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泓域咨询MACRO/ 实木床投资建设项目立项申请实木床投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人邱xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21590.79平方米(折合约32.37亩),其中:净用地面积21590.79平方米(红线范围折合约32.37亩)。项目规划总建筑面积30227.11平方米,其中:规划建设主体工程20845.10平方米,计容建筑面积30227.11平方米;预计建筑工程投资2370.55万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为实木床,根据市场情况,预计年产值11171.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5709.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2370.552399.50176.395709.741.1工程费用万元2370.552399.507615.471.1.1建筑工程费用万元2370.552370.5533.84%1.1.2设备购置及安装费万元2399.502399.5034.25%1.2工程建设其他费用万元939.69939.6913.41%1.2.1无形资产万元477.82477.821.3预备费万元461.87461.871.3.1基本预备费万元211.58211.581.3.2涨价预备费万元250.29250.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元5709.745709.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1295.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7615.473187.176044.957615.477615.477615.471.1应收账款万元2284.64913.861827.712284.642284.642284.641.2存货万元3426.961370.782741.573426.963426.963426.961.2.1原辅材料万元1028.09411.24822.471028.091028.091028.091.2.2燃料动力万元51.4020.5641.1251.4051.4051.401.2.3在产品万元1576.40630.561261.121576.401576.401576.401.2.4产成品万元771.07308.43616.85771.07771.07771.071.3现金万元1903.87761.551523.091903.871903.871903.872流动负债万元6320.252528.105056.206320.256320.256320.252.1应付账款万元6320.252528.105056.206320.256320.256320.253流动资金万元1295.22518.091036.181295.221295.221295.224铺底流动资金万元431.74172.70345.39431.74431.74431.743、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7004.96万元,其中:固定资产投资5709.74万元,占项目总投资的81.51%;流动资金1295.22万元,占项目总投资的18.49%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2370.55万元,占项目总投资的33.84%;设备购置费2399.50万元,占项目总投资的34.25%;其它投资939.69万元,占项目总投资的13.41%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5709.74+1295.22=7004.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7004.96122.68%122.68%100.00%2项目建设投资万元5709.74100.00%100.00%81.51%2.1工程费用万元4770.0583.54%83.54%68.10%2.1.1建筑工程费万元2370.5541.52%41.52%33.84%2.1.2设备购置及安装费万元2399.5042.02%42.02%34.25%2.2工程建设其他费用万元477.828.37%8.37%6.82%2.2.1无形资产万元477.828.37%8.37%6.82%2.3预备费万元461.878.09%8.09%6.59%2.3.1基本预备费万元211.583.71%3.71%3.02%2.3.2涨价预备费万元250.294.38%4.38%3.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5709.74100.00%100.00%81.51%5建设期间费用万元6流动资金万元1295.2222.68%22.68%18.49%7铺底流动资金万元431.747.56%7.56%6.16%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.79%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度176.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12027.0512027.0520845.1020845.101798.251.1主要生产车间7216.237216.2312507.0612507.061114.911.2辅助生产车间3848.663848.666670.436670.43575.441.3其他生产车间962.16962.161209.021209.02107.892仓储工程2551.712551.716098.316098.31382.612.1成品贮存637.93637.931524.581524.5895.652.2原料仓储1326.891326.893171.123171.12198.962.3辅助材料仓库586.89586.891402.611402.6188.003供配电工程136.09136.09136.09136.099.613.1供配电室136.09136.09136.09136.099.614给排水工程156.50156.50156.50156.508.594.1给排水156.50156.50156.50156.508.595服务性工程1616.081616.081616.081616.08101.395.1办公用房899.13899.13899.13899.1356.515.2生活服务716.95716.95716.95716.9556.366消防及环保工程455.90455.90455.90455.9032.186.1消防环保工程455.90455.90455.90455.9032.187项目总图工程68.0568.0568.0568.05-10.977.1场地及道路硬化4443.08728.10728.107.2场区围墙728.104443.084443.087.3安全保卫室68.0568.0568.0568.058绿化工程1396.8048.89合计17011.3830227.1130227.112370.55(四)设备方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费2399.50万元。五、节能与环保1、项目年用电量1040752.51千瓦时,折合127.91吨标准煤。2、项目年总用水量8577.89立方米,折合0.73吨标准煤。3、“实木床投资建设项目投资建设项目”,年用电量1040752.51千瓦时,年总用水量8577.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.64吨标准煤/年。达产年综合节能量32.16吨标准煤/年,项目总节能率28.12%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“实木床投资建设项目”主要从事实木床项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性实木床投资建设项目选址于某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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