54亩),其中:净用地面积59723.18平方米(红线范围折合约89.54亩)。项目规划总建筑面积89584.77平方米,其中:规划建设主体工程56116.51平方米,计容建筑面积89584.77平方米;预计建筑工程投资7931.24万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为套配电柜,根据市场情况,预计年产值44055.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16876.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7931.246948.73188.4816876.501.1工程费用万元7931.246948.7327553.611.1.1建筑工程费用万元7931.247931.2435.40%1.1.2设备购置及安装费万元6948.736948.7331.02%1.2工程建设其他费用万元1996.531996.538.91%1.2.1无形资产万元944.77944.771.3预备费万元1051.761051.761.3.1基本预备费万元557.04557.041.3.2涨价预备费万元494.72494.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元16876.5016876.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5525.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27553.6116296.9224482.5827553.6127553.6127553.611.1应收账款万元8266.084959.656199.568266.088266.088266.081.2存货万元12399.127439.479299.3412399.1212399.1212399.121.2.1原辅材料万元3719.742231.842789.803719.743719.743719.741.2.2燃料动力万元185.99111.59139.49185.99185.99185.991.2.3在产品万元5703.603422.164277.705703.605703.605703.601.2.4产成品万元2789.801673.882092.352789.802789.802789.801.3现金万元6888.404133.045166.306888.406888.406888.402流动负债万元22027.7213216.6316520.7922027.7222027.7222027.722.1应付账款万元22027.7213216.6316520.7922027.7222027.7222027.723流动资金万元5525.893315.534144.425525.895525.895525.894铺底流动资金万元1841.941105.181381.471841.941841.941841.943、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资22402.39万元,其中:固定资产投资16876.50万元,占项目总投资的75.33%;流动资金5525.89万元,占项目总投资的24.67%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7931.24万元,占项目总投资的35.40%;设备购置费6948.73万元,占项目总投资的31.02%;其它投资1996.53万元,占项目总投资的8.91%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16876.50+5525.89=22402.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22402.39132.74%132.74%100.00%2项目建设投资万元16876.50100.00%100.00%75.33%2.1工程费用万元14879.9788.17%88.17%66.42%2.1.1建筑工程费万元7931.2447.00%47.00%35.40%2.1.2设备购置及安装费万元6948.7341.17%41.17%31.02%2.2工程建设其他费用万元944.775.60%5.60%4.22%2.2.1无形资产万元944.775.60%5.60%4.22%2.3预备费万元1051.766.23%6.23%4.69%2.3.1基本预备费万元557.043.30%3.30%2.49%2.3.2涨价预备费万元494.722.93%2.93%2.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16876.50100.00%100.00%75.33%5建设期间费用万元6流动资金万元5525.8932.74%32.74%24.67%7铺底流动资金万元1841.9610.91%10.91%8.22%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.57%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度188.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30642.1630642.1656116.5156116.515465.001.1主要生产车间18385.3018385.3033669.9133669.913388.301.2辅助生产车间9805.499805.4917957.2817957.281748.801.3其他生产车间2451.372451.373254.763254.76327.902仓储工程6501.176501.1721754.3721754.371540.792.1成品贮存1625.291625.295438.595438.59385.202.2原料仓储3380.613380.6111312.2711312.27801.212.3辅助材料仓库1495.271495.275003.515003.51354.383供配电工程346.73346.73346.73346.7327.633.1供配电室346.73346.73346.73346.7327.634给排水工程398.74398.74398.74398.7424.714.1给排水398.74398.74398.74398.7424.715服务性工程4117.414117.414117.414117.41291.625.1办公用房2013.122013.122013.122013.12126.165.2生活服务2104.292104.292104.292104.29150.896消防及环保工程1161.541161.541161.541161.5492.556.1消防环保工程1161.541161.541161.541161.5492.557项目总图工程173.36173.36173.36173.36348.977.1场地及道路硬化11468.622188.142188.147.2场区围墙2188.1411468.6211468.627.3安全保卫室173.36173.36173.36173.368绿化工程3999.03139.97合计43341.1189584.7789584.777931.24(四)设备方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费6948.73万元。五、节能与环保1、项目年用电量1354662.53千瓦时,折合166.49吨标准煤。2、项目年总用水量36939.71立方米,折合3.15吨标准煤。3、“套配电柜投资建设项目投资建设项目”,年用电量1354662.53千瓦时,年总用水量36939.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.64吨标准煤/年。达产年综合节能量47.85吨标准煤/年,项目总节能率21.42%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经开区发展规划,符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“套配电柜投资建设项目”主要从事套配电柜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性套配电柜投资建设项目选址于xxx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经开区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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